| Исправление ошибок прошлых лет в финансовой отчетности | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Июл 08, 2011 11:59:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=565526#565526 
 Исправление ошибок прошлых лет в ФО - в этом году показывают ч/з уменьшение нераспр. прибыли прошлых лет - правильно? или на расходы периода?
 (например, недоначислили налог за 2009г)
 Дт.Нераспр. прибыль Кт Налог к уплате?
 В каком стандарте это указано - можно с ссылкой
 
 спасибо заранее
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Июл 08, 2011 12:11:15  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Aselya, согласно НСФО № 2 исправление ошибок прошлых лет правиться входящим сальдо текущего года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 
 § 72. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ
 
 155. Ошибки предыдущих периодов – пропуски или искажения в финансовой отчетности субъекта для одного или более периодов, возникающие вследствие неиспользования либо использования ненадлежащим образом надежной информации, которая
 1) имелась в наличии, когда финансовые отчеты за те периоды были утверждены субъектом; и
 2) может обоснованно ожидаться быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и представления этих финансовых отчетов.
 156. Такие ошибки содержат результаты математических просчетов, ошибок при применении учетной политики, невнимательности или неверного толкования, наличия фактов и мошенничества.
 157. В той степени, в которой это будет практически осуществимо, субъект должен ретроспективно корректировать существенные ошибки предыдущих периодов в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденной к выпуску, после их обнаружения посредством:
 1) пересчета сравнительных данных за представленный предыдущий период(-ы), в котором была допущена ошибка; или
 2) пересчета начального сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний из представленных периодов, если ошибка была допущена до самого раннего из представленных периодов.
 158. Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим).
 159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.
 
 § 73. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ
 
 160. В отношении ошибок предыдущих периодов субъект должен раскрыть следующую информацию:
 1) характер ошибки предыдущего периода;
 2) сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных периодов в той степени, в какой это практически осуществимо; и сумму корректировки каждой затронутой статьи в финансовых отчетах;
 3) сумму корректировки на начало самого раннего периода из представленных; и
 4) если ретроспективный пересчет практически неосуществим для определенного предыдущего периода, то обстоятельства, которые привели к наличию такого условия, и описание того, как и с какого момента ошибка была исправлена.
 Повторного раскрытия этой информации в финансовых отчетах последующих периодов не требуется.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пн Июл 11, 2011 10:18:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мой фин. дир. отказывается показывать эти расходы ч/з нераспр. прибыль, ссылаясь на несущественность И хочет отобразить ч/з расходы периода
 Кто прав?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пн Июл 11, 2011 10:52:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Aselya говорит: |  
	  | И хочет отобразить ч/з расходы периода Кто прав?
 |  Ваш директор не прав, т.к. это не расходы текущего периода, а ошибка прошлых лет, следовательно необходимо отражать согласно НСФО № 2
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Чт Окт 25, 2012 13:55:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| мы закрыли период за сентябрь, сделали квартальный отчет, но учредитель нашел ошибку и хочет исправить ее в 3 квартале, теоритически я понимаю что исправление прошлых периодов происходит в текущем, а в МСФО указана в каком периоде мы можем исправить ошибку? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Чт Окт 25, 2012 14:42:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Yanina, 
 
 
	  | НСФО 2 говорит: |  
	  | 158.	Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим). 159.	В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.
 
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #10  Чт Окт 25, 2012 15:00:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| спасибо, но стандарт так написан что понимаешь, как исправление ошибок как в  текущем периоде, так и в прошлом периоде, главное результат, а как доказать что не правильно заходить в прошлый период   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Чт Окт 25, 2012 15:48:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ну коль у вас отчетным периодом является 
 Считаю, что ваш учредитель вправе требовать исправления в
 
 
 
	  | Yanina говорит: |  
	  | промежуточная отчетность месяц и квартал |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пн Окт 29, 2012 11:55:43 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| мне кажется что нельзя заходить в закрытый период, а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем 
 Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
 
 вот только это по моему это нигде не прописано
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пн Окт 29, 2012 12:23:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Yanina говорит: |  
	  | вот только это по моему это нигде не прописано |  что не прописано? в налоговому кодексе прописано, когда в текущей отчетности делаются корректировки (возврат товара и подобное)
 В остально в Налоговом Кодексе прописано про доп.отчеты, а они как раз про те периоды в которые надо вносить изменения.
 
 
 
	  | Yanina говорит: |  
	  | а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем |  вы тут что имели ввиду?
 Мне тоже не нравится, когда доки вводятся более ранней датой, уже когда отчитались(особенно в условиях большого количества исполнителей). Поэтому - видимо надо четко прописывать в учетных политиках, как вносятся такие документы. Разработать налоговые регистры для корректировочных записей, в бух.учете прописать, что когда и как отражается.
 Как минимум у вас должен быть уставновлен отчетный период. Обычно все таки финансовый год.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yanina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Окт 29, 2012 12:34:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Yanina говорит: |  
	  | речь идет о бух.учет и финансовой отчетности |  Ну давайте еще раз. У вас установлено, что ежеквартально выпускается ФО? Поэтому вы про МСФО спрашиваете?
 
 
 
	  | Yanina говорит: |  
	  | в налоговом учете как раз таки все нормально |  Вы как то запутали свои рассуждения, пишите, что в налоговом все нормаль, и при этом пишите что в текущем периоде корректируете налоговую, не ну понятно, что текущей датой допик отправляется, но исправляет он тот прошлый период, или вы про что?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пн Окт 29, 2012 12:35:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Yanina говорит: |  
	  | речь идет о бух.учет и финансовой отчетности, |  Ну внимательно прочитайте НСФО и МСФО и пост № 2 в этой теме.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Вт Сен 03, 2013 16:23:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| Прошу совет !  В 2010 г была обнаружена ошибка. Суточные за пределами РК начислены и выплачены 11806 тенге за 1 сутки , что на 502 тенге больше установленных НК норм ( 8*1413=11304 тенге). Всего за 8 суток командировки - 4016 тенге. Данную сумму отношу на доход работника от материальной выгоды . Как правильно исправить ошибку? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Ср Сен 04, 2013 07:03:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Светлана_0576 говорит: |  
	  | Как правильно исправить ошибку? |  Предлагаю:
 1.Дт 1251-Кт 5520.
 2.Дт 3350-Кт 1251.
 или
 1.Дт 7210-Кт 1251(-).
 2.Дт 3350-Кт 1251(+).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Ср Сен 04, 2013 10:41:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мне необходимо будет отправить доп. к ф200 за 4 квартал 2010 г, где сумму 4016 отразить как доход работника и обложить налогами. Как быть с ф.100  и ФО за 2010 г? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Ср Сен 04, 2013 12:14:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Светлана_0576 говорит: |  
	  | Как быть с ф.100 |  Ее тоже необходимо сделать дополнительную. А вот по в БУ вы можете сделать справку и исправить входящим сальдо текущего года.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Ср Сен 04, 2013 12:27:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем  в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме? 
 Добавлено спустя 7 секунд:
 
 Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем  в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?
 
 Добавлено спустя 7 секунд:
 
 Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем  в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Ср Сен 04, 2013 12:31:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Светлана_0576 говорит: |  
	  | Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме? 
 |  Нет
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Ср Сен 04, 2013 14:09:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Извините, что -то интернет пропадает. esiphi и  Трудоголик2,  спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме!
 Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Ср Сен 04, 2013 14:18:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Извините, что -то интернет пропадает. esiphi и  Трудоголик2,  спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме!
 Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Вс Мар 16, 2014 01:03:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| В 2012 году не был в БУ начислен налог на транспорт,можно исправить эту ошибку сделав проводку 7210-3190 01.01.13г.или надо вносить изменения в ФО за 2012г.,сумма 1505 тенге.Спасибо. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |