Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно провести по бухгалтерии...
    1С 8.2 - Как правильно в программе пр...
    Как провести корректировку ГТД?
    Не удаляется извещение НК от 30/12/14...
    Как правильно рассчитать доход по полученным заимам от физ.лица ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести корректировку в БУ по товарам полученным от лжепредприятий?     
    skiff
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 04, 2011 11:02:01 Сообщить модератору   

    Добрый день уважаемые! Вопрос такой: получили уведомление об исключении из зачета сумм НДС и вычетов по КПН сумм лжепредприятия за 2005г., как правильно сделать корректировку в БУ? Снять с проведения/удалить документы на получение товара, как тогда быть с теми кому мы этот товар реализовали- возможно в накладных на реализацию поставить галочки "без списания себестоимости", но объемы были ООчень большие и сверять кому этот товар реализовывали-займет очень много времени. Или можно бух.справками сделать проводки с минусом на сумму полученных товаров и НДС, тогда по крайней мере корректировка будет более-менее понятна, какие проводки сделать в таком случае? Уважаемые профи, кто сталкивался-подскажите!

    Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:

    Как вариант провести такие же накладные только с минусом с конце года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Апр 04, 2011 11:46:44   

    Часто бывает, что товар в таких случаях все таки был...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    skiff
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Апр 04, 2011 11:56:38 Сообщить модератору   

    Этого мне уже никто не скажет, был он или нет. Корректировку то делать надо. Если делаю приходные накладные с минусом, выявляется ДЗ этих предприятий..эх..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Апр 04, 2011 12:03:41 Сообщить модератору   

    У нас тоже был похожий случай с ТМЗ, сделали доп.декларации по КПН и НДС к тому периоду, а по БУ поступление ТМЗ (-) 1310, 3310, и н/р 8410 (смотря куда были списаны ТМЗ), 1310 (+), и сумму НДС тоже отнесли на расходы не идущие на вычеты, так как мы сняли с зачета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Апр 04, 2011 12:10:55   

    skiff, уже обсуждали на форуме, что в данном случае корректируется только налоговый учет, по бухгалтерском учету ничего не меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    skiff
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Апр 04, 2011 12:15:26 Сообщить модератору   

    А вы как делали, какой то одной проводкой, бух. справкой? Напр. Дт 1330 -(минус) 2 млн, Кт 3310-(минус) 2 млн., дальше 1210 2млн. 1310 2 млн.?? Сумма НДС у нас теперь "висит" на 633к уплате. Декларации то я сделала, теперь с БУ разобраться надо, хотя по идее наоборот должно быть.

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

    DreamDi можно ссылочку пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 04, 2011 12:53:11   

    skiff говорит:
    можно ссылочку пож-та

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=343027#343027
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360552#360552

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 04, 2011 13:12:01   

    skiff говорит:
    Этого мне уже никто не скажет, был он или нет

    ну а как вы "продадите" этот товар? если отмените накладные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz