Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС в зачёт по остаткам товаров ст 256 НК
    Как правильно рассчитать сумму НДС, о...
    В какую строку какого приложения став...
    Как оформить и провести сумму взятую с кассы на развитие бизнеса на Украине?
    Счет-фактура на поставку товаров приш...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в ф100 за 2010г сумму НДС, взятую в зачёт по остаткам товаров?     
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 25, 2011 15:48:10   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста где отразить сумму , взятую в зачёт по остаткам товаров? у меня ровно на эту сумму не идёт стр 100.00.030 с данными бухучёта?.Под ст 115НК как то не подходит или всё таки в строке 100.00.030.8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 25, 2011 16:21:06 Сообщить модератору   

    Aizhan говорит:
    сумму , взятую в зачёт по остаткам товаров

    О чем это Вы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 25, 2011 16:35:06   

    с 1.12.2010г мы на учёте по ндс, и по остаткам товаров взяли ндс в зачёт, то есть учётная стоимость товаров на 01.12.по бух учёту уменьшилась на сумму ндс, строка 100.00.030= тмз на начало -тмз на конец налог периода+поступившие. И вот на эту сумму НДС которую я брала в зачёт по остаткам товаров у меня не идёт с данными бух.учёта. В какой строке мне отразить эту сумму В 100.00.030.8?

    Posted after 19 minutes 19 seconds:

    Извиняюсь если неточно излагаю суть вопроса, пытаюсь сверить списанную себестоимость тмз по бух.учёту с данными 100ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 25, 2011 17:10:45   

    Получается что сумма НДС уменьшила остатки на конец месяца и тем самым по формуле увеличила сумму вычета?

    Posted after 2 minutes 7 seconds:

    Елена Т говорит:
    на конец месяца

    =На конец года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 25, 2011 17:47:20   

    Или мне в приобретённых ТМЗ 100.00.030.3А сразу отминусовать эту сумму НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 25, 2011 17:53:24 Сказали Спасибо❤   

    А, ну раз поступление было в текущем 2010 году, то да
    Aizhan говорит:
    в приобретённых ТМЗ 100.00.030.3А сразу отминусовать эту сумму НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 25, 2011 18:58:16   

    Да, Елена,и мне надо убрать с вычетов её

    Posted after 3 minutes 17 seconds:

    Спасибо за понимание и внимание! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 11, 2011 16:24:46   

    Елена Т, в другой ветке просто был ответ, что сумму уменьшения стоимости запасов на сумму НДС надо отражать по строке 100.00.030 VIII. Поэтому можно ещё раз уточню?
    Нас автоматически сняли с учёта по НДС 01.01.2010 за то, что не прошли перерегистрацию. На товар мы накинули НДС 12 % и оплатили. А 1 марта 2010 года нас снова поставили на учёт по НДС. И мы остатки товаров уменьшили на сумму НДС 12%.
    Теперь получается, что сумму НДС 12%, на которую мы уменьшили остатки товаров нужно вычесть из строки 300.00.030 III А? Я правильно Вас поняла?
    Буду очень рада ответу!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 11, 2011 16:37:07   

    Taiga говорит:
    100.00.030 VIII

    ну там ссылка на 115ю статью (В Правилах заполнения), а в 115ой ничего похожего на этот НДС нет...
    в принципе, может действительно "убрать" из покупок, если в течение года всё...но тоже как-то неочень, а если с остатков прошлого года НДС выделили..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 11, 2011 16:49:29 Сказали Спасибо❤   

    Taiga говорит:
    умму НДС 12%, на которую мы уменьшили остатки товаров нужно вычесть из строки 300.00.030 III А?

    Но только по тому товару который поступил в 2010г, так как его поступление учавствует в сумме по данной строке.
    А вот по остаткам 2009г надо поступить по другому- сумму НДС нужно указать по стр.100.00.059 II.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 11, 2011 17:07:02   

    Елена Т, огромнейшее Вам спасибо! Высылаю "спасибку"!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz