Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    период платежа в ведомости
    В расчетно-платежной ведомости не начислены ОПВ и СО
    Списанные ОС видны в ведомости амортизации ОС
    При формировании ведомости по амортизации ОС в 1С-8 не все ОС отразились в ней.
    1C Бухгалтерия 8.1 Итоги в материальной ведомости
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вопросы по Оборотно-сальдовой ведомости     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вс Фев 20, 2011 12:07:13 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    При составлении ОСВ итоговые суммы Оборотов за период и Сальдо на конец периода, Дебет и Кредит должны быть равны?
    Если не сложно взгляните и внесите корректировки.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вс Фев 20, 2011 12:39:10 Сообщить модератору   

    Нельзя давать советы по корректировке, глядя только на Вашу ОСВ. Вот несколько замечаний:
    1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле.
    2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован.
    3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата.
    4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #3 Вс Фев 20, 2011 13:06:08   

    по вашим проводкам должно быть вот так , но не понятно откуда вы оплачиваете ОПВ СО ИПН?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вс Фев 20, 2011 13:14:02 Сообщить модератору   

    agemet говорит:

    1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле.

    на конец года остаток на р/с "0"
    agemet говорит:

    2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован.

    совершенно верно, весть товар реализован, а вот материал остался.
    agemet говорит:

    3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата.

    налоги начислены но не уплачены, значит они суммы по налогам должны располагаться по Кредиту?
    agemet говорит:

    4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010

    ясно, учту.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #5 Вс Фев 20, 2011 13:29:37   

    Оборотно сальдовую доделайте начислив зарплату и налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вс Фев 20, 2011 13:45:11 Сообщить модератору   

    ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет.
    что касаемо сч.7010
    всего за год было приобретено и реализовано продукции и оказанных услуг:
    товара 28500 39400
    материалов 5723 5700 ост. 4773
    услуги 17000
    ИТОГО 34223 62100 4773

    Значит в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ?

    Posted after 11 minutes 44 seconds:

    Alya говорит:
    Оборотно сальдовую доделайте начислив налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211


    Начисляя налоги, я их указываю по К-ту счетов 3120,3210,3220, а это значит на эти суммы итоги ОСВ будут разниться.
    Налоги небыли уплачены.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #7 Вс Фев 20, 2011 14:02:02   

    vortex говорит:
    ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет.

    а для чего тогда ИПН если это ИП тогда только начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО ,и если ИП на общеуст то еще и 7211-3150 соц налог (2МРП-соц страх)

    но у Вас еще должно быть начисление за год по налагам:
    по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог
    либо по итогу года (если общеуст) - 7710-3110- подоходный

    vortex говорит:
    товара 28500 39400
    материалов 5723 5700 ост. 4773
    услуги 17000
    ИТОГО 34223 62100 4773

    не совсем понятны цифры? 5700-? услуги -17000 это тоже вы оказали?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вс Фев 20, 2011 14:19:16 Сообщить модератору   

    всего за год было (в тенге)
    приобретено товара 2 шт.по 28500 реализовано 2шт по 39400
    приобретено материалов 5723 реализовано 5700 (по себестоимости 927) ост. матер-в 4773
    оказано услуг 17000
    ИТОГО:
    приобретено ТМЗ 34223
    сумма реализации ТМЗ и Услуг 62100
    остаток материалов 4773

    в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ?

    Posted after 13 minutes 4 seconds:

    ИП на упрощенке, под конец года начала свою деятельность, поэтому ОПВ, СО посчитаны за 5 месяцев, ИПН за 2 квартала.
    т.е. оборотка должна выглядеть так

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #9 Вс Фев 20, 2011 14:43:06   

    почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796)
    и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг"
    у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость)
    на счёте 8112- 927 себестоимость материалов
    а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации.
    посмотрите оборотку которая в сообщении 3.

    Posted after 4 minutes 48 seconds:

    Alya говорит:
    по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог

    а сч 3120 это для начисления ИПН за сотрудников.
    а соц налог п оитогу квартала -?

    Posted after 2 minutes 1 second:

    и потом закрываете сч 7710
    5610-7710- подох

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вс Фев 20, 2011 14:50:38 Сообщить модератору   

    Alya говорит:
    почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796)

    ошиблась, верно, 4796.
    Alya говорит:

    и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг"
    у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость)
    на счёте 8112- 927 себестоимость материалов
    а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации.

    ясно, учтем.
    Alya говорит:

    посмотрите оборотку которая в сообщении 3.

    посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #11 Вс Фев 20, 2011 14:52:57   

    vortex говорит:
    посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год

    безусловно они должны быть начислены за каждый квартал.
    Alya говорит:
    по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог

    Alya говорит:
    и потом закрываете сч 7710
    5610-7710- подоходный

    Alya говорит:
    начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО


    Posted after 1 minute 9 seconds:

    закрыть сч 7211: 5610-7211

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вс Фев 20, 2011 15:02:45 Сообщить модератору   

    Alya говорит:
    а соц налог п оитогу квартала -?

    ИП на основе упрощенной декларации. Доход за 3 квартал 39400 тг.
    39400 *3%= 1182/2= 591 (ИПН к уплате)
    13717*4%=548,68*2=1097 ( СО )
    591-1097=0 ( СН )
    Доход 4 кв-л 22700тг *3%=681/2=340,5
    СО за 4 кв-л = 13717*4%*3=1646
    340-1646=0 (СН)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #13 Вс Фев 20, 2011 15:08:06 Сказали Спасибо❤   

    vortex говорит:
    13717*4%=548,68*2=1097 ( СО )
    -это 2009г.
    тогда только начисление по подоходному налогу

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вс Фев 20, 2011 15:08:54 Сообщить модератору   

    Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Вс Фев 20, 2011 15:14:04 Сообщить модератору   

    vortex говорит:
    Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости ?

    Наоборот

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #16 Вс Фев 20, 2011 15:34:19   

    vortex говорит:
    Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости

    по дебету указывается оплата 3210-1251(1030),
    а по Кт начисление
    Alya говорит:
    7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Вс Фев 20, 2011 20:41:12 Сообщить модератору   

    Неправильная какая-то оборотка. У вас нулевого счета нет случайно незакрытого?

    Posted after 1 minute 12 seconds:

    Вы ее что, вручную делаете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Чт Апр 14, 2011 09:41:00 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ! Помогите найти ошибку, у меня по 300 выходит превышение зачетного НДС.
    37 986. Суммы красным нервируют. По 300 так зачетный ндс 236200, начисленный 198 214, превышение 37986, Почему горит красным сумма 227 139,99?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Апр 14, 2011 10:54:35 Сообщить модератору   

    Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС.Закиньте оборотку с развернутым сальдо по счетам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Чт Апр 14, 2011 11:58:59 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста по ОСВ (налоговый учет).
    Счет Н200 прочие активы Сальдо на конец периода по Дебету идет красным(-). В чем может быть причина? Embarassed

    Заранее спасибочки Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Чт Апр 14, 2011 12:05:13 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС.
    Прошу прощения торопилась все верно.
    Скидываю оборотку , если что не правильно , сильно не ругайтесь , потому что в бух.учете я новичек , пока учюсь Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Ср Янв 23, 2013 16:40:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ! Уже пол дня сижу не получается ввести остатки с 2012 года , В декабре была произведена 100% предоплата поставщику в январе получен товар , в ОСВ не получается показать предоплату поставшику , подскажите проводку , у меня в ОСВ как будто я должна постащику ,
    аванс постав. 1610-1030
    пост. товара 1330-3310
    зачет аванса 3310-1610
    у меня получилось так

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пн Авг 22, 2016 17:27:14 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    После проведения операции по закрытию месяца в ОСВ выходит остаток по сч.6010.
    Может кто подсказать, что сделано не так? Все счета расходов закрыты. Реализация проверена и по кт счета отражена верно. Но откуда появляется остаток?
    При по попытке сформировать через регламентированные отчеты бух.баланс выходит сообщение :"Обнаружены остатки по счету:6010, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета.
    Обнаружены остатки по счету:6000, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пн Авг 22, 2016 18:05:16 Сообщить модератору   

    Анна О., проверьте по датам, что закрытие месяца последним идет. По карточке счета посмотрите после какого документа образовывается сальдо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz