Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в ф.300.00 НДС не принимаемый к зачету
    Проводка д-т 7211 к-т 1420 (НДС не пр...
    При закрытии месяца, НДС относимый в ...
    В закрытии месяца выходит коментарий-...
    1С8: После закрытия периода в ОСВ по ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС не принимаемый к зачету при закрытии периода в 1С     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 23, 2008 14:00:17 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531
    У меня следующий вопрос. При закрытии периода 1С формируется проводка 821.1 - 331 "НДС не принимаемый к зачету". Кто может объяснить откуда формируется эта сумма? Из каких документов? Когда в 1С формируешь форму 300, то эта сумма попадает в общую сумму НДС, относимого в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 23, 2008 15:06:24 Сообщить модератору   

    Кликните по цифрам и выйдите на документы из которых все и формируется, посмотрите что в документах не так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 23, 2008 15:15:19 Сообщить модератору   

    Кликать где? В отчете? Так я и выхожу на документ "закрытие периода", где формируется эта сумма. А мне надо знать из чего эта общая сумма получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 23, 2008 15:24:49 Сообщить модератору   

    Эта сумма рассчитывается по оборотам забалансового счета "ОБ".

    При пропорциональном методе зачета - берётся то, что не попало в облагаемый оборот.
    При раздельном - берутся суммы, у которых тип оборота не равен типу "Облагаемый".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Апр 23, 2008 15:42:37 Сообщить модератору   

    А почему эта сумма при формировании 300 формы попадает в общую сумму НДС, относимого в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 23, 2008 16:00:16 Сообщить модератору   

    Потому, что форма 300 просматривает и забалансовый счет "ОБ" (для определения оборота), и счет 1420 (для определения суммы НДС).

    Скорее всего, в документах поступления есть несоответствие ставки НДС и вида оборота/вида НДС к зачету. Возможно, были ручные проводки по вышеупомянутым счетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Апр 23, 2008 16:56:50 Сообщить модератору   

    NoName, может быть Вы мне сможете помочь. Не хотелось бы прибегать к помощи программёров....
    У меня 1С-торговля (7.70.012) и 1С- предприятие (7.70.256). При выгруке из торговли в бухгалтерию, у меня стали дублироваться некоторые доки. Поводки проходят правильно, так как основной перенос идёт по проводкам, а вот сами доки копируются. Как исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 23, 2008 17:27:04 Сообщить модератору   

    Если вы используете типовую выгрузку ("Сервис - Выгрузка в бухгалтерию - В бухгалтерию 7.7") - то смотрите внимательно даты и номера документов - синхронизация делается по ним.

    Если выгрузка делается другими средствами, то придётся таки прибегнуть к помощи этих самых...
    А можно попытаться так же сопоставить номера и даты дублирующихся документов - в большинстве сторонних разработок синхронизация делается так же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 24, 2008 11:35:45 Сообщить модератору   

    Я разобраля откуда формируется эта сумма. Появление такой проводки и суммы в документе "Закрытие периода" означает, что в расчетном периоде есть документ/документы по реализации ставка НДС, в
    которых равна "без НДС".

    Всем спасибо за помощь. Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 12, 2010 22:39:44 Сообщить модератору   

    Фирма встала на учет 1 августа.
    При закрытии периода на 30.09 появляется проводка "НДС не принимаемый к зачету". Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября. А с 1 октября поставлю период квартал, то все закрывается нормально, НДС рассчитывается правильно. Так можно вообще делать, или нужно поставить период "квартал" с 1 августа, и сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Апр 13, 2010 08:13:54 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Так можно вообще делать

    Не стоит.
    Ange говорит:
    или нужно поставить период "квартал" с 1 августа

    Нужно.
    Ange говорит:
    сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

    Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 13, 2010 10:25:26 Сообщить модератору   

    Cleaner
    а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 13, 2010 10:53:40 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Апр 13, 2010 10:57:17 Сообщить модератору   

    да это я понимаю, можете на пальцах объяснить, что н что умножить или поделить, или еще как, что бы высчитать эту сумму.

    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

    Solitary говорит:

    если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.

    у меня июль не плательщик, соответсвенно все без НДС а август и сентябрь плательщик, все обороты по реализации идут 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Апр 13, 2010 11:05:11 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?

    Добавлено спустя 18 секунд:

    Ange говорит:
    а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

    может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 13, 2010 11:06:28 Сообщить модератору   

    нет конечно

    Добавлено спустя 40 секунд:

    счет 1420 вообще не использовался в учете до 1 августа 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Апр 13, 2010 11:14:15 Сообщить модератору   

    quote="Ange"]а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?[/quote]
    а откуда сумма на нем? или на каком это счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Апр 13, 2010 11:15:59 Сообщить модератору   

    Закрытие периода №00000000015 от 30.09.2009: Закрытие периода;
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Закрытие НДС : 1 909 000,01
    Дебет: 3130 <Налог на д...> <Налог/взно...>
    Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
    2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
    Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
    Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Апр 13, 2010 11:19:00 Сообщить модератору   

    все я поняла, у Вас программа принимает в расчет что в квартал входит июль, а Вы тогда бали неплательщики, поэтому и расчет делает. Попробуйте поставить квартал с 1 августа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Апр 13, 2010 11:34:46 Сообщить модератору   

    т.е. как это квартал с 1 августа поставить?
    Если вы имеете ввиду
    Цитата:
    Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября.

    то мне такой вариант отсоветовали, поэтому я исправила все бух справкой. Но я не могу просчитать эту сумму, которую программа списывает на 7211. Уже и так и эдак считаю, но никак не могу выйти на нее. Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому обороту за август-сентябрь. Но когда я применяю этот процент к сумме зачета, у меня выходит сумма в три раза большая, чем то что расчитывает программа Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Апр 13, 2010 11:46:11 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

    не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Апр 13, 2010 11:53:27 Сообщить модератору   

    Наталья 1108 говорит:
    Ange говорит:
    Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

    не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта",

    я имела ввиду тоже самое, только не корректно выразилась.

    Цитата:
    рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

    а вот с этого места можно поподробнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Апр 13, 2010 11:58:45 Сообщить модератору   

    Наталья 1108 говорит:
    Ange говорит:
    Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

    не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

    Приведите пожалуйста цифры. Облагаемый не облагаемый...общий оборот..итд. Спасибо. Хотелось бы с примерами.
    спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Апр 13, 2010 11:59:15   

    Ange
    Если Вы встали на учет с августа то июль не должен входить в отчет по ф.300, соответственно не будет облагаемого и необлагаемого оборота (если у Вас конечно нет за август-сентябрь необлагаемых оборотов).
    По НДС в зачет также -указывается только полученный за период август-сентябрь.
    Соответственно он весь пойдет в зачет.
    Проблема сейчас только в программе 1с и как
    Cleaner говорит:
    Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Апр 13, 2010 12:02:53 Сообщить модератору   

    Елена Т
    да все именно так. 300 собрали вручную обороты взяли с 1 августа по 30 сентября.
    Проблема в том что не понимаю как просчиталась в 1с сумма необлагаемого оборота Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Апр 13, 2010 12:07:41 Сообщить модератору   

    Ну например:
    Общий оборот-5 000 000
    Облагаемый оборот-1 000 000
    НДС на сч 1420--300 000

    Удельный вес облагаемого 1 000 000/5 000 000*100=20%
    НДС подлежащий отнесению в зачет 300 000*20%=60 000
    НДС не подлежащий отнесению в зачет 300 000-60 000=240 000
    Вот как-то так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Апр 13, 2010 12:11:14 Сообщить модератору   

    выкладываю оборотки за июль и август-сентябрь

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    Цитата:
    НДС на сч 1420--300 000
    это что за НДС, откуда взялся? Embarassed

    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:

    Применительно к цифрам из моей оборотки я делаю так
    6160250*10/71438458 = 8,6%
    8,6*8850887 = 763225 тенге необлагаеммый оборот
    если считать так как предлагает Наталья 1108
    то цифры будут такими:
    65278208/71438458 * 100 = 91,38%
    8850887 * 91,38% = 8087661
    8087661- 8850887 = 763226

    А 1с выдает мне непринимаемый к зачету

    2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
    Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
    Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Апр 13, 2010 12:33:43 Сообщить модератору   

    300 000 это к примеру весь ндс взятый на сч 1420 за квартал (т.е. август и сентябрь).Да не понятно...
    Это не я предлагаю, это в кодексе написано.
    А Вы не предполагаете, что может быть не корретно настроена программа? Попросите программистов расписать алгоритм расчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Апр 13, 2010 12:39:02 Сообщить модератору   

    программа типовая, стандартная. без переделок. Куплена год назад, ставили только обновления 263 и 264.
    Программист смотрел, ничего из ряда вон выходящего не обнаружил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Апр 13, 2010 12:47:51 Сообщить модератору   

    А откуда он знает что выходит из ряда вон а что нет, пусть распишет как настроен расчет. Может у вас где-то аналитика на 1420 или 3130 забита не верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Апр 13, 2010 14:23:49 Сообщить модератору   

    расчет настроен стандартно, как у всех. Нигде ничего не сбито. С аналитикой тоже порядок. Документов там немного, так что проверить не сложно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Апр 13, 2010 14:49:14 Сообщить модератору   

    Ange, ну Вы же понимаете, что проверить расчет и найти ошибки можно только разложив его на части и увидеть его алгоритм, а все остальное это гадание на кофейной гуще, предположить можно что угодно. Может у Вас настройки на какой-то метод пропорциональный или раздельный, поэтому он и считает ндс не подлежащий зачету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Апр 13, 2010 15:08:40 Сообщить модератору   

    Докурили? Хорошо.
    Ange, я же русским по фиолетовому
    Cleaner говорит:
    Ange говорит:
    сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

    Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.

    Ну не ставьте Вы галочку на зачет НДС. Сделайте справкой 3130-1420 и не мучайтесь. И других не мучайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Апр 13, 2010 15:14:49 Сообщить модератору   

    Cleaner, просто человек хочет разобраться почему программа так считает, вот и все.
    Ange говорит:
    расчет настроен стандартно

    и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Апр 13, 2010 16:03:49 Сообщить модератору   

    Cleaner Я уже давно все откорректировала бух.справкой. Но действительно хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с. Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Наталья 1108 говорит:

    и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?

    это значит, что просто стоит галка на "пропорционвльный" и все. Никаких других манипуляций. для того что бы считать НДС как-то по-особенному не делалось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Апр 13, 2010 16:18:12 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

    Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261
    У меня тоже стоит пропорциональный и все считает верно. Хотите обращайтесь к программисту с просьбой разложить алгоритм,хотите гадайте дальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Апр 13, 2010 18:27:58 Сообщить модератору   

    Наталья 1108 говорит:
    Ange говорит:
    Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

    Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261

    т.е. как это не верно, я ведь привела вам цифры, именно по приведенной вами формуле. А то что мой вариант расчетов идет не справа на лево как у вас а слева направо, это роли не играет, так как резултат расчетов одинаковый, принципиальных отличий в методике нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Апр 14, 2010 01:41:33 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с

    Открываем Конфигуратор, смотрим.
    Если Организация.МетодОтнесенияНДСКЗачету = Перечисление.МетодыОтнесенияНДСКЗачету.Пропорциональный Тогда
    //Если БухИтоги.Субконто(2) = Перечисление.ТипыОборотов.Общий Тогда
    // Не обращаем внимания на вид оборота
    // для пропорционального метода предполагаем, что
    // весь оборот - общий.
    тзНДСКЗачету.НоваяСтрока();
    тзНДСКЗачету.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
    тзНДСКЗачету.Сумма = ДоляОблагаемогоОборота*СуммаНДС;
    тзНепринимаемыйНДС.НоваяСтрока();
    тзНепринимаемыйНДС.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
    тзНепринимаемыйНДС.Сумма = (1-ДоляОблагаемогоОборота)*СуммаНДС;
    //КонецЕсли;
    Иначе // раздельный

    Вот приблизительно отсюда и берется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz