Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки при оприходовании материалов из РФ
    По акту проверки доначислен НДС, какие проводки
    как оприходовать ОС полученное в аренду: проводки? можно по акту приема-передач?
    Проводки по реализации и возврату товаров
    Проводки при НДС методом зачета по импорту товаров
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи     
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 21, 2012 12:22:56   

    Нужны проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи, товар по договору является собственность поставщика и передается дилеру по акту приема передачи для дальнейшей реализации населению, товар - это карточки авансовых платежей для оплаты за услуги сотовой связи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 21, 2012 12:34:07   

    Olesja, Товары принятые на консигнацию , для дальнейшей реализации , обычно держат на забалансовых счетах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 21, 2012 12:40:19   

    Я предполагала что забалансовые счета, но никогда не сталкивалась. Уже думала может посадить как авансы на 1610, а в Excele вести количественный учет. Может кто работает с этим и подскажет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 21, 2012 12:43:30   

    Olesja, В какой программе Вы ведете учет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 21, 2012 12:43:50   

    1С 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 21, 2012 12:49:03   

    Olesja, В типовой 7.7. такой учет очень ограничен,практически нет его.

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Если это ,конечно, не 1С7.7 ТИС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 21, 2012 12:50:24   

    я это уже поняла. Что предложите, за этим и обратилась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 21, 2012 13:07:38   

    Olesja, Нужно пригласить программиста.

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    Можно перейти на версию 8.2.Хотя и там есть свои ограничения.
    Хорошо бы в такой ситуации использовать конфигурацию "1С 8.2 - Управление торговлей". Там такой учет предусмотрен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 21, 2012 13:13:17   

    Не совсем то что меня бы устроило в данный момент, буду ждать другие комментарии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 21, 2012 13:32:16   

    Olesja, Можно развернуть учет по таким товарам в отдельно созданной базе и на балансовых счетах,а в основную базу разносить только итоговые данные . Например:

    Вторая база (Все без НДС):
    1.Поступление ТМЦ Дт1330 Кт3310 - Сумма и количество товара.
    2.Реализация ТМЦ Дт 1210 Кт 6010 - Выручка от контрагента
    Дт 7010 Кт 1330 - Стоимость товара.
    Вот тут уже учет по количеству товара есть.Его можно перемещать по складам и контролировать остаток.

    Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:

    В первой (основной базе) , Вы должны только учесть доход от реализации.
    Это можно сделать документом "Реализация услуг" каким либо физ.лицам на сумму дохода.И поступление денег на эту сумму из 2 базы от этих же физ.лиц.
    Проводки :
    Дт 1210 Кт 6010 Сумма равна Вашей чистой прибыли из 2 базы.
    Дт 1010 (1030) Кт 1210 Та же сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 21, 2012 13:42:07   

    А возможен ли такой вариант, если учесть что данный вид товара является собой авансовыми платежами для операторов сотовой связи то и учитывать его следующим образом:
    Дт 1610 Кт 1030 оплата за товар поставщику
    Дт 1010 Кт 1210 оплата от покупателей
    Дт 1210 Кт 1610 зачислено оператору как авансовым плтежем
    ?

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    а учет по остаткам товаров вести или по предложенному варианту как вторая база или в обычной 1С торговле

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 21, 2012 14:11:29   

    Olesja, Да в первой базе можно отразить все движения денег и взаиморасчетов, если есть первичка. Только если уже , придерживаться правил учета по МСФО проводки должны быть такими:
    Дт 1610 Кт 1030(1010) (Выписка или РКО)
    Дт 7210 Кт 1610 (ПоступлениеТМЦ.Получение услуг от поставщика товара за предоставленный товар) может быть с НДС.
    Дт 1210 Кт 6010 (Реализация услуг, ваш доход)
    Дт 1010 Кт 1210(3510) ПКО
    Я везде пишу "услуги" , потому что товара тут нет никакого.А услуги по предоставлению этого товара есть.

    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

    Опять же в 7.7 нет автоматической проверки на авансы, поэтому надо следить за счетами 1610 , 3310 , 1210,3510. Ну это как обычно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesja
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 21, 2012 14:41:28   

    Дт 7210 Кт 1610 (ПоступлениеТМЦ.Получение услуг от поставщика товара за предоставленный товар) может быть с НДС --- я думаю что это можно делать если есть счет фактура, а по акту приема переда можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Фев 21, 2012 14:57:24   

    Olesja,
    Olesja говорит:
    я думаю что это можно делать если есть счет фактура

    Можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz