Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие затраты включаются в строку 100.00.019 VI
    Заполнение приложения ф.220.04. Какие расходы включаются?
    Как должны сопоставляться обороты по ...
    Как правильно Обороты и НДС по товарам ТС посадить в строку 300.00.016 ?
    Включаются ли в строку 100.00.054 рас...
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?     
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Пн Ноя 08, 2010 11:44:09   

    АФРИКА
    АФРИКА говорит:
    Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Люси
    Коллега
    Спасибки: +55 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Ср Ноя 10, 2010 13:46:53   

    Добрый день! Раньше АО "Народный банк Казахстана" выписывало на сумму комиссии счета на оплату. Теперьвместо счета на оплату выписывают: счет№... от..., не "счет-фактура", а именно "счет".Как данные расходы будут отражаться в декларации по НДС, как приобретенные по счетам-фактурам или без счетов-фактур и включаются ли данные счета в реестр 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зухра
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Ср Ноя 10, 2010 13:52:56   

    Добрый день Люси. Если товары, работы, услуги приобретены с НДС то обычно Народный Банк выписывает счета фактуры,и в таком случае вы их вносите в приложение 8. А если товары, работы, услуги приобретены Без НДС, то вы их ставите в строке 300.00.016 и не заполняете приложение № 8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Ср Ноя 10, 2010 13:54:31 Сказали Спасибо❤   

    Люси
    согласно п2 ст 256НК для отнесения в зачет НДС должна быть "счет фактура",а не просто "счет" и поэтому будут отражаться в строке 300,00,16

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Чт Ноя 11, 2010 11:56:48   

    Подскажите пож-та, а начисленные проценты по банковским займам тоже нужно включать в строку 300.00.016 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Чт Ноя 11, 2010 14:03:21   

    Джулия2010
    Банковские займы являются оборотами освобожденными от НДС согласно ст 250НК и не облагаются НДС, поэтому нужно отразить в строке 300.00.16 как и другие услуги приобретенные без НДС или с НДС но не взятые в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пн Ноя 29, 2010 14:41:47   

    Подскажите пожалуйста суммы за аренду квартиры сотрудникам тоже нужно включать в строк 300.00.016.? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Ноя 29, 2010 15:09:54 Сообщить модератору   

    buka, вы какие суммы за аренду имеете в виду? Вы арендуете квартиры у своих сотрудников, которые не являются плательщиками НДС? Если так, то да, включаете в строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Ноя 29, 2010 15:37:05   

    Мы предоставляем жилье иногородним сотрудникам, т.е. оплачиваем аренду квартиры

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Ноя 29, 2010 16:02:12 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры

    Если в этих счетах-фактурах написано "Без НДС", то да - включаете в строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Сб Янв 15, 2011 12:15:27   

    Nemo говорит:
    АФРИКА говорит:
    Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    я указываю там же, в строке 300.00.016

    Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Сб Янв 15, 2011 12:24:31   

    Valya говорит:
    Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

    Да надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Сб Янв 15, 2011 12:27:42   

    Дархан009 говорит:
    Valya говорит:
    Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

    Да надо


    подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Сб Янв 15, 2011 12:28:45   

    Valya говорит:
    подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

    Вы в какой программе работаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Сб Янв 15, 2011 12:30:11   

    Дархан009 говорит:
    Valya говорит:
    подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

    Вы в какой программе работаете?

    1С 7.7 и еще вопрос, в какие строки мне потом надо внести эти суммы в форме 300? спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Сб Янв 15, 2011 12:30:25 Сказали Спасибо❤   

    Дархан009 говорит:
    по выпискам вручную суммировать?

    Да

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    300.00.16 название темы посмотрите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Вт Фев 08, 2011 23:48:55 Сообщить модератору   

    Дархан009 говорит:
    Дархан009 говорит:
    по выпискам вручную суммировать?

    Да

    А я делаю это так:
    Создаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 3310, и в ней видны все обороты по банку, с НДС и без НДС. Конечно тоже надо просуммировать, но гораздо проще, чем по проводкам выискивать, где с НДС, где без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz