Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При заполнении строки 300.00.027II уч...
    При заполнении строки 870.01.011 сумм...
    Какую сумму нужно поставить в 300ф: по курсу ГТД или по курсу авансовой выплаты
    При заполнении строки 100.00.030 това...
    Необходимость заполнения строки 300.0...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    при заполнении 300ф строки 300.00.017 как правильно поставить сумму, я применяю расчет от суммы НДС,     
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 13, 2010 09:51:49   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=339599#339599
    здравствуйте! при заполнении 300ф строки 300.00.017 как правильно поставить сумму, я применяю расчет от суммы НДС, высчитываю сумму оборота по приобретению товара, но она не сходится с бух учетом, это верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 13, 2010 09:55:09 Сказали Спасибо❤   

    Да,
    Балжан76 говорит:
    она не сходится с бух учетом
    . Все данные должны быть из ГТД.
    Балжан76 говорит:
    расчет от суммы НДС
    возможен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    фея Доброты
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 08, 2010 15:41:34   

    Отражаю так:
    Сумма 300.00.017 (A) = сумма фактурная х курс по ГТД - т.е с/с (то приходуем) + там.сборы и там пошлина (то что не отражается в 8 приложении)
    Сумма 300.00.017 (В) = сумма НДС по ГТД (все что платилось на 105102; 105 105)
    Если я не права меня поправят )))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Авг 02, 2010 15:23:26   

    Подскажите, пожалуйста, уважаемые специалисты! В строке 300.00.17 отражается сумма облагаемого импорта. В эту сумму я включаю и транспортные услуги, их нам выписывают без НДС. Получается, что транспортные услуги отражаются и в строке 300.00.016 и 300.00.017??? Но тогда у меня не идет строка 300.00.022? Получается двойное отражение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Авг 02, 2010 15:53:28   

    alyoshka
    согласно ст.247 НК в размер облагаемого импорта включается таможенная стоимость, а если у вас транспортные расходы включены в таможенную стоимость в ГТД, тогда эта сумма отразится в строке 300.00.17 I A.

    в строке 300.00.16 отражаете суммы от поставщиков, которые являются резидентами Казахстана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 02, 2010 16:02:18   

    Нурас
    наши перевозчики являются резидентами РК. Получается, что их нужно включать в 300.00.16.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Авг 02, 2010 16:06:55   

    да
    alyoshka говорит:
    включать в 300.00.16.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Авг 02, 2010 16:30:04   

    Нурас
    получается эту сумму нужно включать и в 300.00.016 и в 300.00.017. Но тогда итоговая строка 300.00.022 будет не верна? т.е. в нее будут дважды включены транспортные услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Авг 02, 2010 16:36:06   

    а вы посмотрели, транспортные услуги включены в таможенную стоимость в ГТД?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Авг 02, 2010 16:37:54   

    Да, включены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Авг 02, 2010 17:38:08 Сказали Спасибо❤   

    считаю что не отражается в строке 300.00.16 так как сумма попадает в облагаемый импорт и отражается в строке 300.00.17

    Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:

    в строке 300.00.16 согласно правилам отражаются суммы оборотов без ндс, или с ндс но которые не идут на зачет, в вашем случае данная сумма - "облагаемый импорт" соответственно как я говорил отражается в строке 300.00.17.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz