Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При начислении з\п сотрудникам неправ...
    При формировании ведомости пенсионных...
    Перечисляем пенсионные отчисления рос...
    как разносятся данные с форм отчетности?
    Почему в декларацию не разносятся раходы не идущие на вычет ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ОПВ и соц. отчисления в 1С8.2 не разносятся по сотрудникам     
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Ноя 20, 2012 11:55:21   

    В 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.5.9) не разносятся ОПВ и соц. отчисления по сотрудникам. Через платёжку указываю документ- основание Перечисления в фонды, но в итоге отчисления садятся одной платёжкой без детализации по сотрудникам. В итоге не могу посмотреть сальдо по каждому сотруднику. В другой базе 1 с 8.1 всё это работает и прекрасно разносится. Штатный айтишник ничего сделать не смог и послал советоваться с другими бухгалтерами. От чего это может зависеть? может кто сталкивался?
    Спасибо.

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    И по зарплате, то же самое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Ноя 20, 2012 12:00:42 Сказали Спасибо❤   

    Полина(Polina),

    Проверьте
    м. Предприятие -> настройка параметров учета -> аналитический учет по сотрудникам (галочку нужно поставить).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Ноя 20, 2012 12:17:27   

    Shurik, спасибо, попробую айтишнику предложить этот вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Ноя 20, 2012 12:20:55   

    Полина(Polina),
    Потом документы перепроверите (Отражение 3/П в учете и соответственно П/П исх).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 20, 2012 12:24:20   

    Shurik, проверили, эта галочка стоит, но почему-то не разносится всё равно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 20, 2012 12:55:30   

    хм,
    Давайте проверим ход действий:

    1. После установки "галочки" в
    Полина(Polina) говорит:
    аналитический учет по сотрудникам
    , в плане счетов (можно посмотреть на счет 3350 появляется субконто "сотрудники" - если оно появилось значит учет можно вести по каждому работнику.

    2. Заходим в документ "Отражение з/п в регламентированном учете", нажимаем автозаполнение. После проверяем (команда ДТ/КТ) по каждому работнику запись производиться отдельно. Запускаем отчет для проверки ОСВ по 3350, должно быть пофамильно.

    3. Если в п. 2 все пофамильно с платежками проблем не буде (списки на перечисление у вас то тоже пофамильно) - просто препроводим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Ноя 20, 2012 13:05:59   

    Shurik, все начисления начисляются пофамильно и видно кому сколько начислено з/п, отчислений и налогов, (расчётно-платёжная ведомость формируется нормально), а вот выплаты (любые связанные с сотрудниками) з/п на карт счета и перечисление ОПВ и соц.отчислений никак не хочет разноситься, и свифт. тоже формируется.

    В общем, только если на каждого отдельную делать платёжку в базе или расходниками через кассу, только так могу реальную картину увидеть, а всё, что списком не разносится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 20, 2012 14:29:36 Сказали Спасибо❤   

    Полина(Polina),

    Посмотрите !!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 20, 2012 15:39:18   

    Shurik, Спасибо, большое!

    У меня по кредиту сч. 3210, 3220 (т.е. по начисленным ОПВ, Соц. отчислениям) детализация есть, так же как на Вашей картинке, но нет детализации именно по перечисленным отчислениям, они идут как одно платёжное поручение. Получается по кредиту детализация есть, а по дебету нет.

    Что касается начислений всё нормально. Отражение в учёте зарплаты полностью нормально формируется.
    А вот через платёжные поручения нет детализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иван Демидов
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 20, 2012 18:08:50   

    Как я вас понял у вас проводка Дт 3220 Кт 1030 не разбивается по людям, а идет одной суммой? А у вас тип операции в платежке какой? Вы выложите пожалуйста скрин своей платежки.

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    Вы документ-основание на закладке дополнительно заполнели? Если так то этого не достаточно. Нужно во первых выбрать операцию платежки в верхнем левом углу "Перечисление ОПВ", а потом уже ваш документ основание добавить в эту табличную часть.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    А на закладке дополнительно можно не заполнять ничего))) А вообще лечше формировать платежку на основаниеи перечисления в фонды прям из документа перечисления в фонды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 21, 2012 10:05:51   

    Иван Демидов, вы правильно поняли.

    Всё делаю именно так. И в 8.1 было то же самое, но всё работало. Может, из-за того, что база изначально предназначена для предприятия с большой филиальной сетью, и большим количеством подразделений. Вроде, лишние подразделения удалили, а всё равно что-то не совпадает. Как пользователь, со своими правами, я уже больше ничего сделать не могу. Думаю, может, кто-то айтишникам подскажет, так как они руками разводят.

    А вообще у нас по другим компаниям группы вообще отдельная база зарплата, и изначально детализация только в зарплате идёт, а в бухгалтерии нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Ноя 21, 2012 11:08:49 Сообщить модератору   

    Полина(Polina), а где у вас привязка списка сотрудников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 21, 2012 11:16:11   

    Ведмедь, привязка к списку на вкладке дополнительно, документ-основание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Ноя 21, 2012 11:38:26 Сообщить модератору   

    Да у вас на БУК не похожа программа, на УТ смахивает.
    предлагаю сказать рег номер вашей 1С-ки нашему спецу С.Ромазанов данные дать можно ему в личку если не хотите светить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Ноя 21, 2012 11:42:43   

    Ведмедь, спасибо, а где посмотреть этот номер?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Ноя 21, 2012 12:07:55 Сообщить модератору   

    Полина(Polina) говорит:
    а где посмотреть этот номер?

    Правила форума говорит:
    При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Ноя 21, 2012 12:49:25   

    Ведмедь говорит:
    УТ смахивает

    Я бы сказала, что больше на НЕ ТИПОВОЙ продукт.
    Полина(Polina),
    Похоже, что конфигурация разрабатывалась именно под вашу фирму. Думаю надо связываться с разработчиками и "устранять проблему".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Ноя 21, 2012 14:49:10   

    Shurik,

    Shurik говорит:
    Я бы сказала, что больше на НЕ ТИПОВОЙ продукт.
    Полина(Polina),
    Похоже, что конфигурация разрабатывалась именно под вашу фирму. Думаю надо связываться с разработчиками и "устранять проблему".


    Да, наши айтишники, то же самое говорят, но пообещали с нового года всё наладить, там, оказывается, много чего дописано именно под нашу специфику.

    Добавлено спустя 2 минуты:

    Буду ждать нового года! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иван Демидов
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 23, 2012 03:22:08   

    Так вы вы сделайте как я написал тут #121212. Вы ведь таб часть не заполнили. Заполните и проведите документ. Это решило проблему? А типовый продукт не типовый какая разница. Я очень сомневаюсь что кто-то его писал с нуля и забыл реализовать поведение при проведении именно этой операции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Ноя 23, 2012 09:59:42   

    Иван Демидов, вы имеете ввиду табличную часть платёжки, вкладка основная? У нас там тоже детализации нет пофамильной, заполняется одной суммой.
    Детализация есть только на документе "перечисление в фонды", но он заполняется автоматически и выбирается как документ-основание для платёжки, свифт формируется на его основании нормально, в банк загружается, но при проведении платёжки не садится детализация на счета 3210, 3220. Поэтому детализацию приходится делать ручными операциями.

    А изначально у нас предусмотрено использование 1с зарплаты, и загрузка из неё без всякой детализации. Но так как именно в этой компании сотрудников мало, базу зарплаты не стали устанавливать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz