| Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза? | 
	
		|  | 
			
				
				| #101  Пт Ноя 09, 2012 10:11:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| 1. пришёл товар в 5 мес, НДС 80 Дт 1630 Кт 3130 2. Делаю оплату НДС в 6 мес - 80 тг. Дт 3130 Кт 1030 и беру к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 80
 3. приходит товар в 6 мес, НДС 20 Дт 1630 Кт 3130
 4. Делаю оплату НДС в 7 мес - 20 тг. Дт 3130 Кт 1030 и беру к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 20
 Делаю закрытие периода за 2 кв, проводку по закрытию 1с делает Дт3130 Кт1420 80 и происходит задвоение 3130
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #102  Пт Ноя 09, 2012 10:30:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лиса говорит: |  
	  | пришёл товар в 5 мес, НДС 80 Дт 1630 Кт 3130 |  Какая аналитика на сч 3130 - должно быть субконто "НДС, импорт из Российской Федерации"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #112  Пн Ноя 12, 2012 17:14:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Помогите с таким вопросом, у меня НДС с импорта был в 1-м квартале, тогда ТОО на учете по НДС не стояло, встали в 3-м квартале, соответственно к зачету беру с 1-го июля, но сумму меньше, за вычетом амортизации, только сумма амортизации зависает на 1630, тогда как проводки сделать? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #113  Вт Июн 21, 2016 16:34:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! 
 
 
	  | alyoshka говорит: |  
	  | 1420 1630 380000 |  подскажите пожалуйста, данную проводку можно провести вручную в Операциях (бухгалтерский учет) или обязательно нужно в «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» ? Просто если делать в «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» , то у меня очень много поставщиков и очень много наименовании товара, руками заносить каждую позицию это очень много
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #115  Вт Июн 21, 2016 17:25:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| YelenaS, я хотела уточнить именно по проводкам НДС по импортированным товарам. В этой ветке я читала все комментарии. Было сообщение "..Из материалов семинара по 1С.
 «Поступление товаров, работ, услуг», вид операции «Импорт»
 Дт 13ХХ Кт 3310
 Принятие к учету импортированного товара
 
 «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
 Дт 1630 Кт 3130
 Расчет НДС по импортируемым товарам, печатная форма, выгрузка в XML
 
 «Платежное поручение исходящее»
 Дт 3130 Кт 1030
 Оплата НДС по КБК 105109 (РФ), 105110 (РБ)
 
 «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
 Дт 1420 Кт 1630
 Принятие к зачету, уплаченного в бюджет НДС по импорту ТС
 
 Принятие к учету импортированного товара в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление товаров, работ, услуг» (меню Поступление) с видом операции «Импорт».
 
 Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза осуществляет начисление косвенных налогов по импорту. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (новый документ конфигурации):
 Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
 Заявление на ввоз товаров может быть введено на основании приходной накладной, в этом случае большинство его данных будет заполнено и рассчитано автоматически.
 При проведении документа формируются корреспонденции по начислению НДС.
 Перечисление НДС в бюджет производится стандартным образом с помощью документа «Платежное поручение»
 После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.
 
 Транзитный счет, корреспондирующий со счетами учета НДС указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров» и может быть выбран в соответствии с учетной политикой предприятия. Например, в качестве такого транзитного счета может выступать счет 1630 «Прочие краткосрочные активы»..."
 
 Поэтому я решила уточнить
 
 Добавлено спустя 42 секунды:
 
 У меня вопрос по проводкам именно возник
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |