Почему может не начисляться налоговая аммортизация?
|
|
#1 Пн Ноя 05, 2012 10:58:37
|
|
|
Почему может не начисляться налоговая аммортизация? Все вроде бы галочки установила, в проводках при закрытии налогвоый учет дает проводку дебет 7470Н,но при просмотре оболрки в налогвом учете и при формировании регистра налогового учета по ФА она пустая,там только данные на начало есть ,а аммортизации нет.В чем причина?Где чтоне так заведено ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Ноя 05, 2012 11:05:38
|
|
|
Дело в том что я формирую регистр и оборотку налоговую за 2012 г. У меня три ТОО ,в одном амортизацию налоговую выдает, а в двух других не считает,вот у меня и паника все таки конец года скоро
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Ноя 05, 2012 14:15:12
|
|
|
- они нужны только для заполнения Стат. отчета по движению ОС.
Возможные причины:
1. Проверьте настройки на предприятие (налог на прибыль).
2. Было ли изменение по режиму налогообложения (упрощенка - общеустановленный), если да то вам надо ввести нач. остатки по НУ для ОС.
3. В принятии к учету стоит ли признак ФА в ОС и группа налогового учета, амортизация.
4. Регламентные операции налогового учета ( по выбр. позициям) делаются в конце года на 31.12.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Ноя 05, 2012 14:20:37
|
|
|
был переход с 1С7,7 на 1С 8,2 в декабре 2011 г. ,и таким образом ,был ввод остатков может там где то что могли пропустили?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Ноя 05, 2012 14:23:02
|
|
|
Плюс говорит: |
может там где то что могли пропустили |
Вполне возможно, я бы даже сказ. Скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Посмотрите остатки вносились чем?
через документ Ввод нач. остатков или Операция бух. и налоговый учет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Ноя 05, 2012 14:56:46
|
|
|
Shurik говорит: |
- они нужны только для заполнения Стат. отчета по движению ОС. |
Но налоговый регистр по фиксированным в 1С 8.2 формируется же по КОФ, проверьте. И что они в этом случае не важны?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Ноя 05, 2012 15:17:18
|
|
|
YelenaS говорит: |
Но налоговый регистр по фиксированным в 1С 8.2 формируется же по КОФ |
К сожалению - нет.
КОФ - это классификатор основных фондов, для регламентированного стат. отчета и все, а
Фиксированные активы организации - это то что потом попадает в приложение 100.
YelenaS говорит: |
налоговый регистр |
- в регистры информация попадает из документов, для того что бы последующем применяться в тех или иных отчетах, расчетах итд.... (т.е Накопители).
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Плюс,
Посмотрите м. Операции-> регистры накопления -> фиксированные активы организации (все поля должны быть заполнены).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Ноя 05, 2012 15:28:12
|
|
|
Ведмедь, прав, только в стандартной 1С галочку нужно ставить в Закрытии периода в
"Регламентированные операции налогового учета".
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Shurik говорит: |
Операции-> регистры накопления -> фиксированные активы организации (все поля должны быть заполнены). |
Операции-> регистры сведений только, а не накоплений.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Ноя 05, 2012 16:42:07
|
|
|
Плюс,
Так ...., ну давай те ка еще разочек пробежимся:
1. заходим в любой попавшейся документ Ввода начальных остатков по ОС.
2. Проверяем, галочка учитывать КПН - стоит, Вид учета НУ = НУ.
3. Щелкаем по записи в табличной части - проверяем суммы по БУ.
4. Переходим на закладку Налоговый учет: проверяем текущую стоимость НУ, признак ФА....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Ноя 05, 2012 17:49:10
|
|
|
в документе ввод начальных остатков у меня нет закладки налоговый учет есть только реквизиты налогового учета,если только зайдешь в проводки вот там есть закладка налоговый учет. ВОТТТТТТТТТТТТТТТТ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пн Ноя 05, 2012 17:54:38
|
|
|
Внимательно прочитав выше изложенное, складывается такое ощещение, что Плюс не там смотрит.
Плюс, сделайте скрины оборотки и выложите сюда.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пн Ноя 05, 2012 18:02:12
|
|
|
Shurik говорит: |
Возможные причины:
1. Проверьте настройки на предприятие (налог на прибыль).
2. Было ли изменение по режиму налогообложения (упрощенка - общеустановленный) |
Что то у меня затаилось сомнение по поводу правильно произведенных настроек на ваше предприятие.
Вы работаете на общеустановленном режиме?
Если да, то
м. Предприятие - Учетная политика - учетная политика (налоговый учет). Дата - на начало года (т.е ввод начальных остатков должен поподать в этот период, если ввод был на 31.12.2011 то ставите дату 01.01.2011).
Должна стоять галочка Налог на прибыль.
м. Предприятие - Учетная политика (бухгалтерский учет). Галочка - учет временных разниц.
Тогда в
Плюс говорит: |
ввод нач.остатков |
(м. предприятие - ввод нач. остатков - ввод начальных остатков по ОС) - должен появиться раздел по НУ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вт Ноя 06, 2012 09:40:29
|
|
|
галочки в Уч.политике (налоговый учет ) стоят во врем.разницаз а учетной политике(бух учет) галочк на плательщике налога на прибыль.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
если поможет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Вт Ноя 06, 2012 11:40:25
|
|
|
Вроде всё правильно. А у вас стоимостной баланс пдгрупп на начало года по НУ точно есть? Может уже всё самортизированно по НУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вт Ноя 06, 2012 11:48:30
|
|
|
в налоговом регистре и в отчете по движению стоимости ФА именно на начало есть сумма 1479000 ,вроде стало еще выходить с общей помощью списание в пределах минимума , а амортизация не начисляется к сожалению
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Вт Ноя 06, 2012 16:33:08
|
|
|
Плюс,
Нука, нука....
А какая группа ФА у вас там стоит????? Что то я не могу разглядеть - это "Компьютеры"???????
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Зайдите справ. Группы налогового учета ФА - у вас их там сколько???? (4 как положено, или больше?)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Вт Ноя 06, 2012 16:47:07
|
|
|
групп у меня что характерно не 4, а 8 часть отмечено римскими а часть арабскими то есть два раза прочие ,два раза компьютеры и два раза машины и оборудование
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
надо наверное перебить на римские группы как обычно ? а то у меня все сидит на 1,2,3,4 сответсвенно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Вт Ноя 06, 2012 16:55:00
|
|
|
Хорошо,попробую сейчас,спасибо за умные подсказки всем,всем спасибки отправлю,если не будет результата ,напишу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Вт Ноя 06, 2012 17:58:11
|
|
|
Плюс,
поковыряться бы у вас в базе......
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Отчеты -> Анализ субконто (налоговый) -> в настойках выбираем вид субконтро "Вид движения ФА" , показатели ставим все (НУ,ПР,ВР) -> прокручиваем отчет так что бы было видно тот объект по которому вы выставили правильную амортизационную группу ФА -> и картинку выкладываем сюда.
Мне уже самой интересно, в чем там у вас дело
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Ср Ноя 07, 2012 09:20:05
|
|
|
Shurik говорит: |
А какая группа ФА у вас там стоит????? |
Это уже близко к сути. Я же говорил, что Плюс не там смотрит.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Пт Июн 26, 2015 15:13:43
|
|
|
Shurik говорит: |
поковыряться бы у вас в базе...... |
помогите мне с налоговым учетом по ФА, у меня в оборотке стоят минусовые суммы, почему так не могу понять прикладываю скрин
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Пн Янв 23, 2017 17:00:14
|
|
|
Назрел аналогичный вопрос...
1С:Предприятие 8.3, (2.0.23.13)
801048651
Не начисляется амортизация по НУ, на объекты 1 группы. В док-те Принятие к учету, Амортизационная группа - Здания, сооружения...., порядок погашения - Амортизация, Сведения о группах ФА - заполнено по-объектно, т.е. 5 объектов = 5 строк с нормами предельными и применяемыми... закрытие периода (амортизация ФАНУ) сделала, а ничего не начисляется, причем именно на ФА 1 группы?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
а-а-а простите, вопрос снят
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|