Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
У фирмы в 4 кв. 2010 г. НДС к уплате получился минусовый, как эта сумма отразится на годовом отчете?
|
|
#1 Чт Апр 21, 2011 15:57:20
|
|
|
Добрый день! Подскажите если у фирмы в 4 квартале 2010 г. НДС к уплате получился -50000, как эта сумма отразится на годовом отчете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Апр 21, 2011 15:58:55
|
Сообщить модератору
|
|
что вы имеете ввиду в Декларации или ФНО
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
если речь идет о Декларации то НДС не имеет отношения к ф 100, если же речь о фин отчетности, то НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Апр 21, 2011 16:34:03
|
|
|
larka говорит: |
если же речь о фин отчетности, то НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности |
получается эта сумма отразится в бух.балансе в строке 016?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Апр 21, 2011 16:38:41
|
|
|
neznayka говорит: |
получается эта сумма отразится в бух.балансе в строке 016? |
Не факт! НДС вы сдаете поквартально, возможно и за другие кварталы у вас были суммы к зачету. Следовательно,
larka говорит: |
НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности |
в т.ч и за 4 кв.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Апр 21, 2011 16:55:00
|
|
|
Может я не правильно объяснила, НДС мы сдаем поквартально, в конце года вылезли недочеты разные получилось что с 1 по 3 квартал мы уплатили на 382 тенге меньше чем нужно было, а в 4 квартале ндс получился - 50000, вот как мне быть с этой суммой и куда ее в ФО отнести?
если
larka говорит: |
НДС к зачету отразиться в краткосрочной дебеторской задолженности |
получается это строка 016 бух.баланса разве нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Апр 21, 2011 17:01:46
|
|
|
neznayka говорит: |
получается это строка 016 бух.баланса разве нет? |
Все правильно, это 016 строка баланса. Просто вы сильно много намутили в вопросе. Не проще ли было так: сальдо на 31 декбря 2010 по счету 1420 в какой строке баланса отражается.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Простите, по счету 3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Апр 21, 2011 17:29:30
|
|
|
Сальдо на конец периода должно быть на одном из счетов 1420 или 3130. У вас на обоих счетах сальдо что ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Апр 21, 2011 17:37:16
|
|
|
YelenaS говорит: |
Сальдо на конец периода должно быть на одном из счетов 1420 или 3130. У вас на обоих счетах сальдо что ли? |
Ну поучается что так, у нас 1С считает не правильно пересчитывали все вручную, сдаем впервые годовой поэтому куча вопросов, вот получилось примерно так;
neznayka говорит: |
что с 1 по 3 квартал мы уплатили на 382 тенге меньше чем нужно было, а в 4 квартале ндс получился - 50000 |
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
помогите пож-та разобраться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|