Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правельно закрыть счет 5510-5520?
    Нужно ли в начале года переносить суммы со счета 5510 на счет 5520?
    как исправить ошибку в переносе нераспределенной прибыли на счет 5520?
    Вопрос касательно счетов 5510, 5520
    Дата закрытия финансового результата со счета 5510 на 5520?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как сделать бух.проводки на перенос прибыли (убытка) 2009г со сч.5510 на счет 5520.     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Мар 23, 2011 18:06:19 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    В январе должны делать проводку со счета 5510, куда отнесли прибыль 2009г, на счет 5520. При этом сальдо сч.5510 должно становиться равно 0. Это я прочитала на форуме.
    У нас КТ сч.5510 11579 тенге (прибыль отчетного года 2009г), а сч.5520 ДТ-1873 тенге ( убыток прошлых лет). Подскажите как правильно надо сделать было проводку, что бы закрыть сч.5510.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #2 Ср Мар 23, 2011 19:03:12 Сказали Спасибо❤   

    веточка говорит:
    У нас КТ сч.5510 11579 тенге (прибыль отчетного года 2009г)

    Если по кредиту черным, значит для закрытия нужно его отнести в дебет:
    Дт5510 Кт5520 = 11579 тенге.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Мар 23, 2011 19:10:52 Сообщить модератору   

    Почему проводку делаете в январе?

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Обычно такую проводку делают в конце года

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #4 Ср Мар 23, 2011 19:14:13   

    По тому как с 31 января (у кого отчетный период - месяц) начинается уже накопление прибыли (убытка) текущего года, поэтому лучше переносить в январе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Мар 23, 2011 20:10:40 Сообщить модератору   

    Елена Т, спасибо за ответ. Посмотрите правильно ли проводки, пожалуйста.

    Доход от услуг 0 тенге
    Административные расходы 3568 тенге (

    Закрывая доходы и расходы:

    Дт 6010 Кт 5610(Итоговый доход) 0
    Дт 5610 Кт 7211 (3315) тенге
    Дт 5610 Кт 7712 (253) тенге
    На счете 5610 сальдо (3568) тенге

    На эту сумму делаем проводку в конце года
    Дт 5510 Кт 5610 (3568) тенге
    в январе 2011 г делаем проводку
    Дт 5520 Кт5510 (3568) тенге

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #6 Ср Мар 23, 2011 20:52:42   

    В данном случае у Вас сальдо на сч.5510 сформировалось по дебету
    веточка говорит:
    Дт 5510 Кт 5610 (3568) тенге

    и Вы правильно закрыли его указав по кредиту
    веточка говорит:
    Дт 5520 Кт5510 (3568) тенге


         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #7 Ср Мар 23, 2011 21:01:01   

    Елена Т говорит:
    начинается уже накопление прибыли (убытка) текущего года

    я наверное что-то не понимаю, а с 1го января не начинается накопление...текущего года?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Ср Мар 23, 2011 22:54:49 Сообщить модератору   

    Спасибо, Елена Т. Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #9 Ср Мар 23, 2011 23:04:14   

    Елена Т говорит:
    По тому как с 31 января

    мне кажется, Елена Т ошиблась с датой, не с 31 я нваря,а с 1 января. И поэтому такую проводку делаем в январе.
    С ув.

    Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:

    Это ответ на сообщение 7

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #10 Чт Мар 24, 2011 12:26:06   

    Мара говорит:
    а с 1го января не начинается накопление...текущего года?

    Я вот что писала
    Елена Т говорит:
    По тому как с 31 января (у кого отчетный период - месяц)

    Так как прибыль или убыток определяется и садится на счет 5510 за 2010год только при закрытии месяца 31.01.10, то прибыль (убыток) 2009г на сч.5510
    Елена Т говорит:
    лучше переносить в январе

    до закрытия месяца.
    Обычно я делаю перенос 01.01 числа.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz