Если получили товар с Росси с НДС, будем ли мы платить НДС в Казахстане?
|
|
#1 Пт Сен 23, 2011 09:51:25
|
|
|
Всем добрый день, возник такой вопрос, если мы купили товар у Российских поставщиков с НДС по их ставке, будем ли мы еще у себя платить ндс по ставке 12%?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Сен 23, 2011 09:57:44
|
|
|
Kisanya, согласно законодательства НДС в ТС уплачивате получающия сторона. Следовательно выписка с НДС 18% вашими поставщиками неправомерна.
Kisanya говорит: |
будем ли мы еще у себя платить ндс по ставке 12%? |
Разумеется будите согласно ст 276-4 п 3
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Трудоголик2 говорит: |
уплачивате получающия |
Простите "оплачивает получающая"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Сен 23, 2011 10:15:38
|
|
|
Kisanya говорит: |
В каком документе это можно прочитать? |
В Налоговом Кодексе РК.
Трудоголик2 говорит: |
согласно ст 276-4 п 3 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Сен 23, 2011 10:32:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Kisanya говорит: |
Прочитать, что поставщики не имеют право отпускать товар с НДС.. |
Налоговый Кодекс Российской Федерации.
Статья 164 НК РФ говорит: |
- Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Сен 23, 2011 10:44:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Kisanya, в рамках таможенного союза подписаны ряд соглашений, регламентирующих вопросы обложения косвенными налогами при перемещении товаров внутри ТС. Последний протокол № 306-IV от 30.07.2010 о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров в ТС, где четко прописано, что при взаимной торговле в ТС установлен принцип взимания косвенных налогов в "стране назначения".
Так же НК РК ст 276-4 и
adiana@ говорит: |
Налоговый Кодекс Российской Федерации.
Статья 164 НК РФ говорит:
- Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Сен 28, 2011 16:30:23
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
Разумеется будите согласно ст 276-4 п 3 |
я правильно поняла: при покупке товара у стран входящие в ТС, ндс плтит получающая сторона, т.е. мы. Так ведь потом мы этот товар реализуем здесь у себя, и платим НДС. НДС оплачиваем 2 раза? чтото я запуталась, помогите
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
или так: при получении товара с России мы платим НДС, эта сумма и будет браться в зачет, а при реализации товара у нас эта сумма к начислению?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Сен 28, 2011 16:41:34
|
|
|
kira28 говорит: |
при покупке товара у стран входящие в ТС, ндс плтит получающая сторона, т.е. мы. |
Верно.
kira28 говорит: |
при получении товара с России мы платим НДС, эта сумма и будет браться в зачет, а при реализации товара у нас эта сумма к начислению? |
Не совсем верно. При реализации товара НДС вы будите начислять на ваш оборот, а не на фактурную стоимость товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Сен 28, 2011 17:08:33
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
Не совсем верно. При реализации товара НДС вы будите начислять на ваш оборот, а не на фактурную стоимость товара. |
а можете поподробнее разъяснить, хочу полностью до конца понять все
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Окт 05, 2011 10:07:35
|
|
|
Здравствуйте. Получили товар с России (медицинские бинты) они выставили нам счет-фактуру с НДС ставкой 10 %, правомерно ли это, т.к. экспорт облагается по 0% и счет фактура должна была быть по 0%. Что делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Окт 06, 2011 15:31:10
|
|
|
Кто нибудь подскажите пожалуйста. Пришел товар с России
код ТН ВЭД - 3005905500 - ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИНТ для медицинского назначения. облагается ли он НДСом. Так как насколько я знаю медицинсие товары освобождены от НДС. Н
езнаю как указать в заявлении 328 ставить без НДС или же 12%.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|