Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в 1С, если за заказчика-филиал оплачивает его головной офис?
    Взаимозачет полученной оплаты за товар головной офис - филиал
    Куда сажать Сч/ф если она выписана на филиал/ Оплата в головной офис
    В головной поступает д/с, а товар отп...
    В базе имеются 2 организации (головно...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Филиал оплачивает услуги головного офиса, но сч/ф и АВР выставлен на головной офис     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Авг 04, 2010 14:56:38 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Подскажите пож-та, такая ситуация, к нам обритился головной офис за услугами мы им их продавали( выставляли АВР и сч\ф), после они нам их оплатили (произвели предоплату), немного спустя мы стали обслуживать также их филиал. В итоге оказалось что счета выставлены головному а оплату производил филиал. Как мне теперь все правильно сделать. Меня смущает то, что несколько счетов были оплачены в срок, а остальные авансом ... то есть я грубо говоря их обслуживала за деньги филиала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Авг 04, 2010 15:17:39 Сообщить модератору   

    взаиморасчеты между филиалом и гол.организацией не оформляются счетами-фактурами (а т/ж м/у филиалами одного ЮЛ).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Авг 04, 2010 15:20:04 Сообщить модератору   

    да наверное, но что делать мне, как мне теперь все это закрыть ( у головного и филиала разные РНН и банковские счета) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Авг 04, 2010 15:30:21 Сообщить модератору   

    т.к. св-во по НДС выдается на гол.организацию фактически получается что организация сама себе выставила с/ф. будут проблемы с камеральным контролем. на текущий момент если с/ф была выставлена и не предоставлена отчетность предлагаю анулировать. оформить внутренние взаиморасчеты можно счетом или распоряжением на возмещение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Авг 04, 2010 15:48:16 Сообщить модератору   

    Я вас не поняла, Мы сервис центр, выставляем счет голоному за ремонт, а оплачивает эти услуги филиал....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Авг 04, 2010 15:53:16   

    kudrjavaja
    Вы ведь просто поставщик сторонний. Голова должна Вам написать письмо: что оплату от филиала зачитывать в счет задолженности по отгрузкам.
    А потом на основании письма сделать зачет между фирмами
    Дт Задолженность покупателя головного Кт Задолженность перед филиалом по оплатам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Авг 04, 2010 15:56:20 Сообщить модератору   

    Confused понял ситуацию неверно...
    оформите взаимозачетом закрытые суммы по с/ф м/у ГО и филиалом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 04, 2010 15:56:54 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:
    Дт Задолженность покупателя головного Кт Задолженность перед филиалом по оплатам

    Неверно, нужно наоборот
    Дт Кредит.Задолженность перед филиалом по оплатам
    Кт Дебит.Задолженность покупателя головного

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Авг 04, 2010 16:08:33 Сообщить модератору   

    Спасибо Вам! А теперь по подробней пож-та объясните, а то я запуталась с Дт и КД. Сначала я им выставила 2 счета по 20000 тг. (головному) потом они меня просят давайте сразу Сделайте счет на предоплату на 60000тг.( я так и сделала) Мне 60000тг перечислил филиал, а я то подумала головной и поставила по банку 3510 как аванс и последующие АВР выставляла и ставили галочку ( чет я совсем внятно стала объястять) , потом мне еще послупил платеж на 60000 тг., от тех же лиц, в итоге 120000, из этой суммы головной на себя потритил 80000 тг, о только сегодня обритился филиал и мы им оказали услуги на 30000. Подсткажите как мне все это теперь правильно провести?Если я сейчас по банку поставлю реквизиты филиала, то у меня получается, что головной мне должен за мои услуги, или я могу это все как то связать?

    Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:

    пож-та ответьте!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 04, 2010 16:32:41 Сообщить модератору   

    вообще в данном случае гол.орг и филиал будут раздельно вести учет или им необходимо перекрыть эту сумму (т.к. фактически получается задолженность гол.организации 80000,0 и остаток предоплаты филиала 90000,0),
    оформив взаимозачетом
    ДТ гол.орг.
    КТ филиал
    остаток 10000,0 будет по филиалу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 04, 2010 17:14:01 Сообщить модератору   

    Скажи пож-та ,я сейчас связалась с филиалом они говорят, что всю оплату будут производить всегда они, скажите какими проводками мне все перекрывать ?

    Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:

    ответьте, мне очень нужна ваша помошь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Авг 04, 2010 18:17:13 Сообщить модератору   

    как ранее было указано:
    при оплате от филиала относите на счет авансов контрагент филиал
    при оказании услуг голове выписываете с/ф на голову
    задолженность гол.организации перекрываете на основании письма филиала операция взаимозачет (в дальнейшем при необходимости подписания акта сверки с филиалом и головой у вас обязательно должно быть основание - письмо филиала плательщика).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Авг 04, 2010 18:31:54 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та текст писсьмо, им позвонила, она говорят первый раз слышем о таком!!! и еще для того что бы перекрыть я формирую Акт взаимозачета в ДТ голова , с КТ филиал так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Авг 04, 2010 18:39:00 Сообщить модератору   

    kudrjavaja говорит:
    я формирую Акт взаимозачета в ДТ голова , с КТ филиал так?

    правильно
    к письму в зависимости от периодичности оказания услуг письмо может быть следующего характера: "Филиал ТОО "Х" просит произвести зачет оплаченной суммы пл.поручением № от ___ на сумму в счет оказанных услуг ТОО "Х" согласно акта выполненных работ "/дата, с/ф номер/дата".

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    AndreyD говорит:
    к письму в зависимости

    считать верным: "к акту сверки взаиморасчетов"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Авг 05, 2010 11:25:06 Сообщить модератору   

    Скажите письмо нужно писать каждый раз, как оказана услуга? Дело в том, что Филиал сделал сразу предоплату за свои услуги и услуги головного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Авг 05, 2010 11:44:49 Сообщить модератору   

    можно раз в месяц только обязательно подтверждать, иначе филиал может от вас истребовать возврат предоплаты и вы обязаны будете ее вернуть (по сути я понял что отсутствует договор и ссылка на взаиморасчеты), тогда останется требовать оплаты от гол.организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Авг 05, 2010 16:48:57 Сообщить модератору   

    да совершенно верно, ситуация запущенная. У нас есть договро с Головой, на услуги ( в договоре написано, что оплата будет производиться ими по факту выставления АВР и сч/ф, а про то что будет проиводить оплату филиал ни слова)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 05, 2010 16:56:15   

    kudrjavaja
    Можно сделать доп.соглашение к договору что оплата будет производится филиалом.
    Голова это руководитель филиала, считаю если будет письмо от головы то от филиала не обязательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Авг 05, 2010 17:25:49 Сообщить модератору   

    Cпасибо, когда у меня будет письмо , либо доп. соглашение, я могу оплату филиала при разноске банка сажать как -будто эту оплату произвела сама голова? То есть минуя Акт взаимозачета? А если потребуется Акт сверки то прикладывать это письмо либо соглашение ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Авг 05, 2010 17:52:13   

    kudrjavaja Можно и
    kudrjavaja говорит:
    при разноске банка сажать как -будто эту оплату произвела сама голова

    Но это если в назначении платежа есть слова за кого производится оплата.
    Лучше указывать по факту - раз оплатил филиал, то его. А потом делать акт зачета между филиалом и головной орг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Авг 05, 2010 17:59:55 Сообщить модератору   

    Я все поняла, спасибо большое !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Ирина
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Окт 19, 2010 13:29:39   

    Добрый день! помогите разобраться в следующей ситуации: нас просит организация АО заменить все счета фактуры с 2009г, платил филиал (в платежке указывал, что за головное), получал голова, счет фактура оформлялась так - грузополучатель голова, покупатель филиал, мы в отчетах в НУ указали рнн филиала. будут ли мои исправления правомерны? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вс Май 20, 2012 14:15:47 Сообщить модератору   

    Добрый день! помогите пожалуйста в моей ситуации. Филиал не резидент стоит на балансе имущество, транспорт земли. Теперь голова продает квартиру расчеты производятся головной компании которая находится в Москве. по филиалу я сдаю налоги на имущество, все имущество приобретено за счет головы. Теперь вопрос! какими проводками списать мне с филиала квартиру, ? я не могу понять финансовые перетоки между головой и филиалом это одно целое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Май 21, 2012 08:47:42 Сообщить модератору   

    verba говорит:
    какими проводками списать мне с филиала квартиру

    Предлагаю:
    1.Дт 1240-Кт 2410.
    2.Дт 2420-Кт 3340.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Май 22, 2012 00:14:16   

    esiphi говорит:

    verba говорит:
    какими проводками списать мне с филиала квартиру

    Предлагаю:
    1.Дт 1240-Кт 2410.
    2.Дт 2420-Кт 3340.
    С ув.

    esiphi, вы это серьезно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 23, 2012 21:15:04   

    verba,
    Посмотрите здесь
    Как Головной организации передать филиалу основные средства - транспорт (2012г.)?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=42668
    Кто должен проводить реализацию ТС Головная организация или Филиал?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=39839
    Приобрели ТС на Голову в г. Алматы, а зарегистрировали на филиал в г. Жаркент: кто отчитывается в Налоговую?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=38897
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz