Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли брать КПН за нерезидента, уп...
    Можно ли брать на вычеты начисленный ОППВ за декабрь 2016г., но оплати в 2017г.?
    Можно ли КПН за нерезидента брать на ...
    Как вернуть КПН за нерезидента, удерж...
    Если зарплата не выдана, то сколько можно не платить начисленный ИПН в бюджет?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли брать на вычеты НДС на нерезидента начисленный и уплаченный в бюджет     
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 22, 2011 10:53:37 Сообщить модератору   

    Можно ли брать на вычеты НДС на нерезидента начисленный и уплаченный в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 22, 2011 12:14:54 Сообщить модератору   

    Помогите пожалуйста! ТОО на ОУР начислила НДС на нерезидента и уплатила в бюджет, могу ли я взять на вычеты данный НДС на нерезидента????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 22, 2011 15:53:25   

    aibek, Вы ведь взяли этот НДС потом после уплаты себе в зачет по НДС, так что это не расходы и на вычеты не относится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 23, 2011 09:44:45 Сообщить модератору   

    Елена Т, Да вы правы этот НДС мы взяли в зачет. Ндс на нерезидента мы не удерживали с нерезидента, а начислили и со своих денег уплатили. Скажите пожалуйста разве это не расходы? Что-то не могу догнать Embarassed Да, и если можете напишите в какой статье написано что нельзя Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Мар 23, 2011 09:54:14 Сообщить модератору   

    aibek, НДС - это косвенный налог.
    Вы можете объяснить почему это взяв в зачет НДС, еще и хотите НДС этот на вычет по КПН отнести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Мар 23, 2011 10:14:15 Сообщить модератору   

    Айнука, нет не могу объяснить Sad просто очень надо увеличить вычеты, прибыль бешенная прет.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Мар 23, 2011 10:41:07 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Вы ведь взяли этот НДС потом после уплаты себе в зачет по НДС, так что это не расходы и на вычеты не относится.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 23, 2011 14:40:48 Сказали Спасибо❤   

    aibek говорит:
    Ндс на нерезидента мы не удерживали с нерезидента, а начислили и со своих денег уплатили.

    Верно, так как обязанность начисления и уплаты НДС возложена по налоговому кодексу только на Вас, Вы путаете с КПН - это КПН удерживается.
    А Вы уплатили НДС и его же потом взяли в зачет.
    Айнука говорит:
    НДС - это косвенный налог.

    Налог, исключаемый до определения СГД.
    Ну вспомним проводки и ищем в них счета расходов:
    Оплачен НДС за нерезидента, потратились но с учетом что возьмете в зачет
    Дт1420 Кт1030
    НДС взяли в зачет, уменьшили сумму своего НДС к оплате, сэкономили эти же деньги, восстановили ту сумму которую потратили на НДС за нерезидента
    Дт3130 Кт1420

    Смотрите Вы оплатили НДС по своим оборотам (3130) меньше чем надо было, связи с уплатой НДС за нерезидента.
    aibek говорит:
    просто очень надо увеличить вычеты, прибыль бешенная прет

    Тут Вам НДС за нерезидента не поможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Мар 24, 2011 10:33:26 Сообщить модератору   

    Тут еще такой момент.
    aibek, для обложения КПН вы должны включать в совокупный годовой доход обороты без НДС. То есть в доход у вас идет сумма, уже очищенная от НДС, поэтому и на вычеты никакой НДС не идет. Расчеты с бюджетом по НДС и по КПН не связаны.

    Но поскольку в путаетсь с этими вещами, то у меня возникла мысль, может вы в доход включаете суммы с НДС, поэтому у вас и прибыль больше, чем ожидали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz