Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как ТОО арендовать автомобиль у ФЛ (пошаговая инструкция)?
    у меня ничего не выходит с программой...
    Передача дебиторской задолженности с одной фирмы в другую
    Как правильно оформить сделку на пере...
    Можно ли взять на затраты возмещение ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Разделение одной фирмы на 2 - пошаговая инструкция     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июл 02, 2010 22:01:03 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=353113#353113

    у кого есть опыт разделения 1 фирмы на 2, поделитесь пожалуйста что за чем делается. Конкретно какие документы составляются, какие проводки.
    Я так понимаю что сначала проводится собрание учредителей, по итогам которого принимается решение о разделении. В этом же решении оговариваются доли, что кому достанется.
    Затем составляется предварительный баланс, на его основе предварительный разделительный баланс, что останется в 1 ТОО и что перейдет на второе.
    Затем в юстиции регистрируется второе ТОО.
    Непонятно как технически в бух учете делается это разделение, какие проводки должны быть в 1 ТОО, на суммы остатков счетов которые переходят во второе ТОО.
    Во втором ТОО как посадить все это на баланс, через 0 вносим остатки по всем счетам?

    Почитала на форуме все что есть про разделение но так и не поняла Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Июл 03, 2010 01:45:47 Сообщить модератору   

    Ange
    Точно вы собираетесь разделять? Не выделять?Почему я задала вопрос? Просто в вашем вопросе речь идет о разделении, а все остальные действия описываете как выделение.Реорганизация в виде разделения влечет за собой ликвидацию ТОО "Существующее" и регистрацию новых ТОО "1" и ТОО"2". А реорганизация в виде выделения- ТОО "существующее" продолжает "жить" и из него просто выделяется ТОО "Новое/ые" . Дальнейшие действия, в принципе аналогичны для обоих видов. Раздел/выдел происходит на основании разделительного баланса.
    1. Исп. орган готовит документы для реорганизации. ( решение, разделительный баланс, уставы для новых ТОО.
    2. Публикует объявление в "ЮГ" текст примерно такого содержания :" ТОО "Существующее" сообщает о своем разделении на ТОО "1" и ТОО "2". Претензии принимаются в теч. 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: .........."
    По истечении 2-х месяцев со дня опубликования объявления подаются документы в рег. орган, для регистрации вновь образовавшихся ТОО и снятия с учета ТОО "Существующее" (при разделении). При выделении регистрируются ТОО новые, ТОО "Существующее" проходит перерегистрацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Июл 03, 2010 02:27:20 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения спасибо, да речь идет о выделении. Написала разделение потому что была 1 фирма стало 2.
    С юр.частью более менее понятно, меня больше интересует как это сделать по бухгалтерии, я вообще тему создавала в вопросах бух.учета, а ее перенесли в юр.вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Июл 03, 2010 12:13:52 Сообщить модератору   

    Еще нашла в кодексе 39 статья с 2010 года нужно сдавать в случае выделения ликвидационную отчетность.

    Получается что нужно в течение 3-х дней известить налоговую о решении выделить вторую фирму, потом в течение 3-х дней со дня утверждения передаточного акта или разделительного баланса нужно представить ликвидационную отчетность по всем видам налогов (начислявшимся в ТОО), и свидетельство НДС.
    Получается что потом нужно будет сдавать обоим ТОО первоначальную отчетность, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Июл 03, 2010 13:31:57 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Получается что нужно в течение 3-х дней известить налоговую о решении выделить вторую фирму, потом в течение 3-х дней со дня утверждения передаточного акта или разделительного баланса нужно представить ликвидационную отчетность по всем видам налогов (начислявшимся в ТОО), и свидетельство НДС.

    Вот здесь обсуждался вопрос по поводу сдачи ликвид. отчетности. http://balans.kz/viewtopic.php?t=23583

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Июл 03, 2010 17:26:05 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения еще раз спасибо.
    Но как все-таки быть с бухучетом, как оформить это выделение.
    Я нашла на форуме что активы, которые перейдут в новое ТОО будут являтся взносом в УК этого нового ТОО. Это делается на основании п.2. ст.84 НК? "В целях налогообложения в качестве дохода не рассматривается стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал". В противном случае, новое ТОО должно будет признать суммы активов своим доходом и заплатить КПН, так?
    Получается что активы мы переводим в новое ТОО на счет 5030 через 0, а КТ, ДТ-кую задолженность садим через 0, на 1210 и 3310 соответсвенно. Я права или нет? А в старом ТОО через какой счет уменьшить суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июл 03, 2010 17:50:50 Сказали Спасибо❤   

    Не нулевой счет, а предлагаю счет использованный для расчетов по фирмам, дабы в учете была зафиксированы организации разделенные.
    Кто отделил (отдает) - использует активный счет учета 1230 например.
    Кто выделился (получает) - использует пассивный счет учета 3330.
    После проведения всех остатков, на счетах по аналогии с нулевым счетом не должно остаться остатков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Июл 03, 2010 17:56:55 Сообщить модератору   

    т.е. в место 0, мы ставим или 1230 или 3330, и дебетуем (кредитуем) счета, остатки по котрым переносим, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Июл 03, 2010 18:10:55   

    Так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Июл 03, 2010 18:28:28 Сообщить модератору   

    извиняюсь, а что потом, вот собрали мы все остатки, которые надо отдать новому ТОО на 1230, и что дальше сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Июл 03, 2010 18:34:46   

    Ange
    Ну у Вас то будут обороты и по Дт и по Кт и
    Елена Т говорит:
    по аналогии с нулевым счетом не должно остаться остатков.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Июл 03, 2010 18:42:49 Сообщить модератору   

    Елена Т не знаю мож я чего недопоняла, но вот сейчас сделала бухсправку
    ДТ 1230 КТ 1210 сняла сумму деб задолженности. так она у меня теперь болтается на 1230. как ее оттуда закрыть? Embarassed

    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

    а, получается что суммы списаные в кредит 1230 с одних счетов, должны перекрыть суммы списаные в дебет с других четов, так?

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    А у нового предприятия, тогда будет как ? сначала объявляем уставный капитал, на сумму передаваемых активов, ДТ 5110 КТ 5030, так?
    а потом куда девать 3330? Embarassed
    что-то я сегодня туплю Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Июл 03, 2010 18:50:51   

    Да ведь кроме
    Ange говорит:
    ДТ 1230 КТ 1210

    будет и
    Дт3310 Кт1230 по кредит.задолженности, а еще
    Дт5030 Кт1230 по выделенному УК в новую фирму
    ну и т.д. все остатки передаваемые по балансу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Июл 03, 2010 19:36:18 Сообщить модератору   

    Ange говорит:

    А у нового предприятия, тогда будет как ? сначала объявляем уставный капитал, на сумму передаваемых активов, ДТ 5110 КТ 5030, так?
    а потом куда девать 3330?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Июл 04, 2010 11:35:54 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    сначала объявляем уставный капитал, на сумму передаваемых активов, ДТ 5110 КТ 5030, так?

    Так как вноситься УК не будет свзи с выделением, то проводка будет
    Дт3330 Кт5030
    и все остатки дебетовые и кредитовые в новой фирме далее вводите через счет 3330.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 10, 2012 10:49:55 Сообщить модератору   

    мне предстоит тоже реорганизация путем выделения, меня интересует вопрос мы все эти проводки делаем бух справкой? и если у меня в ТОО каждый день какие то движения (поступление, реализация товара, оплата от покупателей, оплата поставщикам), неужели это все надо приостанавливать, чтобы подготовить разделительный баланс и сделать соответствующие проводки. Может это все звучит глупо, помогите разобраться, ни разу не сталкивалась я с этой реорганизацией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Апр 10, 2012 11:37:07   

    Лайм, на определенную дату составляете разделительный баланс и в этот же день проводки бух.справкой.
    Останавливать не надо, остальные движения будут идти далее своим чередом в вашем учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Окт 10, 2016 08:43:47 Сообщить модератору   

    Поднимаю тему.
    Принято решение учредителей о реорганизации путем выделения, учредители (физ.лица) в новом ТОО будут те же самые с такими же долями . По разделительному балансу передаются земля и здания. И часть нераспределенной прибыли.
    1. Будут ли корректными проводки у передающей стороны?
    Д5520 К2410 балансовая стоимость земли
    Д5520 К2410 первоначальная стоимость зданий
    Д2420 К5520 накопленный износ по зданиям

    2. Если при покупке зданий когда то взят НДС был взят в зачет, должен ли он сейчас будет откорректирован?

    3. В новом ТОО уставный фонд может быть внесен учредителями денежными средствами? Или при выделении обязательно уставный фонд должен быть выделен из реорганизуемого ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Окт 10, 2016 10:06:03 Сообщить модератору   

    Посмотрите здесь-
    http://www.balans.kz/post301558.html
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Окт 13, 2016 13:38:37 Сообщить модератору   

    Спасибо, я читала эту тему, но там очень мало информации и до конца так и не выяснено ничего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz