Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Перенос остатков по счетам
    Перенос справочников и остатков с 7.7 на 8.1
    Перенос остатков, справочников итд.
    Перенос остатков материалов с Ип на ТОО
    Как сделать перенос остатков с 7.7 на 8.1 (конвертор)?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос остатков в 1С 7,7 по подотчетнику, баланс не идет.     
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 14, 2011 22:58:13   

    Здраствуйте. Перенесла все остатки на 1С 7.7. теперь сверила все суммы по оборотке идут, но баланс почему-то не идет. Ошибка в сумме счета 1251.

    Я сделала проводку Дт 1251 Кт 00 и сумма красным -20 000 тг.
    В баланс эта сумма не садится. Может проводка не правильная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 14, 2011 23:01:18 Сказали Спасибо❤   

    NowBuh говорит:
    Я сделала проводку Дт 1251 Кт 00 и сумма красным -20 000 тг.

    Сч.1251 активный, сумма должна быть по дебету
    а если у вас сумма "красным", то сделайте проводу Дт 00 Кт 3396 20000тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Мар 14, 2011 23:03:20   

    NowBuh говорит:
    Я сделала проводку Дт 1251 Кт 00 и сумма красным -20 000 тг.

    В баланс эта сумма не садится. Может проводка не правильная?

    Нет такого. Если в оборотке 1251 "красным", то и в баланс сумма идет с минусом по строке "Краткосрочная дебиторская задолженность". Ищите ошибку в другом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Мар 14, 2011 23:06:35   

    С. Ромазанов говорит:
    Ищите ошибку в другом.

    В балансе этой суммы вообще нету, все цифры с обороткой сверила. Может в конфигурации ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Мар 14, 2011 23:07:40   

    Конфигурация типовая? Или "у подружки взяла, а ей другая подружка дала"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Мар 14, 2011 23:08:42   

    С. Ромазанов говорит:
    Конфигурация типовая?

    типовая она Sad . Программер устанавливал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 14, 2011 23:09:49   

    В типовой конфигурации подобной ошибки нет.

    Добавлено спустя 41 секунду:

    ОСВ в личку скиньте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Мар 14, 2011 23:11:26   

    S76 говорит:
    Сч.1251 активный, сумма должна быть по дебету
    а если у вас сумма "красным", то сделайте проводу Дт 00 Кт 3396 20000тг.

    Сделала так как вы советовали, баланс сошелся. Это будет правильная проводка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Мар 14, 2011 23:28:05   

    NowBuh говорит:
    Это будет правильная проводка?

    Основными правилами ведения бухгалтерского учета в РФ ( изложены в
    "Положении о бухгалтерском учете в РФ" ) являются: говорит:

    1. Применение системы двойной записи. Это означает, что у каждого счета
    существует два раздела - дебет и кредит. Каждая финансово-хозяйственная
    операция отражается в учете по дебету одного счета и кредиту другого.
    2. В бухгалтерском учете принят единый план счетов. Последний введен в
    действие с 1.01.95 г.
    3. В учете существуют и применяются активные и пассивные счета. Сущность
    разделения счетов на активные и пассивные заключается в объективном
    отражении специфики тех или иных финансово-хозяйственных операций.
    Активными называются счета, которые имеют либо нулевое либо дебетовое
    сальдо ( например, 01, 51, 50 счета). Счета с дебетовым сальдо находятся
    в активе баланса. Нарастание по этим счетам идет по дебету, расходывание
    по кредиту счета.
    Пассивными называются счета, которые имеют либо нулевое либо
    кредитовое сальдо ( например, 85, 80 счета ). Они являются зеркальным
    отражением активных счетов. Сальдо (остаток ) по пассивным счетам
    находится в пассиве баланса.
    Кроме активных и пассивных счетов существуют и прменяются активно-
    пассивные счета. Эти счета могут иметь дебетовое, кредитовое, нулевое
    или оба сальдо одновременно. Примером такого счета может служить 71 счет
    ( расчеты с подотчетными лицами ).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz