Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке ф 300 указывается сумма ндс неподлежащий отнесению в зачет?
    приложение к 100.00 за 2012 в какой с...
    300 форма. В какой строке указывается реализация основных средств?
    В строке 100.00.030.IV указывается ли сумма отпускных?
    Какая сумма указывается в строке 100.00.030.VI ф.100 за 2010г.?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 300.00: В какой строке указывается сумма счетов-фактур без НДС?     
    molodaya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 27, 2012 12:22:27   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=467528#467528

    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста куда в 300 форме отнести сумму счетов фактур входящих, без НДС? студент! Приложения заполнила (но там все счета с НДС) можно ли вносить туда счета без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Янв 27, 2012 12:46:52 Сообщить модератору   

    molodaya говорит:
    риложения заполнила (но там все счета с НДС) можно ли вносить туда счета без НДС?

    Нужно, если есть счет-фактура на сумму без НДС.
    molodaya говорит:
    Подскажите пожалуйста куда в 300 форме отнести сумму счетов фактур входящих, без НДС?

    В форме 300.00 есть строчка 300.00.016 "товары, работы, услуги приобритеные без НДС и по которым зачем не разрешен"

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    molodaya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 27, 2012 12:53:40   

    Большое спасибо за ответ Ежик в тумане! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина_588
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Фев 06, 2012 18:36:51 Сообщить модератору   

    Ежик в тумане говорит:
    В форме 300.00 есть строчка 300.00.016 "товары, работы, услуги приобретённые без НДС и по которым зачет не разрешен"

    с ув.

    в этой строке (300.00.16) отражается сумма по полученным сч-ф, выставленным не плательщиками НДС и по накладным с фискальными чеками? которые (приход тов. по накл.и фиск.чеку без сч-ф) не отражаются в приложении 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4609 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 06, 2012 18:59:17   

    Да, в этой строке отражаются суммы по всем документам: и по счетам-фактурам, и без них, по которым НДС не берете в зачет.
    Даже может быть такая ситуация: у вас есть счет-фактура от плательщика НДС, но, например, он неправильно оформлен (не соответствует дата, или нет подписей, или еще что-то) или расходы сделаны не в целях облагаемого оборота, то есть НДС по таким счетам-фактурам вы не относите в зачет. Тем не менее, вы их отражаете в приложении 300.08, но сами суммы отражаете в строке 300.00.016.

    Вот еще ветки на эту тему:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27199
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27249

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz