| Сроки оплаты косвенных налогов и сдачи налоговой отчетности по Таможенному союзу
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#3 Пт Июл 09, 2010 22:25:56
|
Сообщить модератору
|
|
то есть дается всего 20 дней после окончания налогового периода? или можно подавать декларацию раньше.. наверное нельзя раньше, по аналогии с другими формами, ведь не отчитываемся пока не закончится квартал..
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
период не квартал , а месяц размечталась я ..
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#5 Пт Июл 09, 2010 22:41:40
|
Сообщить модератору
|
|
320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа.Почитайте Закон о введение изменений там написано об исполнении налогового обязательства в течении налогового периода, т.е. не дожидаясь например 20 августа, но и тогда НДС нужно уплатить до сдачи отчетов так как потом при походе в НК необходимо предоставить пакет документ в частности выписку банка с подтверждением оплаты НДС на код 105109 (это по России) .
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#11 Ср Июл 14, 2010 16:32:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталья говорит: |
|
Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК |
Заявление можно сдать и раньше, чем ф.320, оно будет рассматриваться 10 дней со дня подачи. Т.е. последним сроком подачи является 20 число за месяцем получения груза.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#12 Ср Июл 14, 2010 17:08:27
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте,подскажите пожалуйста правильно ли я поняла что 320,323 формы ежемесячные нужно подавать в том случае если был импорт в определенном месяце,если нет то не нужно, у меня был импорт с россией в прошлом квартале,теперь только через пару месяцев будет,т.е сдавать декларацию и заявление буду когда будет импорт или пустографку нужно сдавать?спасибо.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#17 Вт Авг 03, 2010 19:18:13
|
Сообщить модератору
|
|
Мне сегодня в НУ сказали, чтоб платежка по каждой поставке была отдельно, в итоге - семь поступлений Импорта из России - семь платежек. НУ по Бостандыкскому району г.Алматы.
Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#19 Вт Авг 03, 2010 19:33:12
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
|
Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ? |
Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате
PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)
Добавлено спустя 58 секунд:
Бостандыкский НУ по г.Алматы
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#20 Ср Авг 04, 2010 16:00:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Elen говорит: |
| АННА говорит: |
|
Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ? |
Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате
PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)
Добавлено спустя 58 секунд:
Бостандыкский НУ по г.Алматы |
А декларации? Вы их сдали через соно или вместе с заявлением подали?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#21 Ср Авг 18, 2010 16:37:21
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Очень нужна помощь. Как быть - импорт с РФ был в июле, до 20 августа нужно сдать отчеты, но сейчас нет денег, чтобы заплатить НДС. Есть эл.ключ, отчеты-то можно отправить, а вот как быть с пакетом док-тов в налоговую? Там же нужна платежка по уплате НДС, которой точно не будет до 20 августа.
Есть ли какие-нибудь варианты выхода из ситуации?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#22 Ср Авг 18, 2010 16:42:09
|
Сообщить модератору
|
|
magnolia
Какого числа июля пришел товар и каким образом прошла транспортировка?
К чему спрашиваю: если товар перевозил грузоперевозчик - то можно договориться с ним подписать АВР в начале августа, срок уплаты и сдачи отчетов передвинется до 20 сентября.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#23 Ср Авг 18, 2010 16:47:11
|
Сообщить модератору
|
|
Нет, никак не пойдет. 27 июля пришел в Астану, условия поставки DDU г.Астана, сразу же была выписана с/ф от нас, т.к. по тендеру нам необходимо было этот товар поставить до 31 июля.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#24 Ср Авг 18, 2010 17:04:49
|
Сообщить модератору
|
|
magnolia
Больше никаких вариантов. Ищите деньги на оплату НДС. Срок с 27.07 до 20.08 - приличный, а без Таможенного союза пока не уплатили бы НДС при растаможке товар бы не успели отгрузить по тендеру, значит деньги бы нашли.
Отсрочка на НДС по импорту согласно ст.47 не дается.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#25 Ср Авг 18, 2010 19:43:20
|
Сообщить модератору
|
|
На уплату НДС сегодня взяли кредит уж лучше платить % банкирам, чем ссориться с Налоговой
электронный ключ не поможет в полной мере,законом определена обязательная сдача на бумажном носителе заявления по ф . 328 с приложением копий документов касаемых импорта с ТС, другая сторона дела - это то что до похода в НК нужно все-таки сдать в электронном виде 320,328 формы и получить уведомления, при этом хотя бы у вас не будет штрафа за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#26 Ср Авг 18, 2010 21:10:00
|
Сообщить модератору
|
|
Вот именно, задача - избежать штрафа за несдачу отчетности в срок.
А если такой вариант - сдать все письмом с уведомлением по почте, только без платежки?
Единственное, меня мучает вопрос - они вообще такое зачтут? Ведь есть эл.ключ.
Или вариант того же - отправить через СОНО 300 и 328 и в тот же день через почту отправить пакет документов с уведомлениями из СОНО, но так же без платежки?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#28 Чт Авг 19, 2010 11:31:46
|
Сообщить модератору
|
|
ув. natkis, подскажите тогда пожалуйста, где это, я не нашла.
Нашла только:
"Статья 276-20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость в таможенном союзе.
п. 6. Принятая органом налоговой службы декларация по косвенным налогам по импортированным товарам и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов считаются не представленными в налоговые органы в случаях, указанных в пункте 5 статьи 584 настоящего Кодекса, а также в случае непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи."
Из этого:
В п.5 ст.584 не говорится про почту, о ней написано в п.1.той же статьи.
а вот в п.3 ст.276-20 действительно говорится о том, что обязаны представить: п.п.2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#29 Пт Окт 29, 2010 18:02:10
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите , какой наог на импорт мы должны платить, 05,09,2010 мы оплатили 59400 рублей за значки в москву, какую сумму налога мы должны оплатить и когда? поставщик нам документы еще не предоставил, если он нам сегодняшним числом закроет документы мы ему должны предоставить доверенность. Мы просто с россиянами не работали ни разу, да еще в таможенном союзе. ПОдскажите пожалуйста?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#32 Пн Ноя 08, 2010 13:44:46
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, коллеги, не подскажите какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ? достаточно ли будет следующего: "Оплата НДС 12% за импортируемый товар РФ" или нужно еще указывать месяц и год?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#34 Пн Ноя 08, 2010 13:52:50
|
Сообщить модератору
|
|
Nofret
| Nofret говорит: |
|
какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ? |
Предлагаю:
"НДС на товары таможенного союза,ввозимые с территории Российской Федерации,Начисленные(исчисленные)и иные обязательства в бюджет.В том числе НДС:0.00".
КНП-911,КБК-105109.
С ув.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#35 Вс Ноя 14, 2010 22:04:24
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, товар из РФ. сч.ф выписана 27.10.10г, условия поставки СТР -г. Караганда, товар пришел почтовой доставкой в ноябре, когда мы должны сдать ф 320,328 в НУ до 20 ноября или до 20 декабря??
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#37 Ср Дек 15, 2010 09:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#38 Пн Мар 14, 2011 09:35:54
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Зарегистрировались как участник ВЭД, получили карточку в таможне. ВВоза ещё не было-планируем через месяц-полтора. С налоговой что делать? Надо как-то регистрироваться у них, сдавать пустографки? Или пока движений нет ничего не делать? Подскажите, пожалуйста, не с кем больше посоветоваться!
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#39 Пн Мар 14, 2011 21:31:14
|
Сообщить модератору
|
|
Те доки которые вы получили нужны для импорта из стран не состоящих в Таможенном союзе,по поступлении товара будете декларироваться в Таможне (ГТД).Если же товар будет поступать из России,Белоруссии-то тогда отчет в налоговый по месту регистрации НДС (по есть по юрадресу).Отчеты ежемесячные - 320,328 формы.
Posted after 4 minutes 40 seconds:
Отчеты сдаете в НК только в те месяца когда будет ввоз товара,статус отчетов ф.320 будет очередной
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#40 Ср Мар 16, 2011 10:55:06
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо жму! Т.е. когда будут движения по России, Белоруссии, то сдавать в НУ ф.320 до 20-го, если в месяце не было движений, то не надо? Что за ф.328? А если с Чехами, это другой таможенный союз, что сдавать в НУ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#41 Ср Мар 16, 2011 21:23:36
|
Сообщить модератору
|
|
320 форма заполняется на основании заявления (заявлений) по форме 328,т.е. эти отчеты сдаются одновременно по импорту из Таможенного союза до 20 числа следующего за месяцем поступления ТМЦ.В этом случае товар можно продавать сразу ,независимо от того что отчет сдается до 20 числа следующего месяца.Из Чехии импорт оформляется через таможенный комитет сразу как правило через размещение на СВХ и пару тройку дней ждете выпуска ГТД,и только после выпуска продаете.Далее начисленный и уплаченный ндс хоть по ГТД,хоть по ф. 320 относите в зачет в квартальных декларациях ф. 300,при условии что являетесь плательщиком ндс .
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#42 Пт Мар 18, 2011 14:09:28
|
Сообщить модератору
|
|
День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы) ? Меня тут пугают, что в течении 20 дней от даты пересечения границы? а в кодексе не найду, 276-21 вроде про заявление на ввоз пишут, но почему-то экспорт, подскажите как верно по срокам.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#46 Ср Апр 06, 2011 14:36:48
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Интересует вопрос: в течении какого периода я должна представить в НУ 4 экз. формы 328, день в день или в течении какого-то периода. Я вот думаю сдавать сейчас или нет, а-то если день в день, то отвезти в НУ не успею...
Заранее благодарю!!!
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#51 Пт Июн 17, 2011 17:35:06
|
Сообщить модератору
|
|
Наталья Николаевна, Нет, но только от своего покупателя вы должны получить 2 экз - 328.00 с отметкой РФ налоговых органов и в течении 180 калдендарных дней предоставить в наше налоговое управление
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#54 Чт Июл 14, 2011 23:17:44
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Поликсени"]
| caspian говорит: |
|
Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса |
транспортные расходы входят в налогооблагаемую базу, без них не обсчитаете НДС.[/quot
Поделитесь опытом, транспортные расходы полностью включаете в базу для исчисления НДС, или только сумму транспортных расходов до границы с Казахстаном.
Брокер сдавая стат. отчет пользовался справкой которую предоставила транспортная компания с разбивкой стоимости до границы с РК и по Казахстану. Налоговая настаивает что в 328ф. в базу для исчисления НДС должна входить полная сумма транспортных расходов т.к. с/ф на транспортные расходы выставленна с одной общей суммой и с 0%. Говорят если в с/ф будет разбивка и указанны суммы: до границы с 0%НДС, по казахстану с 12% НДС. Тогда можно в базу для исчисления НДС включить только расходы до границы РК.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#55 Пт Июл 15, 2011 08:24:54
|
Сообщить модератору
|
|
| @mount говорит: |
|
если в с/ф будет разбивка и указанны суммы: до границы с 0%НДС, по казахстану с 12% НДС. Тогда можно в базу для исчисления НДС включить только расходы до границы РК. |
да, именно так, только я бы дополнила в транспортной накладной и сч.ф. будет разбивка до границы РК и по территории РК.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#56 Пн Июл 25, 2011 17:33:57
|
|
|
Здравствуйте подскажите новичку. Мы импортируем товар из России, контракт был подписан 26.05.11 г. на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан, оплата произведена 100% авансом 06 июня 2011 г.
Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.
Вопрос такой - С чего мне начать чтобы сдать в срок 328 заявление и ф. 320
Спасибо
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#59 Вт Июл 26, 2011 08:47:58
|
Сообщить модератору
|
|
| adilj говорит: |
|
на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан |
• DAP (Delivered At Place) – Доставлено в месте, который будет использоваться вместо DAF, DES и DDU. Мое мнение, следует для уплаты косвенных налогов брать дату пересечения границы Казахстана (Илецк), по штампу на жд накладной.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#60 Вт Июл 26, 2011 08:48:32
|
Сообщить модератору
|
|
| adilj говорит: |
|
Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл. |
значит, он придет к вам не раньше 3-10 июля, примерно. Границу он пересечет думаю тоже в июле ( это важно на условиях DAP), т.е. дата пересечения границы, будет для вас датой оприходования товара (товар в пути). Следовательно, отчитаться вам надо будет до 20 августа 2011г. Когда все документы у вас будут на руках, т.е. вагон прибудет к вам на станцию, вы при получении документов в товарной кассе, обязательно у них возмите справку о провозной плате от Илецка до Жайсана, включите сумму по справке в НОБ, потому что это транспортные расходы. Далее заполняете ф.328 и 320 и рекомендую вам заранее пройтись к своему налоговому инспектору по ТС, показать все доки и расчеты, (так как вы вперыые это делаете, могут быть ошибки) потом оплатить НДС по расчету, отправить электронно ф.328 и 320 и сдать 4 эк. ф. 328 в НК. Потом получите 3 эк. с отметкой НК, один оставляете у себя, два отправляете своему российскому партнеру и далее спим спокойно.
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
| adilj говорит: |
|
Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл. |
пардон, я со сроками "обшиблась", скорее всего товар к вам придет в августе и границу перейдет в августе. Значит срок сдачи будет у вас до 20 сентября.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#61 Вт Июл 26, 2011 09:16:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Татиана говорит: |
| adilj говорит: |
|
на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан |
• DAP (Delivered At Place) – Доставлено в месте, который будет использоваться вместо DAF, DES и DDU. Мое мнение, следует для уплаты косвенных налогов брать дату пересечения границы Казахстана (Илецк), по штампу на жд накладной. |
Пропустили один нюанс!!! В данный момент границы нет!!! Мы уже связывались с нашими инспекторами по ТС они сказали что если не будет отметки (а ее скорее всего не будет, т.к. даже пограничников нет и печати соответственно тоже) о прохождении границы, то ставить дату по слежению когда перешел груз границу, либо минус одна неделя от даты прибытия (получается они нам пока на слово верят). У нас так один груз "попал" пока больше не было, посмотрим что скажут в начале августа при сдаче формы 328.00 за июль.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#63 Вт Июл 26, 2011 09:38:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Поликсени говорит: |
|
lapochkakz, товарная контора ст. Илецк ставит штамп на оборотной стороне накладной, так что дата перехода границы будет. |
Ок. Прошу прощения, если ввела в заблуждение!? Хорошо если так!!! Просто наше ТОО уже столкнулось с такой ситуацией, может кому полезна будет информация, если попали в такую же...
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#64 Ср Июл 27, 2011 12:21:20
|
|
|
Когда все документы у вас будут на руках, т.е. вагон прибудет к вам на станцию, вы при получении документов в товарной кассе, обязательно у них возмите справку о провозной плате от Илецка до Жайсана, включите сумму по справке в НОБ, потому что это транспортные расходы. Далее заполняете ф.328 и 320 и рекомендую вам заранее пройтись к своему налоговому инспектору по ТС, показать все доки и расчеты, (так как вы вперыые это делаете, могут быть ошибки) потом оплатить НДС по расчету, отправить электронно ф.328 и 320 и сдать 4 эк. ф. 328 в НК. Потом получите 3 эк. с отметкой НК, один оставляете у себя, два отправляете своему российскому партнеру и далее спим спокойно.
Здравствуйте всем, сегодня была в НК для консультации с заявлением 328, у меня условия контракта DAP с России. Я включила в НОБ сумму по счет-факиуре которую нам дала наша транспортная компания перевозившая груз с границы Росии и Казахстана (ст. Илецк-Алматы-2) они дали сумму без НДС, но в НК у меня ее исключили с НОБ мотивируя тем что у меня условия DAP и перевозила с границы до Алматы наша казахстан-ая компания.
Подскажите правомерно ли это?
Добавлено спустя 52 секунды:
Здравствуйте всем, сегодня была в НК для консультации с заявлением 328, у меня условия контракта DAP с России. Я включила в НОБ сумму по счет-факиуре которую нам дала наша транспортная компания перевозившая груз с границы Росии и Казахстана (ст. Илецк-Алматы-2) они дали сумму без НДС, но в НК у меня ее исключили с НОБ мотивируя тем что у меня условия DAP и перевозила с границы до Алматы наша казахстан-ая компания.
Подскажите правомерно ли это?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#66 Ср Июл 27, 2011 12:34:21
|
|
|
| Поликсени говорит: |
| adilj говорит: |
|
Подскажите правомерно ли это? |
да, ваш НК прав, то что предъявила вам ваша транспортная компания по РК, включите в ф.300, а в 328 в НОБ ее включать не надо. |
Поликсени спасибо Вам огромное за быстрый отклик, жму спасибку.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#67 Ср Июл 27, 2011 15:12:45
|
Сообщить модератору
|
|
Запуталась с транспортными расходами, объясните еще раз пожалуйста:
мы включаем транспортные расходы в 328 расходы ж/д транспортом, а вот что теперь в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении. Или это вовсе не транспортные тогда почему вналоговой пропустили?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#69 Ср Июл 27, 2011 17:19:35
|
|
|
| darior говорит: |
Запуталась с транспортными расходами, объясните еще раз пожалуйста:
мы включаем транспортные расходы в 328 расходы ж/д транспортом, а вот что теперь в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении. Или это вовсе не транспортные тогда почему вналоговой пропустили? |
Прошу прощения, но сегодня в НК мне сказали исключить транспортные расходы из НОБ, т.к. это компания резидент РК, а вас почему то пропустили, как это?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#70 Чт Июл 28, 2011 11:34:58
|
Сообщить модератору
|
|
adilj, в прошлом году я до хрипоты доказывала, что если траспортная компания наша я не должна включать в НОБ, но меня все-таки заставили это сделать. Из описанного выше делаю вывод: однозначного подхода к НОБ до сих пор нет, каждый НК понимает это по-своему.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#71 Пт Сен 30, 2011 14:24:41
|
Сообщить модератору
|
|
Ожидаем приход товара из России.
Мы являемся плательщиками НДС, а российская компания работает по упрощенной схеме и не является плательщиком НДС.
По логике вещей, если за товар не платили НДС в России, то мы должны оплатить его на таможне, как при обычном импорте и забыть.
Но у нас логика не в почете, поэтому у меня вопрос, каковы наши действия:
- по оплате НДС,
- сдачей отчетов 320 и 328,
- сдачей статотчета 1-ТС?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#72 Пт Сен 30, 2011 14:32:03
|
Сообщить модератору
|
|
| NikitA говорит: |
по оплате НДС,
- сдачей отчетов 320 и 328,
- сдачей статотчета 1-ТС? |
Платите НДС, то что они не плательщики-вас не касается.
Сдаете 320 и 328 и им отправляете- они пусть себе хоть пусть под сукно положат.
1-ТС сдаете ежемесячно до 03 числа следующего месяца.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#73 Пт Сен 30, 2011 17:07:44
|
|
|
Нучто за логика то? Почему народ НДС не казахстанский вечно путает с Казахстанским? Этот налог при покупках платится казахстанским народом, либо в счетах от постащика(прям в цене сидит), либо за нерезидента при импорте или оплаты услуги, оказанной нерезидентом. И плательщик имеет право на зачет такого НДСа. Пока писала, подумала, может НикитА за поставщика волнуется?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#75 Вс Окт 02, 2011 16:04:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
adilj, в прошлом году я до хрипоты доказывала, что если траспортная компания наша я не должна включать в НОБ, но меня все-таки заставили это сделать. Из описанного выше делаю вывод: однозначного подхода к НОБ до сих пор нет, каждый НК понимает это по-своему. |
А почему Вы считаете, что если транс.компания наша, то не надо включать в НОБ? Если казахстанкое ТОО везет нам с Росии товар, сумма транспортировки до границы РК включается же в НОБ? Если у нас самовывоз, мы тоже включаем все расходы по транспортировке в НОБ.
|
|
|
|
|
 |
|
|