Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сдавать форму 101.04, если п...
    Если сумма транспортных расходов уже ...
    в ф.328 куда включать сумму транспортных расходов
    Нужно ли в 300.00 отражать списанную ...
    нужно ли сдавать доп. форму по 101.04, если ошибочно в строке 12А указали код 10
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    нужно ли отражать сумму транспортных расходов в строке 300.00.16, если они были включены в 328 форму     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 25, 2012 09:22:53 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! фирма импортировала товар из РФ, транспортные услуги оказывала казахстанская фирма и выставила счет-фактуру с 0% НДС на сумму 270000 тенге, при заполнении 328 формы, данная сумма была распределена пропорционально стоимости приобретенной продукции. Подскажите, пожалуйста, нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"? и показываем ли мы эту счет-фактуру в приложении 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Апр 28, 2012 14:48:17 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    и показываем ли мы эту счет-фактуру в приложении 300.08?

    Показывать в Приложении 300.08 эту счет-фактуру нужно. В этом приложении указываются все счет-фактуры которые вы получили, не важно с НДС, без НДС или с 0 ставкой НДС они выписаны.
    aigerim0907 говорит:
    нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"?

    Правила формы 300.00 говорят:
    Цитата:
    5) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;

    Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Апр 28, 2012 15:05:07 Сообщить модератору   

    Ежик в тумане говорит:
    Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно.

    Не правильно считаете. Прчитайте ст 257 НК. А затем внимательно читаем правила
    Цитата:
    5) строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;

    Т.е. в эту строку включаются все те с-ф, которые выписаны без НДС, а также те, которые выписаны с НДС, по которым не разрешен зачет, согласно ст 257 НК,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Апр 28, 2012 15:32:30 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    транспортные услуги

    А в строке 300.00.017 (I) эта сумма разве не включена в НОБ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Апр 28, 2012 15:48:14 Сообщить модератору   

    Татиана, согласно правилам заполнения
    Цитата:
    6) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.027. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в Декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленных за соответствующий налоговый период. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А;

    Татиана говорит:
    А в строке 300.00.017 (I) эта сумма разве не включена в НОБ?

    Да при импорте из ТС она включается, а вот из прочих стран на основании ГТД - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Апр 28, 2012 15:50:59 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    импортировала товар из РФ

    В данном случае включена
    Татиана говорит:
    в строке 300.00.017 (I
    ,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Апр 28, 2012 15:54:29 Сообщить модератору   

    Татиана, я отвечала Ежик в тумане,
    Ежик в тумане говорит:
    Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Апр 28, 2012 16:40:23 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, Татиана, в данном случаи, я отвечала конкретно на вопрос про:
    aigerim0907 говорит:
    одскажите, пожалуйста, нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"?

    так как
    aigerim0907 говорит:
    фирма импортировала товар из РФ

    и согласна, что эта сумма транспортных затрат уже включена в строке
    Татиана говорит:
    строке 300.00.017 (I)

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июл 31, 2012 13:03:18 Сообщить модератору   

    Трудоголик, а почему вы считаете, что
    [/quote]а вот из прочих стран на основании ГТД - нет.[/quote]?
    Когда брокер подает декларацию, если были транспортные расходы согласно условий поставки (самовывоз) из стран, не являющимися членами ТС, в декларации для определения таможенной стоимости, таможенники включают сумму транспортных расходов, и в специальном разделе эта сумма указывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz