Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке Ф.300 отразить обороты...
    в какой строке 300aнадо указывать сум...
    В какой строке формы 100 указывать отчисления на мед. страхования?
    В какой графе ф.300 заполняется НДС п...
    В какой строке формы 100 за 2011г. указывать бухгалтерские услуги от компании?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке формы 300 указывать обороты по приобретенным товарам на основании сч-фактур Без НДС?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Май 04, 2010 15:52:52 Сообщить модератору   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335900#335900

    Здравствуйте уважаемые форумчаны, в какой строке нужно писать обороты по приобретенным товарам на основании счет-фактур БЕЗ НДС в 300.00.014 I или 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Май 04, 2010 15:56:36 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    300.00.016?

    в этой строке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Май 04, 2010 16:06:34 Сообщить модератору   

    Салтанат
    можете скачать рекомендации по заполнению форм тут http://kodeks.kz/index.php#fno

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Май 04, 2010 18:11:47 Сообщить модератору   

    Добрый вечер. Получается в строку 300.00.16 так же вставляется оборот, по которому организация не берет НДС в зачет. Просто у меня есть такие услуги не в целях предпринимательской деятельности. Соответственно я по ним в зачет НДС не беру, на вычеты по КПН не ставлю. Их то же надо вставлять в данную строку?

    С Уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 04, 2010 18:32:40 Сказали Спасибо❤   

    Диночка Да,
    Диночка говорит:
    Их то же надо вставлять в данную строку


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Май 04, 2010 18:36:45 Сообщить модератору   

    Оборот по строке 300.00.014 I А должен равняться сумме * 12% по строке 300.00.014 I В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Май 05, 2010 11:20:27 Сообщить модератору   

    mamarkovaolga говорит:
    300.00.016?

    в этой строке

    Разве эти обороты не считаются товары, услуги приобретенные по счет-фактуре и должны попадать в строку 300.00.014? И приложение 300.08 с какой строкой должен совпадать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Май 05, 2010 11:37:08 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Разве эти обороты не считаются товары, услуги приобретенные по счет-фактуре и должны попадать в строку 300.00.014? И приложение 300.08 с какой строкой должен совпадать?


    они не должны совпадать, потому как в 300.08 вы указываете все счф, с ндс и без, , а в самой 300 потом разделяете на те что с ндс(300.00.014) и те что без ндс или зачет не разрешен(300.00.016)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Май 05, 2010 11:40:39 Сообщить модератору   

    mamarkovaolga говорит:
    на те что с ндс(300.00.014)

    Просто в этой строке не написано с НДС, а просто по счетам фактурам, поэтому и появились сомнения, что наверное туда все счета-фактуры указываем с НДС и без НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    и я подумала, что эта строка 300.00.014 I и должна совпадать с приложением 300.08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Май 05, 2010 11:44:03 Сообщить модератору   

    я тоже сначала так подумала
    Салтанат говорит:
    и я подумала, что эта строка 300.00.014 I и должна совпадать с приложением 300.08

    но потом умные люди на Балансе поправили))) и в правилах заполнения 300(скачать можно здесь же) чудесно се расписано))) оч удобно, засомневался - подсмотрел - и все в ажуре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Май 05, 2010 11:48:07 Сообщить модератору   

    Понятно, спасибо mamarkovaolga.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Май 05, 2010 12:28:25 Сообщить модератору   

    В Астане если звонишь в call-центр НК они дают всем разъяснения, что в форме 300.08 не нужно отражать счета-фактуры без НДС.
    Но ведь вроде должны все счета отражаться в 300.08!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Май 05, 2010 12:30:43 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух говорит:
    В Астане если звонишь в call-центр НК они дают всем разъяснения, что в форме 300.08 не нужно отражать счета-фактуры без НДС.


    Неправомерно, Кодекс один на всех, и там четко в правилах написано - Есть счф, отражаешь в 300.08 ( а С НДС она или БЕз НДС или зачет не разрешен не имеет значения)

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    Я имею ввиду правила заполнеиия 300 и 300.08

    Вы должны отразить все полученные Вами счф,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Май 05, 2010 12:35:57 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух, да все сч.ф. следует отражать, только не отражаются с/г правил
    Цитата:
    Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Май 05, 2010 17:24:37 Сообщить модератору   

    Номер call-центра в Астане 58 -09 -09 бухгалтер еще раз уточняла по поводу отражения счетов-фактур без НДС, они сказали, что созванивались с Минфином и это разъяснения оттуда, и сказали, что в курсе отсутствия уточнения в правилах по данному вопросу.
    Я лично согласен с отражением всех счетов в 300.08, но не помешало бы официальное письмо, чтобы бухгалтера успокоились, может есть где такое, на уровне Минфина или НК МФ РК. Администрация Баланса может что-то подобное выложить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Ср Май 05, 2010 17:33:54 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух говорит:
    не помешало бы официальное письмо, чтобы бухгалтера успокоились

    Действительо. Уже не первый год идет этот спор быть или не быть. Дали бы официальное разъяснение и всем было бы хорошо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Май 06, 2010 18:04:03 Сообщить модератору   

    Темы объединены, читайте ветку с начала = Kenga

    Подскажите пожалуеста. В 1 кв. 2010 г. Было полученно от арендодателя (ИП не плательщик НДС) счет фактуры за аренду имущества без НДС. Нужно ли эти счет фактуры вносить в приложение 300.08, формы 300.00, или достаточно отразить в строке 300.00.016 "Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен". Спасибо за внимание?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пт Май 07, 2010 13:55:21 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух говорит:
    Номер call-центра в Астане 58 -09 -09 бухгалтер еще раз уточняла по поводу отражения счетов-фактур без НДС, они сказали, что созванивались с Минфином и это разъяснения оттуда, и сказали, что в курсе отсутствия уточнения в правилах по данному вопросу.
    Я лично согласен с отражением всех счетов в 300.08, но не помешало бы официальное письмо, чтобы бухгалтера успокоились, может есть где такое, на уровне Минфина или НК МФ РК. Администрация Баланса может что-то подобное выложить?


    В налоговом комитете тоже говорят, что в приложения не заносятся счета-фактуры Без НДС и типа если вы сдадите без них нарушений не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Май 12, 2010 13:57:50   

    Было всегда и осталось в ф.300.08 необходимо указывать все счета-фактуры с НДС и без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Май 12, 2010 14:06:21 Сообщить модератору   

    Buxgalter говорит:
    Нужно ли эти счет фактуры вносить в приложение 300.08,

    ответ
    Compas говорит:
    Было всегда и осталось в ф.300.08 необходимо указывать все счета-фактуры с НДС и без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Май 12, 2010 14:08:16 Сообщить модератору   

    Buxgalter говорит:
    Нужно ли эти счет фактуры вносить в приложение 300.08,

    Compas говорит:
    Было всегда и осталось в ф.300.08 необходимо указывать все счета-фактуры с НДС и без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Май 12, 2010 20:30:35 Сообщить модератору   

    А те счет фактуры которые без НДС суммы отражаются в строке 300.00.08, но почему 300.00.08 это же начисленный НДС, а который в зачет идет? Что то не поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Май 13, 2010 00:13:25   

    margo09 вопрос свой уточните.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Чт Май 13, 2010 01:47:43 Сообщить модератору   

    margo09, еще раз сформулируйте, пожалуйста, что именно вам непонятно.
    Желательно с запятыми. А то мы вас тоже не поняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Чт Май 13, 2010 17:12:00 Сообщить модератору   

    простите за вопрос. просто хочу подытожить. значит услуги от банка без ндс по с/ф ставить в 300.00.016 строку? просто столько мнений. я сомневаюсь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Чт Май 13, 2010 17:29:28 Сообщить модератору   

    Ры)/(аЯ говорит:
    простите за вопрос. просто хочу подытожить. значит услуги от банка без ндс по с/ф ставить в 300.00.016 строку? просто столько мнений. я сомневаюсь

    верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Чт Май 13, 2010 18:34:12 Сообщить модератору   

    Ры)/(аЯ, по услугам банка вот целая тема http://balans.kz/viewtopic.php?p=338959#338959

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Пт Май 14, 2010 09:32:24 Сообщить модератору   

    Elis я поняла что все с/ф в 300.08 заносятся. меня терзало сомнение про строчки 14 и 16.
    mamarkovaolga, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz