Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нет приказа о решении филиала самостоятельным налогоплательщиком. Как быть?
    В базе имеются 2 организации (головно...
    В головной поступает д/с, а товар отп...
    Суд вынес решение по начислению штраф...
    учет услуги нерезидента с самостоятельным начислением ндс
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как составляется решение признания Головной орг./ей своего ф-ла самостоятельным налогоплательщиком?     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Авг 26, 2011 12:20:06   

    Добрый день! мы головное ТОО, есть филиалы по городам, при сдаче фно 200.00, по структурным подразделениям я сдаю 200.03 приложение к фно 200.00 так как ф-лы являются самостоятельными плательщиками соц.налога и ипн. С налогового управления по г.Караганда пришло письмо, чтобы мы предоставили им решение признания Головной орг. своего структурного подразделения самостоятельным налогоплательщиком. Скажите пожалуйста это решение должны составить мы-головное? и как оно составляется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 26, 2011 12:56:38 Сказали Спасибо❤   

    kira28,
    kira28 говорит:
    С налогового управления по г.Караганда пришло письмо, чтобы мы предоставили им решение признания Головной орг. своего структурного подразделения самостоятельным налогоплательщиком. Скажите пожалуйста это решение должны составить мы-головное? и как оно составляется?
    .
    Предлагаю:
    1.Издать приказ по головной организации о признании филиала самостоятельным плательщиком ИПН,СН,ОПВ,СО с той датой ,когда филиал стал самостоятельным и представить его В НУ.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 26, 2011 14:20:37   

    kira28, Заявление в НУ о признании филиала самостоятельным подаётся не менее чем за 10 рабочих дней до начала налогового периода. Налоговым периодом для ИПН, СН, ОПВ и СО является квартал. Как только филиал признан самостоятельным, то с этого периода филиал представляет ф.200.00 за себя. Головное же предприятие нигде этот филиал не показывает в 200.00 и ф.200.03 не сдаёт.
    В Вашем случае филиал не является пока самостоятельным, он только оплачивает за себя налоги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yolka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Янв 15, 2012 18:36:10   

    В теме "Нужно ли ежегодно уведомлять налоговый орган о решении юридического лица рассматривать структурные подразделения в качестве самостоятельных плательщиков по платам" было дано разъяснение , что уведомлять НУ о самостоятельности филиала в отношении плат необходимо ежегодно, например, до 20,12 тек.года - но там период - календарный год, а как быть в отношении зарплатных налогов и отчислений с периодом в квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleka
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 13, 2012 16:15:33   

    kira28,
    скиньте пожөта решение юридического лица. У меня такая же ситуация. Срочно. Я должна успеть до 17.00.
    С ув.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    esiphi,
    образец приказа или копию решения скиньте пожалуйста!!! В четверг мне надо получить справку с НК. Срочно!!!

    Добавлено спустя 21 секунду:

    Хоть кто-нибудь, помогите!!!!

    Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:

    adiana@,
    скиньте пожалуйста образчец решения или приказ

    Добавлено спустя 17 секунд:

    у меня времени совсем мало осталось

    Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:

    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jrinat
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Мар 09, 2012 18:01:19 Сообщить модератору   

    adiana@ говорит:
    Заявление в НУ о признании филиала самостоятельным подаётся не менее чем за 10 рабочих дней до начала налогового периода. Налоговым периодом для ИПН, СН, ОПВ и СО является квартал. Как только филиал признан самостоятельным, то с этого периода филиал представляет ф.200.00 за себя. Головное же предприятие нигде этот филиал не показывает в 200.00 и ф.200.03 не сдаёт.

    В Вашем случае филиал не является пока самостоятельным, он только оплачивает за себя налоги

    Добрый вечер Adiana. Подскажите пожалуйста. К примеру, если филиал признан самостоятельным с 1 марта 2012 (письмо в НК подано 3 марта). Отчет в НК нужно будет сдавать за 1 кв 2012г, где будут данные за март? Еще момент, если головной офис отплатит за филиал, скажем за аренду. Счет выставлен на филиал. Как быть в этом случае?
    Спасибо за понимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz