Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    В 1 с при формировании док. "Отр...
    ТОО_УР Почему документ "Отражение з/платы в регл.учете" начисляет СН?
    Сумма убытка, подлежащая переносу в ф...
    В регламентированных отчетах, кнопка "выгрузить не активна"
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8.х: В регл.отчетах ф.300 в стр.300.00.017 гр."Сумма НДС" - не садится НДС РФ?     
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 22, 2011 15:39:03   

    В регл.отчетах ф.300 стр.300.00.017 гр."Сумма НДС" не садится НДС РФ? 1С8, версия конфигурации 1.5.19.5. Ставить сумму вручную? Кто сталкивался? Подскажите пожл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 22, 2011 15:53:48   

    minura говорит:
    В регл.отчетах ф.300 стр.300.00.017 гр."Сумма НДС" не садится НДС РФ? 1С8, версия конфигурации 1.5.19.5. Ставить сумму вручную? Кто сталкивался? Подскажите пожл.

    как приходовали товар с РФ. По шагово?

    Posted after 1 minute 20 seconds:

    Вопрос не в той базе задан, перекиньте плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 22, 2011 15:57:17   

    да, "Поступление ТМЗ и услуг" затем "Заявление о ввозе...". В ОСВ и аналитике все цифры сели правильно, а в реготчетность не садиться сумма НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 22, 2011 16:02:00 Сказали Спасибо❤   

    Приходуете сперва:
    1 Заявление о ввозе товаров ... в вкладке в счетах учета ставите 1630
    2 Регистрация прочих операций по НДС- заполняете на основании заявления о ввозе товаров...
    в вкладке ТМЗ- корректируете вид поступления из справочника, предварительно посмотрев код строки, укажите необходимую т.е. 300.00.017.I Товары, ввезенные из Российской Федерации

    Posted after 5 minutes 17 seconds:

    посмотрите здесь дополнительно
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=34021&highlight=
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=34016&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 22, 2011 18:40:11   

    Дархан009, В доке Регистрация пр. операций сумму НДС начисляет "в т.ч.", а в доке Заявл. о ввозе начисляет "сверху", т.е. у меня остаётся сальдо на счете 1630. Что нужно сделать? Подскажите пожл. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 22, 2011 20:00:10   

    Дархан009, Yahoo! получилось!

    Posted after 10 minutes 15 seconds:

    Embarassed , теперь в графу"Сумма оборота по приобретению" дважды сели доп расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Апр 09, 2011 00:13:39   

    Дархан009 говорит:
    2 Регистрация прочих операций по НДС- заполняете на основании заявления о ввозе товаров...
    в вкладке ТМЗ- корректируете вид поступления из справочника, предварительно посмотрев код строки, укажите необходимую т.е. 300.00.017.I Товары, ввезенные из Российской Федерации

    Ошибка возникает из-за того, что в базе 8.1 (8.2) не изменена информация по коду 300.00.017.II для РФ с 3 квартала 2010г.:

    300.00.017 "Товары, приобретенные по импорту
    с уплатой НДС при таможенном
    оформлении (на основании ГТД),
    в том числе:"

    I Импорт из государств, не являющихся членами таможенного союза

    II Импорт из Российской Федерации

    III Импорт из Республики Беларусь
    Тоже не смогла исправить. Жду исправления и не только этих...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Апр 09, 2011 03:06:17   

    АННА, я в подборе выбрала код строки Республика Беларусь, чтобы цифра садилась в строку РФ. Поправлю когда обновят регл.отчёты. У меня вопрос: в графу"Сумма оборота по приобретению" дважды сели доп расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Апр 09, 2011 09:10:58 Сказали Спасибо❤   

    minura говорит:
    У меня вопрос: в графу"Сумма оборота по приобретению" дважды сели доп расходы.

    Подробней опишите

    Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

    АННА говорит:
    Ошибка возникает из-за того, что в базе 8.1 (8.2) не изменена информация по коду 300.00.017.II для РФ с 3 квартала 2010г.:

    300.00.017 "Товары, приобретенные по импорту
    с уплатой НДС при таможенном
    оформлении (на основании ГТД),
    в том числе:"

    I Импорт из государств, не являющихся членами таможенного союза

    II Импорт из Российской Федерации

    III Импорт из Республики Беларусь
    Тоже не смогла исправить. Жду исправления и не только этих...

    АННА, В ручную поменяйте, а не ждите исправлений.
    В справочнике виды поступления ТМЗ создайте новую строку:наименование:Товары, ввезенные из Российской Федерации, в отражении в Декларации по НДС укажите на 300.00.017.II(Даже если там стоит из Беларуси.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz