Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какую форму по НДС сдают при экспорте...
    Какой последний срок сдачи расчета су...
    Ликвидационная по ф. 700 период сдачи
    Ввозимый товар какой имеет лимит по ц...
    В 2009 г. период для сдачи Декларации по НДС месяц или квартал?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой период сдачи у ф.320.00?     
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Янв 10, 2011 13:09:43   

    Здравствуйте, первый раз столкнулась с импортом (октябрь 2010 ). И теперь такой вопрос декларацию 320 нужно сдавать, и когда? Хотела указать период 4 квартил, пишет, что неправильно указан период, получается нужно сдавать за тот месяц в котором был импорт? Теперь что - штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Янв 10, 2011 13:31:52 Сообщить модератору   

    Swmir, ф.320 ежемесячная, т.е. если в октябре пришел у вас товар со стран Таможенного союза (Россия или Беларусь), то нужно было сдавать ф.320 и ф.328 до 20 ноября.
    Swmir говорит:
    Теперь что - штраф?

    да, штраф за невовремя сданные налоговые отчеты + штраф за несвоевременную уплату НДС по импорту.

    рекомендую http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161 и http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29567
    еще можете тут темы просмотреть http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28889

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Янв 10, 2011 13:33:39   

    Перед 320 нужно сдать 328 форму. 320 форма - отчётность :ежемесячно , до 20 числа следующего за отчётным ( если импорт в октябре значит отчитаться до 20 ноября). За несвоевременную сдачу отчётов соответственно и штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 10, 2011 13:34:50   

    А НДС то уплатили сразу, квитанции есть.

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Lisa говорит:
    Перед 320 нужно сдать 328 форму. 320 форма - отчётность :ежемесячно , до 20 числа следующего за отчётным ( если импорт в октябре значит отчитаться до 20 ноября). За несвоевременную сдачу отчётов соответственно и штраф.

    Сколько? Кто нибудь знает? Ааа!!! Паника начинается!

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    Импорт не из стран-участниц Таможенного союза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Янв 10, 2011 13:46:10 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    Импорт не из стран-участниц Таможенного союза.

    тогда зачем вы хотите сдать ф.320?

    Ф.320 и ф.328 только по товару импортированному с России или Беларусии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 10, 2011 14:04:31   

    Спасибо огромное. (кнопку жму) Все теперь поняла ,что не нужно сдавать. Но меня смутила строка 300.00.017 "Импорт с уплатой НДС на основе таможенного декларирования, (на основании ГТД, на основании декларации формы 320), в том числе импорт из государств, не являющихся членами единого таможенного союза" . Если сдаешь импорт первый раз, легко можно подумать что "это тоже нужно".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Янв 10, 2011 14:08:48 Сообщить модератору   

    Swmir, пользуйтесь Правилами заполнения ф.300 от 06.09.2010г., разработанной Командой Баланса http://kodeks.kz/data/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz