Какие документы оформляются при возврате товара от покупателя к поставщику?
|
|
#1 Пт Авг 20, 2010 10:18:55
|
|
|
Всем добрый день! Возникла ситуация, наша организация в апреле продала товар покупателю за наличный расчет (документы с чеком соответственно были выданы), на сегодняшний день выяснилось что продали не тот товар, нужно заменить на нужный им, как этот возврат и последующую реализацию (нужного товара) правильно отразить документально, т.е. какие мы им док-ты предоставляем, и что требуется от них????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Авг 20, 2010 10:27:02
|
Сообщить модератору
|
|
neznayka
первоначально отгруженный товар и сч.ф. провести как возврат, а новую сч.ф. и накладную выписать и отгрузить нужный покупателю товар.
Произвести перерасчет по оплате, в случае необходимости.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Пт Авг 20, 2010 10:34:19
|
|
|
Христина Ивановна говорит: |
первоначально отгруженный товар и сч.ф. провести как возврат, |
Т.е. от них требуется накладная на возврат товара, у себя я формирую как Накладная на возврат товаров от покупателя и СФ (минусовая), и им выписываю новую накладную на другой "правильный товар"??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#8 Пт Авг 20, 2010 12:29:18
|
|
|
В сумме разницы не будет, только в периоде, предыдущая с/ф была выписана в апреле(т.е. 2-й квартал), а теперь как поступить в 300.07 форме, с/ф минусовую указать просто как дополнительная в графе G (вид с/ф), так?
P.S Извиняюсь за дотошность, хочется все правильно сделать
Добавлено спустя 11 секунд:
В сумме разницы не будет, только в периоде, предыдущая с/ф была выписана в апреле(т.е. 2-й квартал), а теперь как поступить в 300.07 форме, с/ф минусовую указать просто как дополнительная в графе G (вид с/ф), так?
P.S Извиняюсь за дотошность, хочется все правильно сделать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Пт Авг 20, 2010 12:37:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Зачем сдавать допик, возврат как я понимаю вы будете проводить в этом периоде. В декларации за 3 кв. покажете корректировку облагаемого оборота по строке 300.00.003.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#10 Пт Авг 20, 2010 13:04:39
|
|
|
Нагайна говорит: |
по строке 300.00.003. |
300.00.004 наверное, если НДС корректиуем еще приложение к 300.00 сдавать нужно будет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Пт Авг 20, 2010 13:36:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да, 300.00.004 . Сначала заполняете Приложение 300.06, из строки 300.06.09 суммы переносите в строку 300.00.004. С минусом.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Возврат каким кварталом делаете? Если в 3 квартале, то никаких дополнительных не будет, все сделаете в очередной декларации за 3 квартал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|