Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Каким документом провести в 1С скидк...
    Каким документом провести минусовый с...
    Каким документом в 1С провести продажу автомобиля?
    Как в 1С8 провести удержание КПН и НДС с нерезидента, каким документом.
    Каким документом в 1С 8.2 провести безвозмездную передачу ОС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Каким документом провести в 1С:Бухгалтерия 8.2 ежемесячную скидку с покупки (по результатам месяца)?     
    sacha
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 08, 2011 15:42:41   

    Добрый день!!!
    В течении месяца мы покупаем у поставшика товар, например: лимонад 1000 шт цена 60 тг. стоимость 60.000 тенге (и таких накладным много, идет реализация товара). В конце месяца поставщик дает нам скидку, виписывает с.-ф. (лимонад -500 шт. цена 60 тг. стоимость -30.000 тенге). Каким документом провести это в 1С:Бухгалтерия 8,2, чтобы это не влияло на количество и с/с-ть товара. Какие проводки по операции будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 08, 2011 17:48:00   

    Просто так не сделать. Здесь есть два варианта:
    1. Купить Торговлю или УТП (управление торговым предприятием, там 2 в 1 Бух-ия + Торговля).
    2. Либо дорабатывать вашу бухгалтерию. (Завести номенклатуру "Скидка", и доработать конфигурацию так, чтобы эта номенклатура не учитывалась в количественном учете, а только в суммовом).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 08, 2011 19:18:57   

    Предлагаю:
    1.Меню-Покупка-Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС.
    Корректируете оборот и НДС, формируете входящую доп.счет-фактуру, проводки идут только по НДС
    Дт3310 Кт1420
    2.Меню-Покупка-Корректировка долга-Операция "Списание задолженности"
    Списываете сумму оборота без НДС (по НДС уже проводки прошли ранее)- признаете доход от скидки, проводка по признанию дохода.
    Дт3310 Кт6030
    При этом не влияет ни на количество ни на себестоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дамираа
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 23, 2012 17:15:50   

    Добрый вечер!
    Подскажите пожал.когда делаешь второй пункт Корректировка долга, в оборотке по счету 6030 по кредиту садится сумма нормальная, а на конец сальдо по дебету по этому же счету садится с минусом, так и должно быть???При закрытие года эта сумма закроется, или я что то не правильно делаю?
    Заранее Благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 23, 2012 17:40:32   

    Moslem говорит:
    Просто так не сделать. Здесь есть два варианта:
    1. Купить Торговлю или УТП (управление торговым предприятием, там 2 в 1 Бух-ия + Торговля).

    И как бы вы реализовали это в торговле?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 23, 2012 17:52:52   

    Moslem говорит:
    Либо дорабатывать вашу бухгалтерию. (Завести номенклатуру "Скидка", и доработать конфигурацию так, чтобы эта номенклатура не учитывалась в количественном учете, а только в суммовом).

    Жесть.
    Елена Т, Согласен. Во всех казахстанских типовых.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дамираа
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 23, 2012 17:56:19   

    Мы не реализовали, мы получили от поставщика скидку на товар, который был приобретен в течение года.Вот искала информацию как провести эту скидку, корректировку НДС сделала, а вот когда делаю корректировку долга, у меня в оборотке отображается по счету 6030 2 суммы.Вот я и прошу помощи, чтоб специалисты подсказали верно я делаю или нет.
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 23, 2012 18:00:18   

    Дамираа говорит:
    Корректировка долга, в оборотке по счету 6030 по кредиту садится сумма нормальная

    Это правильно.
    Дамираа говорит:
    а на конец сальдо по дебету по этому же счету садится с минусом,

    А это не понятно . Может У Вас проведено закрытие месяца , а вы добавили корректировку , тогда надо месяц перезакрыть .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 23, 2012 18:02:03 Сказали Спасибо❤   

    А если просто посадить услугами на счет 7010 без указания количества и номенклатуры?
    Правильно конечно будет все же сажать на конкретную номенклатуру, при этом себестоимость
    конечно же будет меняться.
    Вы сами продаете эти товары или списываете на административные расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 23, 2012 21:49:44 Сказали Спасибо❤   

    Дамираа,

    Вы хотите видеть проводки
    3310-6030
    3310-1420?

    Предлагаю такой вариант.
    Создаем документ "Возврат ТМЗ поставщику", на закладке "услуги" добавляем в табличную часть услугу "Скидка", ну и соответственно сумма скидки, НДС, а вот счет затрат БУ ставим 6030, тот же счет(ну чтобы документ повелся) ставим на закладке "Счета учета расчетов" (счет списания разницы - хотя не принципиально здесь можно и 7010 поставить, данный счет вообще участвовать в проводке не будет), да и нужно убрать счет 1281.

    Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:

    может устроит такой вариант

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Ноя 24, 2012 10:31:05 Сказали Спасибо❤   

    Shurik говорит:
    может устроит такой вариант

    Прикольно,только вот сумма на "счет списания разницы в себестоимости" , все испортит, особенно если учет по партиям и за весь месяц.

    Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:

    А может и взлетит , как услуга.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дамираа
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 26, 2012 09:19:15   

    Доброе утро!
    Спасибо всем за ответы!
    Мы сами продаем этот товар, попробую сделать как услугу "скидка", больше не вижу никакого варианта.
    Спасибо за помощь Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz