Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Возможна ли переброска переплат по таможенным сборам на НДС?
    Возможна ли переброска с КБК 104309 н...
    Другие виды деятельности в КХ в 2013г по патенту выданному до 26,12,2012г
    Отказ в принятии заявление на зачет у...
    Налоговое заявление на проведение зач...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возможна ли переброска с КПН на другие виды налогов и пеней?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 13, 2012 11:13:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, хочу сделать пересдачу отчетности за 2011 год,что повлекет за собой доп.уплату налогов и начисление пени,так как имеется переплата по КПН 101101(ошибочное перечисление данного налога ),хотелось бы сначала сделать переброску с данного налога на соц.налог 103101 и на пени по соц.налогу и ИПН,возможно ли,так как несколько дней назад делала переброску,но пришел отказ?Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Авг 13, 2012 11:48:18 Сообщить модератору   

    natasa.1986, дело в том, что пока не будет недоимки по определенному налогу переброска не возможна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Авг 13, 2012 12:05:17 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, а разве не наоборот, если на лицевом минус, то перекидка невозможна. помнится мне приходил отказ в перекидке через КН по причине того, что имеется недоимка на лицевом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Авг 13, 2012 12:06:59 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    дело в том, что пока не будет недоимки по определенному налогу переброска не возможна.

    Почему невозможна? После сдачи годового отчета за 2011 г., у меня образовалась большая предоплата по КПН. Позвонили сами налоговики и попросили перекинуть предоплату на другие налоги. Заполнила заявление, раскидала предоплату по всем имеющемся у меня налогам (без пени), в том числе ИПН и Соц.налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Авг 13, 2012 12:31:00 Сообщить модератору   

    Nemo, Мадика, вы не правильно поняли.
    natasa.1986 говорит:
    хотелось бы сначала сделать переброску с данного налога на соц.налог 103101 и на пени по соц.налогу и ИПН,

    Т.е. у нее такая ситуация. Еще нет недоимки (не сданы допики), а она уже пытается сделать переброску.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Авг 13, 2012 12:33:39 Сообщить модератору   

    причина отказа "Переброска возможна только после сдачи декларации за 2012",странно,это написано в 2-х заявлениях,а в 3-м- обработано,но списания суммы нет

    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:

    Трудоголик2, а возможно же перекидка в счет предстоящих платежей,они ведь не знают что собираюсь допик подавать к начислению?

    Добавлено спустя 39 секунд:

    спасибо Трудоголик2, Nemo, Мадика, !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Авг 13, 2012 12:40:24 Сообщить модератору   

    natasa.1986 говорит:
    а в 3-м- обработано,но списания суммы нет

    Обратите внимание на ст 599 п 8 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Авг 13, 2012 15:56:20 Сообщить модератору   

    отправила менеджера в НК,узнать по данным заявлениям,там стоят на своем, ссылаются на ст.146,пока не сдадите 100.00 за 2012 г переброска не возможна,т.е получается одно заявление все таки в обработано,а 2-а других нет,в чем разница,не понятно
    Статья 146. Расчет по корпоративному подоходному
    налогу, удержанному у источника выплаты
    Налоговые агенты обязаны представить расчет по суммам корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором была произведена выплата. Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Авг 13, 2012 16:42:39 Сообщить модератору   

    natasa.1986, предлагаю сходить самой. Ст 599 НК
    Цитата:
    2. Излишне уплаченной суммой налога, платы, пени является положительная разница между уплаченной в бюджет (с учетом зачтенных и возвращенных сумм) и исчисленной, начисленной (с учетом уменьшенной) суммами налога, платы, пени в бюджет за налоговый период с учетом расчетов по данному виду налога, платы, пени за предыдущие налоговые периоды.

    Т.к. срок сдачи 100 формы за 2012 31 марта 2013, а срок уплаты 10 апреля, то переплата у вас образовалась за 2011 г. и они не имют право вам отказывать. По их логике тогда вообще нельзя делать переброски ни по одному виду переплать, т.к. одни декларации сдаются по-квартально, другие - 1 раз в год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Авг 13, 2012 16:48:43 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, cпасибо!я от них не отстану,пойду сама ,так как платить не чем ,надо перекинуть Rose

    Добавлено спустя 52 минуты 52 секунды:

    Трудоголик2, сходила в НК, за 2011 год всего 5 000 тыс было уплачено по КПН,форма 100.00 за 2011 начисление 0,а вся остальная сумма 113 000 тыс,оплачена в 2012 году ,поэтому говорят сначала 100.00 сдайте за 2012,потом уже можно пользоваться переплатой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Дек 07, 2012 13:58:09 Сообщить модератору   

    Здравствуйте как правильно в бух.учете сделать перекидку сумму пени на основной долг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Дек 07, 2012 14:13:54 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    как правильно в бух.учете сделать перекидку сумму пени на основной долг?

    Предлагаю:
    1.Дт 3130(основ.долг)-Кт 3130 (Пеня).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Дек 07, 2012 14:19:32 Сообщить модератору   

    esiphi спасибо получилось!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вс Мар 24, 2013 22:49:07 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, проводки переброски с КПН на ИПН и СоцНал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Мар 26, 2013 07:52:46 Сообщить модератору   

    Янина, предлагаю
    Дт 3120 (ИПН) Кт 1410(3110) КПН ( все зависит от того на каком счете у вас переплата по КПН)
    Дт 3150 (СН) Кт 1410(3110)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Мар 26, 2013 07:52:49 Сообщить модератору   

    Янина говорит:
    проводки переброски с КПН на ИПН и СоцНал

    Предлагаю:
    1.Дт 3120-Кт 3110.
    2.Дт 3150-Кт 3110.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Июл 15, 2014 16:12:59 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, дорогие коллеги.

    Поделитесь пожалуйста опытом, получилось ли у кого-нибудь перебросить КПН уплаченный в текущем году за текущий год на другие виды налогов до сдачи формы 100.00 и избежать отказа ссылаясь на п.1 ст.148?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Сен 23, 2014 12:20:05 Сообщить модератору   

    День добрый!
    А если без заявления налогоплательщика, налоговая самостоятельно делает переброску с основного налога на пеню, разве они имеют право так делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Сен 23, 2014 12:23:17 Сообщить модератору   

    Pryadko E говорит:
    налоговая самостоятельно делает переброску с основного налога на пеню, разве они имеют право так делать?

    Обратите внимание на ст.599 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Сен 23, 2014 12:43:59 Сообщить модератору   

    Согласно ст 599 налоговая может самостоятельно, без заявления налогоплательщика перекинуть в счет погашения: пени по данному виду налога. Ну а если без заявления перекидывает налоговая....копирую с лицевого "Произведен зачет с КБК 103101 на КБК 101201" т.е с другого налога на пеню другого, то это не нарушение с их стороны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Сен 23, 2014 13:08:32 Сообщить модератору   

    Pryadko E говорит:
    "Произведен зачет с КБК 103101 на КБК 101201" т.е с другого налога на пеню другого, то это не нарушение с их стороны?

    Считаю,что если это произошло без Ваше заявление, то это нарушение со стороны Налогового органа.НУ должно выставить Вам Уведомление о погашение задолженности по основному долгу или пени и если нет средств,то по Вашему заявлению производится переброска переплаты с одного налога на другой.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Май 17, 2016 22:51:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Оплатили КПН за 2015 год в размере 1700 т.т., по декларации начислен КПН 450 т.т. Отправляю заявление на переброску 1200 т.т на НДС, второй раз приходит отказ. Причина: В связи с отсутствием регистрационного учета в органе государственных доходов. Что это вообще за причина такая? И как с этим бороться?

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    Сейчас посмотрела справку о наличии задолженности, обнаружила 61 тенге задолженности по ипн (пени) и 2 тенге по СО (пени). ПО этой причине может быть отказ?

    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

    А подтверждающие документы обязательно надо прикладывать? А что является подтверждающим документом? Платежное поручение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Коллега
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Май 18, 2016 10:44:38 Сказали Спасибо❤   

    Локи Токи говорит:
    Здравствуйте. Оплатили КПН за 2015 год в размере 1700 т.т., по декларации начислен КПН 450 т.т. Отправляю заявление на переброску 1200 т.т на НДС, второй раз приходит отказ. Причина: В связи с отсутствием регистрационного учета в органе государственных доходов. Что это вообще за причина такая? И как с этим бороться?

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    Сейчас посмотрела справку о наличии задолженности, обнаружила 61 тенге задолженности по ипн (пени) и 2 тенге по СО (пени). ПО этой причине может быть отказ?

    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

    А подтверждающие документы обязательно надо прикладывать? А что является подтверждающим документом? Платежное поручение?

    Конечно может, скорее всего, отказ из-за задолженности. У меня был аналогичный случай. Оплатите, дождитесь, пока суммы сядут на лицевой, потом снова отправьте заявление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Май 18, 2016 11:10:38 Сообщить модератору   

    А по подтверждающим документам можете подсказать? Обязательно ли их прикреплять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Коллега
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Май 18, 2016 13:42:26 Сказали Спасибо❤   

    Нет, не надо. Смысла нет - все можно увидеть по вашим лицевым счетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz