|  Куда в Ф100 отнести себестоимость реализованного товара?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пн Фев 28, 2011 09:14:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				отдельной суммой? никуда, себестоимость списанного, реализованного товара спишется  в расчетах 100.00.030 строки  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Фев 28, 2011 09:20:52   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Фев 28, 2011 09:35:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Marina N. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100,00,030,VI | 
	 
 
 
может я в другу форму смотрю? но не могу понять - вы про что написали? а что значит "проверочная"
 
там есть строки, участвующие в формуле про расходы по реализации, а какая проверочная?
 
 
Posted after 1 minute 1 second:
 
 
 
	  | Marina N. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI? | 
	 
 
 
в строке 100.00.030 VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами по фиксированным активам и арендуемым основным средствам;  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пн Фев 28, 2011 09:39:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				смотрите, у меня в строке 100,00,060 Налогооблагаемый доход, какая -то нереальная сумма получается. Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пн Фев 28, 2011 09:42:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				полезно Правила читайть,  названия строк до конца бы тоже, ну и саму формулу 030 понять
 
 
Posted after 1 minute 23 seconds:
 
 
 
	  | Sabiko говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость | 
	 
 
 
а вы где это указали? я перепутала участников темы, кажется  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Фев 28, 2011 09:55:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Sabiko, непосредственно себестоимость выбывших (в. т.ч. и реализованных) запасов нигде не указывается.
 
Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК
 
Вы должны только указать остатки на начало и конец и поступление от поставщиков.
 
 
Posted after 5 minutes 43 seconds:
 
 
 
	  | Marina N. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке. | 
	 
 
 
	  | Marina N. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Хорошо. а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI? | 
	 
 
 
	  | Marina N. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  согласно правилам составления ф.100 за 2010 г. в строке 100,00,030,VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами, налоговый учет которых производится в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса. | 
	 
 
 
Marina N., я вот вас совсем не поняла.
 
Вы спрашиваете нас или отвечаете Sabiko?
 
Строка 100.00.030.VI предназначена только для указания расходов на ремонт. Причем как запасов, так и услуг. 
 
Она потом отнимается из общих вычетов, чтобы потом прибавиться через 7 приложение по ФА.
 
 
К себестоимости реализованных товаров эта строка не имеет никакого отношения.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Ср Мар 13, 2013 17:36:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК | 
	 
 
 
 
а можно расшифровать? полезная формула
 
 
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
 
 
Верно ли, что сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III-100.00.018II?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Чт Мар 14, 2013 12:43:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Алма73, правильно, только если у вас нет товаров, которые вы списываете на нужды предприятия.
 
 
Добавлено спустя 45 секунд:
 
 
Только 100.00.018III A
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
 
 
Чтобы не запутать вас, полностью напишу:
 
сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Чт Мар 14, 2013 14:28:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Алма73, а какой у вас вид деятельности? Если чисто "купили-продали", проверьте, что у вас по анализу счёта 7010.
 
И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Пт Мар 15, 2013 02:41:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Taiga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A. | 
	 
 
 
 
у меня ж еще и услуги сидят в 7010 (услуги, входящие в с/с). на эту сумму и не идет увязка. 
 
что ж теперь, перекинуть на 7110?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Пт Мар 15, 2013 11:31:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У вас проводки по услугам какие?
 
7010 - 3310
 
Или
 
1310 - 3310 - доп услуги?
 
 
По идее, если это 
 
	  | Алма73 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  услуги, входящие в с/с.  | 
	 
 
 
То они должны увеличить ст-ть материалов - 1310 - 3310.
 
Приход по строке 100.00.018 III A.
 
И по формуле все должно идти.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пт Мар 15, 2013 11:32:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				7010-3310
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
 
 
у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Пт Мар 15, 2013 12:03:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если это услуги не относящиес к с/с, то вам их нужно разнести на 7110, 7210
 
и распределить по строкам 100.00.018 III B - Н  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Пт Мар 15, 2013 12:19:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тогда Вы вводите услуги документом доп. расходы.
 
Проводки
 
 
	  | Flora говорит: | 
	 
	
	  
	  1310/1330 - 3310. 
 
Приход по строке 100.00.018 III A.  | 
	 
 
 
Сразу на 7010 нельзя.
 
А если у вас материал не списан, товар не продан.
 
То эти услуги сидят (уже в товаре) в строке 100.00.018 II  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пт Мар 15, 2013 12:53:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я специфики деятельности не знаю, конечно,
 
но может эти услуги тогда разнести по строкам 100.00.018 III B - Н.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Пт Мар 15, 2013 14:49:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Алма73,  У нас тоже вид деятельности услуги, если ТМЦ вообще нет но учитывать хотим себестоимость услуг на 7010, то 
 
эти услуги идут в строку прочие расходы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Пт Мар 15, 2013 15:10:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо.
 
 
Если отношу на 7010, то не идет увязка с ф.100  
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
 
 
вот эта формула не идет:
 
стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Пт Мар 15, 2013 15:19:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Алма73, правильно она не пойдет, потому что там ТМЦ, а не услуги, садите или на 7110, если нет то на 7010, только в прочие расходы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Пт Мар 15, 2013 16:24:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | VFrol говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В смысле с себестоимость? | 
	 
 
 
 
мы - проектное тоо и распечатку и инженерные услуги заносим на с/с  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#44  Пт Мар 15, 2013 16:53:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Алма73 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование | 
	 
 
 
Можно не переделывать счет, достаточно отправить эти суммы в свои строки Ф100 :
 
Инженерные , распечатка и брошюрование - 100.00.018 III H.
 
Для Вашей организации подойдет строка 100.00.018 III G.
 
Суммы этих услуг просуммируются в строке 100.00.018 III и не важно на каком в БУ они отразились.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
 
 
 
	  | Taiga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II | 
	 
 
 
Эта формула очень частная. Могу привести как минимум 2 случая , когда она не будет работать.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#46  Пт Мар 15, 2013 17:01:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Алма73, В Вашем случае она не работает. Есть еще предприятия с раздельным учетом , там при реализации себестоимость может отразиться как на сч.7010 , так и сч.7470 . Это удобно для ведения раздельного учета.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#47  Пт Мар 15, 2013 17:07:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Поэтому, я сделаю расшифровку для себя в ексель.
 
Просто мне очень важно мнение бухгалтеров   
 
 
Спасибо Вам тоже!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |