Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Дополнительная Счет-Фактура на возвра...
    Выставляется ли счет-фактура, если подписан акт на пользование?
    Счет-фактура с ндс выставляется покупателю который не является плательщиком НДС?
    Правильно ли оформлен дополнительный счёт-фактура на возврат товара?
    Какой датой оприходовать по БУ машину...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой датой выставляется Дополнительная сч.фактура (на возврат товара)     
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 14, 2010 15:33:45   

    Здравствуйте.
    ТОО, ОУР, НДС
    Возвращаем товар поставщику, нами выписана накладная на возврат товара 15 июня 2010 года, в этот же день товар был передан через перевозчика. Поставщик получил товар 12 июля 2010 года.
    Какой датой должен нам предоставить поставщик дополнительный сч/фактуру? 15.06.2010 или 12.07.2010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июл 14, 2010 15:40:43 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна) говорит:
    15.06.2010

    думаю, что так правильней

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kentyara
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 14, 2010 15:57:52 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    думаю, что так правильней

    Согласна.
    А с другой стороны оба варианта не противоречат Законодательству
    Ст. 265 п.2 НК РК
    Цитата:
    2. В дополнительном счете-фактуре указываются:
    1) порядковый номер арабскими цифрами дополнительного счета-фактуры и дата его выписки;
    2) порядковый номер арабскими цифрами и дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июл 14, 2010 16:03:13 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна)
    Цитата:
    Поставщик получил товар 12 июля 2010 года
    и этой же датой выписывает дополнительный счет фактуру и накладную возврат от покупателя. т.к. товар пришел 12.07.10 поставщику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kentyara
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 14, 2010 16:04:23 Сообщить модератору   

    Kentyara говорит:
    А с другой стороны оба варианта не противоречат Законодательству

    Хм... пардон, по-моему я не так поняла. Выписывается сч-фактура 12.07.2010 и в этом же счете-факт. указывается № и 15.06.2010 счета-факт, к котором выписывается доп.

    П.2 Ст. 265 НК РК полностью
    Цитата:
    2. В дополнительном счете-фактуре указываются:
    1) порядковый номер арабскими цифрами дополнительного счета-фактуры и дата его выписки;
    2) порядковый номер арабскими цифрами и дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура;
    3) наименование, адрес и идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
    4) ставка налога на добавленную стоимость;
    5) размер корректировки облагаемого оборота без учета налога на добавленную стоимость;
    6) скорректированная сумма налога на добавленную стоимость.
    П/пункты идут по порядку, а я изначально восприняла как варианты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июл 14, 2010 16:06:30   

    не знаю к какому кварталу отнести операцию по исключению из зачета НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kentyara
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июл 14, 2010 16:06:33 Сообщить модератору   

    NetA говорит:
    и этой же датой выписывает дополнительный счет фактуру и накладную возврат от покупателя. т.к. товар пришел 12.07.10 поставщику.

    Да, Наташ, так все-таки будет вернее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июл 14, 2010 16:12:34   

    Значит поставщик выписывает нам сч/ф от 12.07.2010, а в нашей накладной выписанной от 15.06.2010 переданной вместе с товаром ставит отметку,что товар принял 12.07.10.
    верно?

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    или же нам переделать накладную на 12.07.2010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kentyara
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Июл 14, 2010 16:14:30 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна) говорит:
    а в нашей накладной выписанной от 15.06.2010 переданной вместе с товаром ставит отметку,что товар принял 12.07.10.

    Получается так...

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Ната (Татьяна) говорит:
    или же нам переделать накладную на 12.07.2010

    Smile а так будет лучше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 14, 2010 16:15:46   

    или же нам переделать накладную на 12.07.2010, так как этот документ дает проводки в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz