Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком квартале отнести в зачет НДС ...
    В какой строке ф 300 отразить ТМЗ из ...
    Получен товар по импорту, НДС уплачен...
    По документам продали товар в декабре, хотя приход был в январе. Как быть?
    Расхождение между ф.100 и ф.300 из-за...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Зачет НДС согласно заявления 328, если сам НДС оплачен в январе, а товар получен в декабре     
    lenochka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 03, 2011 15:39:02   

    Уважаемые коллеги, такая тема недавно обсуждалась на форуме и я, согласная с большинством , сделала для себя вывод в зачет брать НДС не ранее даты отметки налогового органа на заявлении 328. Написала письмо в наше налоговое управление по г.Тараз следующего содержания:
    "прошу дать разъяснение послед.вопросу:
    В декабре была получена партия товара, сумма НДС составила 176 495 тенге. Дата принятия товара на учет-4 декабря 2010 года. Данная сумма НДС согласно заявления 328 была уплачена 12 января 2011 года. Заявление было предоставленно 14 декабря 2011 года, о чем имеется отметка налогового органа. В каком периоде я могу взять данную сумму НДС в зачет - в 4 квартале 2010 года по факту принятия товара на учет или в 1 квартале 2011 года - по факту уплаты НДС и предоставления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?"
    Прошу простить, если повторяю чью-то тему, но на данный момент я в растерянности- как следует мне поступить и имеет ли это письмо юридический статус?Ниже привожу копию письма:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 03, 2011 16:10:06   

    Аналогичный запрос был отправлен нами в наш НК и противоположный вашему ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lenochka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 03, 2011 16:23:48   

    Я то же считаю что в зачет нужно взять в 1 квартале 2011 года, только не знаю как теперь относиться к своему ответу - как к ошибочному или как к полноценному юридическому документу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dsv
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 03, 2011 16:34:19   

    В зачет сможете взять в 1кв.2011г, согл ст.256. В ст.276-16, 276-20 также говорится об уплаченном НДС.

    Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
    1)......а также если выполняются следующие условия:
    3) в случае импорта товаров налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lenochka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 03, 2011 16:37:16   

    Согласна с Вами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июл 26, 2011 15:54:14   

    Но почему тогда в равилах составления налоговой отчетности по НДС (форма 300.00), говорится:

    п28., п.п 10)
    "в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.028. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях , а также в Декларации(ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении(ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленных за соответствующий налоговый период. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А и 300.00.017 III А;"

    судя по правилам, соответствующим периодом для (например) формы 300.00 за 1 кв 2011 года - это формы 320.00 и 328.00 за январь, февраль, март 2011? Или правила можно игнорировать? Быстрей бы запустили камекалку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ержан
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Июл 26, 2011 16:17:20 Сообщить модератору   

    К примеру если товар полученный в декабре был реализован в этом же месяце, выходит что НДС начисленный за 4-й квартал нужно будет оплачивать в бюджет. Хотя, за данный товар был оплачен НДС в январе и без нарушения. Выходит за 4-й квартал нужно оплатить НДС, затем в 1-м квартале снова платить НДС а после уплаты сумма будет висеть как переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 08, 2012 14:26:25   

    Товар пришел из России в ноябре 2011 г., оплата НДС была в декабре, отметка налогового органа в январе 2012 г. Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 4 квартале 2011 г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Фев 08, 2012 14:35:06 Сказали Спасибо❤   

    LALA говорит:
    Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 4 квартале 2011 г?

    Правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz