|  В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Ср Ноя 07, 2012 11:35:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Алиябаим говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента? | 
	 
 
 
Предлагаю:
 
1.Стр.300.00.015-Работы,услуги приобретенные от нерезидента.
 
2.Стр.300.00.017-Импорт товаров(ГТД).
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Ср Ноя 07, 2012 11:46:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления? А то у меня были уже проблемы, когда я по обороты медикаментам поставила только в зачетной стороне ФНО 300, было не очень  хорошо...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Ср Ноя 07, 2012 11:59:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Алиябаим говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления?  | 
	 
 
 
Ну почему без начисления?
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  заполняете приложение № 5. | 
	 
 
 
Там ставите начисленный НДС. Из этого приложения и пойдет начисление по коду 105104.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Ноя 07, 2012 12:10:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Это понятно , а я про строки с 300,00,001 по 300,00,013, здесь без начисления? я правильно поняла Вас.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Ноя 07, 2012 12:50:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Алиябаим говорит: | 
	 
	
	  | 
	   строки с 300,00,001 по 300,00,013, здесь без начисления? | 
	 
 
 
   я вас не поняла. Вам же ответили на вопрос
 
 
	  | Алиябаим говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента?  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Ноя 13, 2012 12:37:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте.Я извиняюсь если не туда пишу просто не могу создать тему.У меня такой вопрос помогите пожалуйста.
 
Как заполнить  НДС ,приложение №7, дело в том что нам оплатили за услуги с Италии, я выписала им счет фактуру и акт вып.работ,теперь когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Ноя 13, 2012 14:58:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подскажите пожалуйста 
 
Правильны ли мои расчеты по декларации.
 
1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера 2. в самом приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала?
 
Если правильно, то почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку.
 
Заранее спасибо за ответы  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Ноя 13, 2012 15:12:46  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айнура говорит: | 
	 
	
	  | 
	  когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста | 
	 
 
 
Согласно правилам заполнения
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  39.	Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.  | 
	 
 
 
 
 
	  | al.aliya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала? | 
	 
 
 
Правильно
 
 
	  | al.aliya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера  | 
	 
 
 
Правильно
 
 
	  | al.aliya говорит: | 
	 
	
	  | 
	   почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку. | 
	 
 
 
Пусть выдает.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пн Ноя 11, 2013 17:51:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Должна ли я данную услуг отразить в приложении 300.05? У меня сомнения, в данном приложении указывается облагаемый оборот, а у меня не облагаемый.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пн Ноя 11, 2013 18:31:47  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Пангея, правильно сомневаетесь. Из правил 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  31.	Данная форма предназначена для детального отражения сведений о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате и уплаченного за нерезидента в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса. 
 
 | 
	 
 
 В стр.300.00.016  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пн Ноя 11, 2013 18:55:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Galina Moisseyenko, спасибо, в 300.05 форме отражать не нужно, это понтяно. Эту услугу я в 320  форме не отразила. Получается, что ее нужно отразить в строке 300.00.015?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Вт Ноя 12, 2013 11:22:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Сдача Ф.320 не отменяет и не заменяет Ф.300.00, где отражаются все движения по начислению НДС (Данные по всему обороту и НДС).
 
Ф.320 (заменила ГТД в ТС - все функции таможни переложили на налогового агента, т.е. на нас) предназначена 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте товаров с территории государств – членов Таможенного союза в соответствии с разделами 8 и 9 Налогового кодекса и статьями 11-1, 
 
11-2, 21, 49, 49-1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года 
 
«О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о введении). 
 
 | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Вт Янв 07, 2014 14:23:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Выяснила, что это необлагаемый оборот. В какой строки формы 300 необходимо отразить данную услугу? Как мне кажется в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС. Верно ли?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Вт Янв 07, 2014 23:21:33  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС. | 
	 
 
 
Верно.
 
 
Только не "необлагаемый оборот", а просто приобретение без НДС. "Необлагаемый оборот" определяется ст. 232 НК, относиться к обороту по реализации, и его наличие имеет определенные последствия для исчисления НДС, относимого в зачет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |