Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно откорректировать ф.100,раздел вычеты - начисленная ЗП
    Относится ли на вычеты начисленная и ...
    Как произвести расчет по вознагражден...
    Идет ли госпошлина в суд на вычеты по ф.100.00?
    Идет ли на вычеты по КПН гос. пошлина?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Идет ли начисленная з/п на вычеты по КПН?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 14, 2011 11:30:02   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680705#680705
    Идет ли начисленная з/п на вычеты по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 14, 2011 11:38:35   

    Лайм,
    Лайм говорит:
    Идет ли начисленная з/п на вычеты по КПН?
    .
    Обратите внимание на ст.100 п.1,2 НК РК.Форма 100.00 стр.100,00,030 V.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 14, 2011 12:03:37 Сказали Спасибо❤   

    или на ст 110 НК РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 14, 2011 12:06:34   

    т.е на вычеты идет вся начисленная з/п?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 14, 2011 12:09:20 Сказали Спасибо❤   

    Лайм,
    Лайм говорит:
    т.е на вычеты идет вся начисленная з/п?
    .
    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Янв 14, 2011 12:25:55 Сообщить модератору   

    Лайм, что именно вы подразумеваете под словом "зарплата"?
    Оплату работников по Трудовому договору (оклад, тариф, отпускные, больничные) или еще и другие выплаты им, проведенные через зарплату?

    Просто я хочу уточнить, что не вся зарплата, а только налогооблагаемая.

    Цитата:
    Статья 110. Вычет расходов по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам
    1. Вычету подлежат расходы работодателя по доходам работника, подлежащим налогообложению, указанным в пункте 2 статьи 163 настоящего Кодекса

    К примеру, если вы работнику давали матпомощь, согл.пп)18 п.1 ст.156
    Цитата:
    18) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметологических), при рождении ребенка, на погребение в пределах 8-кратного минимального размера заработной платы

    то из на вычеты по КПН брать нельзя. Т.к. это "Доходы, не подлежащие налогообложению ".
    Как и все остальные доходы, которые упоминаются в статье 156 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Янв 16, 2011 16:33:21 Сообщить модератору   

    Так, вот что-то вот это написала "Как и все остальные доходы, которые упоминаются в статье 156 НК", а тут у меня вдруг мозг снесло...
    Возник очень интересный вопрос... Выношу на обсуждение в эту ветку
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=396466#396466

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 24, 2011 10:28:00   

    Доброе время суток! У нас производственная компания, следовательно з/плата и налоги начисляются и административному персоналу и производственным сотрудникам. З/плата административного персонала идёт на вычеты по счету 7211, з/плата производственных работников содится в себестоимость продукции. Вопрос - при заполнении строки 100.00.030 V учитывается з/плата только административного персонала или вместе с з/платой производственного персонала??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Мар 24, 2011 10:36:11 Сообщить модератору   

    omega, а где вы себестоимость показываете в ф.100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 24, 2011 10:38:02   

    Рита говорит:
    omega, а где вы себестоимость показываете в ф.100?


    Себестоимость отражена в готовой продукции строка 100.00.30 С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Мар 24, 2011 11:23:37 Сообщить модератору   

    omega, дело в том, что это сама готовая продукция (т.е. ее остатки на конец месяца) отражаются по строке 100.00.030 II (С)
    А все составляющие этой себестоимости должны найти отражение по остальным строкам "Приобретено" - 100.00.030 III, IV далее...
    Отдельно - зарплата, отдельно - налоги, отдельно - услуги...
    Поэтому, конечно же, по строке 300.00.030 (IV) вы отражаете всю з/п, и ту, которую на 7210 отнесли, и ту, которую на 8110 поставили.
    (Только IV, а не V)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 24, 2011 11:39:09   

    Elis3 говорит:
    Поэтому, конечно же, по строке 300.00.030 (IV) вы отражаете всю з/п, и ту, которую на 7210 отнесли, и ту, которую на 8110 поставили.

    (Только IV, а не V)


    Скажите, а остальные затраты по 800 счетам тоже расписываются в разделе Вычеты???

    Posted after 4 minutes 2 seconds:

    Просто в 8 ке по оборотке невидно, чтобы 800 счета учавствовали в формировании Нераспределенной прибыли непокрытого убыток отчетного года (счет 5510)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Мар 24, 2011 12:15:29 Сообщить модератору   

    omega говорит:
    Скажите, а остальные затраты по 800 счетам тоже расписываются в разделе Вычеты???

    Конечно!
    И услуги сторонних организаций, и расходы на свет, газ, воду...

    Posted after 8 minutes 52 seconds:

    omega говорит:
    Просто в 8 ке по оборотке невидно, чтобы 800 счета учавствовали в формировании Нераспределенной прибыли непокрытого убыток отчетного года (счет 5510)

    Они участвуют через себестомость произведенной продукции, впоследствии реализованой.
    Вот такая "тропинка":
    Дт 8110 Кт 3310 - Получены услуги, Используемые в производстве
    Дт 1320 Кт 8110 - Произведена продукция
    Дт 7010 Кт 1320 - Реализована продукция, ее себестоимость списана на расходы
    Дт 5610 Кт 7010 - Расходы участвуют в формировании Итоговой прибыли
    Дт 5510 Кт 5610 - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Мар 25, 2011 09:03:24   

    Elis3 говорит:
    Они участвуют через себестомость произведенной продукции, впоследствии реализованой.

    Вот такая "тропинка":


    С этой "тропинкой" я согласна. Поэтому у меня и возникли сомнения, что я показывая з/плату и социальные отчисления производственных сотрудников в вычетах отражу их дважды, потому что эти затраты у меня уже сидят в готовой продукции, которую я тоже указываю как на начало отчетного периода, так и на конец отчетного периода. И эти сомнения меня не покидают. А вычеты возникнут при реализации данной продукции. разве я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Мар 25, 2011 10:22:43   

    По формуле вычета по 30ой строке как получается вычет по реализованным: в вычет идёт строка по з/п плюсом (строка IV), а потом остаток на конец (II) минусом. Т.о. в вычет попадает зарплата только по реализованной продукции, а то, что осталось на себестоимости на конец периода отнимается из всех расходов и "переходит" на следующий период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Мар 25, 2011 10:23:33 Сообщить модератору   

    omega, а я вам сейчас помогу рассеять ваши сомнения.

    Давайте рассмотрим самую простую операцию.
    Когда мне что-то непонятно в заполнении декларации, то я просто отсекаю лишнее и рассматриваю только что-то одно.
    Итак. На фирме было пусто.

    Купили за год:
    Дт 1310 Кт 3310 Материалов 10 000
    Дт 8110 Кт 1310 Списали в производство 10 000
    Дт 8110 Кт 3310 Услуг сторонних организаций 6 200
    Дт 8110 Кт 3350 Начислена ЗП 8 000
    Дт 8110 Кт 3150 Начислен Соцналог 800

    Дт 1320 Кт 8110 Из всего этого произвели продукцию 25 000

    Потом продали только половину этой продукции (вторая половина осталась на складе)
    Дт 1210 Кт 6010 Продали за 22 500 (НДС исключаем для простоты)
    Дт 7010 Кт 1320 Списали себестоимость реализованного 12 500

    Ну навскидку видно - потратили 12 500, продали на 22 500, чистый доход 10 000, КПН должен быть 2 000

    Заполняем декларацию.

    100.00.001 22 500 Доход от реализации

    100.00.030 I 0 ТМЗ на начало налогового периода
    100.00.030 II 12 500 ТМЗ на конец налогового периода
    100.00.030 III 16 200 Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе:
    100.00.030 III A 10 000 товары, сырье, материалы
    100.00.030 III H 6 200 прочие услуги и работы
    100.00.030 IV 8 000 Расходы по начисленным доходам работников

    100.00.030 11 700 ИТОГО Расходы по реализованным товарам (030 I - 030 II + 030 III A + 030 III H + 030 IV)

    Формулу в скобках привычнее можно выразить (СН - СК + ОД). А ведь это получается ОК - оборот кредитовый, т.е. проще - выбытие продукции.
    Т.к. в дебетовый оборот по продукции пошло ЗП + ТМЦ + услуги, по формуле получается, что мы вычислили оборот кредитовый по ТМЦ.
    И только его взяли на вычеты. Все. Мы не брали на вычеты отдельно ЗП, все купленные материалы, услуги...
    Мы их отразили в Декларации только по строке Приобретено, чтобы они верно попали в наш оборот дебетовый, чтобы формула, зная сальдо начальное и сальдо конечное, смогла вычислить оборот кредитовый и только его отнести на вычеты.

    100.00.053 800 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
    100.00.058 12 500 Всего вычетов

    100.00.060 10 000 Налогооблагаемый доход
    100.00.077 2 000 Всего КПН

    Т.е. смотрите, несмотря на то, что вы потратили 25000, и все эти 25000 отразили по строке "Приобретено", и продукцию на складе отразили, которая осталась, но на вычеты вы взяли только 12500, именно потому, что на вычеты у вас пошла только себестоимость реализованной продукции. А себестоимость продукции на складе так и осталась еще пока у вас.

    Posted after 12 minutes 21 seconds:

    Мара, блин, так не честно... Crying or Very sad
    я так долго расписывала и выверяла свой пост, а получилось, что ты быстрее меня успела-а-а-а...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Мар 25, 2011 10:43:51   

    Сдаюсь! Никогда не угнаться за правильностью и полнотой твоих постов, Лена! И не сравнится.
    Теперь можно в консультацию специалистов ссылку сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Июн 09, 2020 08:40:45   

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Хотелось бы уточнить: Начислена зп пенсионеру 100 000 тенге , ИПН 100 000- 42500=5750 тенге. ИП на ОУР. На вычет идет 100 000 тенге? Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Июн 09, 2020 08:42:53 Сказали Спасибо❤   

    Гульайшам говорит:
    На вычет идет 100 000 тенге

    Да.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Июн 09, 2020 08:47:46   

    ИПН 100 000-42500=5750 тенге? у пенсионера будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Июн 09, 2020 09:00:02 Сказали Спасибо❤   

    Гульайшам говорит:
    5750 тенге

    Верно.
    Предлагаю калькулятор-
    https://findhow.org/811-kalkulyator-dlya-rascheta-nalogov-po-zarabotnoy-plate-v-kazahstane.html
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1454 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Июн 10, 2020 23:21:04   

    Гульайшам, маленькое уточнение - если этот пенсионер работник, а не ИП (просто некоторые ИП себе зарплату начисляют и ИПН платят с полной уверенностью, что так и надо делать)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz