Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Изменение в формировании документа "Удержание ИПН и ОПВ по НУ"
    Можно ли отменить (удалить) операцию "закрытие месяца" в 1С 8?
    Операцией "Закрытие месяца". Зачёт авансовых платежей по счёту 3110.
    После проведения операции "Закры...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как собираются данные по счетам при формировании документа "Закрытие месяца"?     
    Aigerim99
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 22, 2012 11:44:10   

    Как собираются данные по счетам при формировании документа "Закрытие месяца"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 23, 2012 23:20:35 Сказали Спасибо❤   

    Aigerim99,
    Посмотрите здесь

    1С8: Списание расходов будущих периодов при закрытии месяца
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24922
    1С8: После закрытия периода в ОСВ по счету 7210 появился НДС, не принятый к зачету?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31107
    1С 8: Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов (2008г-2010г)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24923
    Закрытие периода: Обнаружены остатки в валюте регламентировонного учета, не совпадающие с суммой счета.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=28641
    Не закрывается счет 8410 на 8110 при закрытии периода в 1С 8Х
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=26796
    Закрытие месяца: Зачет авансовых платежей по налогам и сборам
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24927
    Закрытие месяца: Начисление амортизации
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24924
    Закрытие месяца "Зачет НДС к возмещению" создается проводка Дт 7210 Кт 1420
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25001
    Закрытие месяца в 1С 8.1
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13419
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 24, 2012 14:16:45   

    Aigerim99 говорит:
    Как собираются данные по счетам при формировании документа "Закрытие месяца"?

    Какое именно действие Вас интересует? Там их много Smile
    Рискую предположить, что имеется в виду "Расчет итогового дохода убытка" в "Закрытии счетов бухгалтерского учета"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigerim99
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 24, 2012 15:39:26   

    Как собирается текущий капитальный ремонт в налоговом учете, дело в том, что документом Занкрытие налогового учета капитальные затраты удваиваются..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Фев 25, 2012 12:22:23   

    Aigerim99 говорит:
    документом Занкрытие налогового учета

    Нет такого документа в "1С 8 Бухгалтерии для Казахстана" - есть "Закрытие месяца" с целым рядом действий.
    Или у Вас другая конфигурация?

    Если все-таки установлена 1С 8 БУК, то озвучьте пожалуйста
    1) С какими выбранными действиями Вы проводите документ "Закрытие месяца"
    2) На примере как было и как стало после проведения закрытия. Желательно со скринами. А то непонятно что Вы имеете в виду под
    Aigerim99 говорит:
    капитальные затраты удваиваются..


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigerim99
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 27, 2012 16:07:18   

    я не бухгалтер, и выразилась не правильно, дело в том что сначала провели модернизацию ОС на определенную сумму, а затем Закрытие месяца, и когда формируем отчет по проводкам видно что одна и та же сумма отражена в модернизации ОС и попадает в закрытие месяца, соответственно итоги не сходятся..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz