Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ЭСФ в 2017 и 2018 гг в реестрах 300.08
    ФНО 300.00, при выводе на печать в реестрах не отображаются № счетов-фактур
    Нет нумерации счетов-фактур в реестрах 300.07, 300.08 за 1 квартал 2015г.
    в ф 300 нет строки в реестрах, которую можно заполнить в ручную, добавив строку
    Если за счет округления в реестрах сч...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В реестрах 300.08 и 300.07 отражаются счета-фактуры выданные без НДС?     
    Bagdat!
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Дек 01, 2010 10:24:15 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=387867#387867
    Перевозчик состоит на учете по НДС, нам СФ выписывает без НДС, за услуги. вопрос: отражают ли они эти сф в 300.07 реестре и должны ли мы отражать сф без НДС в 300.08 реестре. или может вопросы подобные уже обсуждались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Дек 01, 2010 10:30:06 Сказали Спасибо❤   

    Bagdat! говорит:
    должны ли мы отражать сф без НДС в 300.08 реестре.

    думаю, что должны.

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Bagdat!
    вот посмотрите здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291388#291388

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Дек 01, 2010 19:27:52 Сказали Спасибо❤   

    Bagdat! говорит:
    должны ли мы отражать сф без НДС в 300.08 реестре

    В реестре отражаются все полученные счет-фактуры, независимо - с НДС или без.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bagdat!
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Дек 01, 2010 19:34:09 Сообщить модератору   

    рахмет Даря. мы разобрались)[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ласточка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Дек 03, 2010 11:28:42 Сообщить модератору   

    здравствуйте, скажите пожалуйста при реализации квартир мы выдали с/ф без ндс. эти с/ф отражаются в декларации по ндс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bagdat!
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Дек 03, 2010 11:36:45 Сообщить модератору   

    я делаю выводы из вышесказанного и вообще. если мы состоим на учете НДС то отражаем все выписанные нами с-ф в реестре.

    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    для избежания не схождения налоговых программ "пирамида". во избежании не нужных уведомлении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Дек 03, 2010 11:38:52 Сказали Спасибо❤   

    Bagdat! говорит:
    эти с/ф отражаются в декларации по ндс?

    отражаете все выписанные счета-фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tn1
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Дек 03, 2010 12:30:14 Сообщить модератору   

    Без ндс суммы сф относятся на 16 строку, а не в 300,08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Дек 03, 2010 12:40:54 Сообщить модератору   

    tn1 говорит:
    Без ндс суммы сф относятся на 16 строку, а не в 300,08

    tn1, вы вообще ветки, в которых пишете, читаете, что там до вас писали?
    Например:
    Даря говорит:
    В реестре отражаются все полученные счет-фактуры, независимо - с НДС или без.

    Если не согласны, обоснуйте цитатами из НПА.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 03, 2010 16:53:09   

    tn1 говорит:
    Без ндс суммы сф относятся на 16 строку, а не в 300,08

    откуда вы это взяли? не путайте народ.
    В реестре 08 отражаются все полученные счет-фактуры от поставщиков, как с НДС, так и без оного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tn1
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Дек 03, 2010 21:50:07 Сообщить модератору   

    А вы правила заполнения 300,08 процитируйте ,где сказано что надо все счета фактуры вносить и с ндс и без ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Дек 03, 2010 21:57:58 Сообщить модератору   

    Вот в этой ветке этот вопрос уже очень подробно обсудили http://balans.kz/viewtopic.php?t=19914

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tn1
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Дек 04, 2010 00:17:00 Сообщить модератору   

    И к какому вы пришли ? Резюме где ?

    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:

    Я понимаю так
    Если нплатедьшик НДС не обзан выписывать счета-фактурф , то мы не обязаны их проводить ,если он решит их выписать и я могу их просто аннулировать. Мне этот документ не нужен. Счета Фактуры обязательны только для плательщиков НЛС и в 300,07 только они попдают. Все аргументы уже приведены в ветке по вашей ссылке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz