Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Расходы будущих периодов в 1С 8.2
    Расходы будущих периодов
    Расходы будущих периодов в ФНО 100.00.
    Расходы будущих периодов
    Расходы будущих периодов в 1С 7.7.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение ф. 100 строка 100.00.030 VI - Расходы будущих периодов     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Мар 09, 2010 16:53:31 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=315175#315175
    Бюллетень бухгалтера был выписан в 2009 году, уплачена вся сумма, а ежемесячно списываю в 2010 году, в строку 100.00.030 VI ставим ту сумму, которую списываем в 2010 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 09, 2010 17:33:29 Сказали Спасибо❤   

    Внимательней правила читаем
    Цитата:
    100.00.030 VI
    Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде

    Строка для расходов 2008г, списываемые в 2009г.
    А Вы заполняете расходы как обычно по строке 100.00.030 и та сумма которая остается не списанной на 01.01.10г, т.е. подлежит списанию в будущем году указывается по строке
    Цитата:
    100.00.030 X
    Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, при-знаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Мар 09, 2010 17:38:17 Сообщить модератору   

    Значит то что я списал в 2009 году - 100.00.030 VI
    А то что будет списываться в 2010 году - 100.00.030 X?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Мар 09, 2010 17:50:12 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Значит то что я списал в 2009 году - 100.00.030 VI

    А то что будет списываться в 2010 году - 100.00.030 X?

    верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 09, 2010 18:24:57   

    CC говорит:
    Значит то что я списал в 2009 году

    Елена Т говорит:
    Вы заполняете расходы как обычно по строке 100.00.030

    т.е. где все расходы расписываете
    А
    Елена Т говорит:
    100.00.030 VI

    для
    Елена Т говорит:
    расходов 2008г, списываемые в 2009г.


    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    CC говорит:
    Значит то что я списал в 2009 году - 100.00.030 VI

    Неверно.
    Это если бы у Вас были расходы буд.периодов переносимые с 2008г списанные в 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Мар 10, 2010 11:32:02 Сообщить модератору   

    РБП списанные в 2009 году я отнесла в строку 100.00.030IV H .Правильно ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 10, 2010 11:33:51   

    доми
    Чуть выше Вашего сообщения глазки поднимаем
    Елена Т говорит:
    у Вас были расходы буд.периодов переносимые с 2008г списанные в 2009г.

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Мар 10, 2010 11:34:04 Сообщить модератору   

    доми говорит:
    Правильно ?

    думаю нет. Вы должны в эту строку включать приход РБП, если он относится к этой строке.
    почитайте всю ветку и поймете. как нужно отразить в Декларации РБП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Мар 10, 2010 11:53:31 Сообщить модератору   

    Елена Т

    в 2009 году я списала РПБ за 2008 год 466230 , поставила в стр.100.00.030VI
    за 2009 год поступило 2007832 тенге и 1539584 я списала помесячно ,поставила в сторку 100.00.030IV H

    в строку 100.00.030 Х поставила сумму, которая будет списыватся в 2010 году 468248

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Мар 10, 2010 11:54:21 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Значит то что я списал в 2009 году - 100.00.030 VI
    А то что будет списываться в 2010 году - 100.00.030 X?

    И все-таки это верно или не верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Мар 10, 2010 12:01:42 Сообщить модератору   

    CC почитайте здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=312556#312556

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 10, 2010 12:01:48 Сказали Спасибо❤   

    доми говорит:
    2009 году я списала РПБ за 2008 год 466230 , поставила в стр.100.00.030VI

    Верно
    доми говорит:
    за 2009 год поступило 2007832 тенге и 1539584 я списала помесячно ,поставила в сторку 100.00.030IV H

    Да сумму 2007832.
    доми говорит:
    в строку 100.00.030 Х поставила сумму, которая будет списыватся в 2010 году 468248

    Верно.
    CC
    Еще раз перечитайте мои сообщения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Мар 10, 2010 12:10:20 Сообщить модератору   

    Большое спасибо за ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Мар 11, 2010 20:33:37 Сообщить модератору   

    Подскажите, я правильно всё поняла:
    Те, расходы будующих периодов которые приобрели в 2009 году (Об. Д1620) ставим в 100.00.030 IV Н;
    То, что будем списывать в 2011 году (С кон.1620) ставим в 100.00.030 X;
    А вот тут что-то сомневаюсь:
    То что списали в 2009 году (остатки за 2008 год плюс суммы за 2009 год - Обороты К1620) ставим в 100.00.030 VI.
    Или всё таки в эту строку только то, что осталось с 2008 года (С нач. Д1620)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Мар 11, 2010 22:29:18 Сообщить модератору   

    amur-skaya говорит:
    ставим в 100.00.030 VI

    amur-skaya говорит:
    только то, что осталось с 2008 года

    потому как в строке 100,00,030 есть формула, из каких строк она складывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Мар 12, 2010 09:49:40 Сообщить модератору   

    Спасибо за помощь!! Отправила Вам спасибку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Мар 12, 2010 10:00:47 Сообщить модератору   

    amur-skaya Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Orel
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Мар 15, 2010 16:11:08   

    Я все очень внимательно прочитала, но у меня вопрос. На начало 2009 года у меня дебет по счету 1620 (РБП) 23000 тенге (остаток подписки на ББ на 2009 год 27600 тг-2300тг ноябрь 2008г.-2300 тг декабрь 2008г.). Весь 2009 год ежемесячно списывали по 2300 тг. В декабре подписались на 2010 год - 20400 тг. За декабрь 2009 списали на расходы 1700 тг. Итого получается в оборотке:
    счет С-до нач Деб Дебет Кредит С-до кон Деб
    1620 23000 20400 24700 18700

    Заполняем строку 100.00.30 VI Стоимость работ и услуг, признанных РБП в предыдущих налог.периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде - 23000 тенге
    Заполняем строку 100.00.30 X Стоимость работ и услуг, признаваемые РБП и подлежащих отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды - 18700
    Правильно ли это?
    При расчете строки 100.00.30 отнимаются строки 100.00.30VI и 100.00.30X.
    В какую же строку ставятся расходы на подписку взятые на затраты 2009 года, т.е. 24700 тг?
    Помогите, пожалуйста разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пн Мар 15, 2010 16:21:37 Сообщить модератору   

    100.00.030VI - 23000
    сумма 20400 войдет в строку 100.00.030IV H
    100.00.030X - 18700

    тогда у вас получиться что на РБП вы списали в 2009г. 23000+20400-18700=24700 тенге

    Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:

    для удобства выкладываю регистр по РБП (хотя может уже есть здесь в Балансе)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Orel
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Мар 15, 2010 16:59:38   

    Спасибо Айнука, все поняла. "Спасибо" отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Мар 31, 2010 11:15:13 Сообщить модератору   

    Все внимательно перечитала, но все равно возник вопрос:
    Сальдо по счету 1620 на начало 120000тенге
    Поступило РБП за 2009 год всего 256 000 тенге
    Списано за 2009 год всего 115 000 тенге, в т.ч. из остатка на начало 80 000 тенге, из поступивших РБП 35 000 тенге.
    Сальдо на конец 2009 - 261 000тенге.

    Тогда в строку 100.00.030 IV H ставим сумму 256 000 тенге.
    В строке 100.00.030 VI ставим сумму 115000 тенге
    В строке 100.00.030 X ставим сумму 261 000 тенге.
    Тогда на вычет попадет 256000+115000-261000= 110 000 тенге, но фактически же 115000?
    Совсем запуталась... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Мар 31, 2010 11:21:04 Сообщить модератору   

    Незнайка1 говорит:
    Совсем запуталась...

    я предлагала здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=312556#312556 такой вариант
    100.00.030 VI - отражаются расходы по страхованию приобретенные в предыдущем периоде, часть из которых пошла на вычет в 2008г, а оставшаяся часть, перешла на 2009 г. Вот ее и отразить в этой строке = 120 000 тг
    в строке 100.00.030 IV Н - отражаются суммы по приобретенным услугам в 2009г. = 256 000тг
    в строке 100.00.030 X - отражается сумма переходящих страховых услуг на 2010г. = 261 000тг
    тогда выйдет так = 120 000 + 256 000 - 261 000 = 115 000тг, фактически спишется за отчетный период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Мар 31, 2010 11:30:45 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:

    100.00.030 VI - отражаются расходы по страхованию приобретенные в предыдущем периоде, часть из которых пошла на вычет в 2008г, а оставшаяся часть, перешла на 2009 г. Вот ее и отразить в этой строке = 120 000 тг


    Но ведь в правилах заполнения "в строке 100.00.030.VI указывается стоимость работ, услуг и ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах, но относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде", т.е., исходя из текста получается сумма 80000 тенге? Или я не правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Ср Мар 31, 2010 11:31:22 Сообщить модератору   

    вы же писали
    Незнайка1 говорит:
    Сальдо по счету 1620 на начало 120000тенге

    откуда 80 000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Мар 31, 2010 11:33:14 Сообщить модератору   

    Незнайка1 говорит:

    Списано за 2009 год всего 115 000 тенге, в т.ч. из остатка на начало 80 000 тенге,


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Мар 31, 2010 11:38:56 Сообщить модератору   

    Незнайка1 говорит:

    Тогда в строку 100.00.030 IV H ставим сумму 256 000 тенге.
    В строке 100.00.030 VI ставим сумму 115000 тенге
    В строке 100.00.030 X ставим сумму 261 000 тенге.
    Тогда на вычет попадет 256000+115000-261000= 110 000 тенге, но фактически же 115000?
    Совсем запуталась... Confused


    В строке 100.00.030 VI ставим сумму 80000 тенге

    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

    Незнайка1 говорит:
    Незнайка1 говорит:

    Списано за 2009 год всего 115 000 тенге, в т.ч. из остатка на начало 80 000 тенге,


    Извиняюсь, только заметила. А почему только 80000, а не 115000?

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Сама запуталась и вас запутала. Должно быть 120000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Ср Мар 31, 2010 12:00:37 Сообщить модератору   

    [quote="Незнайка1] в правилах в строке 100.00.030.VI указывается стоимость признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах, но относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде", т.е., исходя из текста получается сумма 80000 тенге? [/quote] У меня потихоньку течет крыша... Видимо я не правильно истолковала правила заполнения. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Ср Апр 14, 2010 00:30:16 Сообщить модератору   

    А у меня следующий вопрос. РБП возникли в 2008г. сроком на 10 лет, т.е. до 2018г.
    Поступление РБП было показано в 2008г.
    Сальдо на начало 2009г. = 31496
    Списано в 2009г. = 3398
    Сальдо на будущие периоды = 28097

    Понятно, что в строку 100.00.030.VI пойдет 3398, а разве 28097 должно пойти в строку 100.00.030 Х? Ведь поступления в 2009г не было... или строку 100.00.030 Х вообще не заполнять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Ср Апр 14, 2010 07:13:46 Сообщить модератору   

    S76 Да, по правилам :
    100.00.030.VI пойдет 3398
    100.00.030 Х 0

    Если бы 100.00.030.VI поставили 31496
    тогда 100.00.030 Х 28097, по сумме на вычеты будет тоже самое, но не соответствует правилам заполнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Апр 14, 2010 13:05:43 Сообщить модератору   

    Еще один подобный вопросик.
    Антивирусы были приобретены в 2008г., но оприходованы на счет материалов. В 2009г. в момент установки, были признаны РБП в сумме 2600, исходя из срока действия в 1 год, 1570 тенге списано на текущие расходы в 2009г, остальные 1030 тенге переносятся на следующий год.
    Правильно ли я считаю, что по аналогии с предыдущим примером, вычеты я заполняю только по 300.00.030 VI в сумме 1570, а остаток 1030 тенге нигде не показываю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Ср Апр 14, 2010 17:42:49 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    300.00.030 VI в сумме 1570, а остаток 1030 тенге нигде не показываю

    Наоборот, 1570 вы нигде не показываете,т.к. они спишутся за счет уменьшения остатка ТМЗ на конец периода в строке 100.00.030.III.А с сумме 2600 . Сумму 1030 показываете в строке 100.00.030 X.
    Получается 2600-1030=1570 на затраты у вас ляжет разница в сумме 1570.

    Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:

    Геннадьевна говорит:
    100.00.030 Х

    А разве значение строки не будет переносится с строку
    Геннадьевна говорит:
    100.00.030.VI

    на 2010 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Ср Апр 14, 2010 19:54:01 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Получается 2600-1030=1570

    Не получается, 2600 в приходе я уже показала в 2008 году...
    И если я покажу 1030, которые будут отнесены на вычеты в 2010г. в строке 100.00.030 Х, то они уменьшат мои вычеты по строке 100.00.030.VI

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Чт Апр 15, 2010 07:14:14 Сообщить модератору   

    S76
    Вам правильно подсказали.
    YelenaS говорит:
    Наоборот, 1570 вы нигде не показываете,т.к. они спишутся за счет уменьшения остатка ТМЗ на конец периода в строке 100.00.030.III.А с сумме 2600 . Сумму 1030 показываете в строке 100.00.030 X.

    Получается 2600-1030=1570 на затраты у вас ляжет разница в сумме 1570.

    S76 говорит:
    Не получается, 2600 в приходе я уже показала в 2008 году..
    Вы их показали в остатках, на себестоимость они у вас в 2008 не легли. Сейчас на конец года в остатках на счетах материалов их не будет, а сумма 1030 по строке 100.00.030 X уменьшит затраты 2009 года до 1570 тенге. Чистая арифметика.

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    YelenaS говорит:
    А разве значение строки не будет переносится с строку
    Геннадьевна говорит:100.00.030.VI
    на 2010 год?

    Если строго следовать правилам, то в 100.00.030.VI в 2010 году занесется не вся сумма РБП по остатку на начало года, а только приходящаяся на 2010 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Чт Апр 15, 2010 11:26:44 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    а только приходящаяся на 2010 год.

    Да точно, судя по формулировке "....относимая на вычеты в отчетном налоговом периоде", согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Пт Янв 28, 2011 08:52:49 Сообщить модератору   

    Какие расходы буд. периодов включаем в строки 100.00.030 VI и 100.00.030 X?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Пт Янв 28, 2011 08:54:57 Сообщить модератору   

    Лайм, читайте, тема была http://balans.kz/viewtopic.php?t=25354&tape

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Пт Янв 28, 2011 10:10:19 Сообщить модератору   

    по регистру понятно, если расходы буд.периодов переходят из одного года в другой. А вот например, а оплатила за журналы ББ в 2010 году (на 2011 год), и списывать начну с января 2011 года по декабрь 2011 года. В какую строку я должна отразить такие расходы? И второе: если оплачивала в 2009 году, а списывала в 2010 году, в какую строку относятся эти расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Пт Янв 28, 2011 10:16:27 Сообщить модератору   

    Лайм,
    Лайм говорит:
    оплатила за журналы ББ в 2010 году (на 2011 год), и списывать начну с января 2011 года по декабрь 2011 года. В какую строку я должна отразить такие расходы?

    Ф.100.00,стр.100.00.030 X.
    Лайм говорит:
    если оплачивала в 2009 году, а списывала в 2010 году, в какую строку относятся эти расходы?
    .
    Ф.100.00,стр.100.00.030 VI.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Янв 28, 2011 10:21:58   

    Лайм, так же можете просмотреть видеолекцию по ссылке http://balans.kz/video/
    Видеолекция №26 от 13.01.2011 г. Тема: Отражение расходов будущих периодов в ф.100 за 2010 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz