Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какой вид отчета отправлять по 701.01...
    20 декабря 2012г. утверждены новые формы первичных документов
    Заполнение формы 328 , заполнение кода товара ТН ВЭД в КН
    После технических работ 20 декабря при отправке формы 911 выдаются ошибки
    Какой датой принять нового работника: 1 декабря или 4 декабря ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение формы 101.02 по сроку до 20 декабря.     
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Дек 12, 2011 15:07:44   

    Такая ситуация : Ежемесячно платим по 3 млн КПН ,согласно расчету по форме 101.02. Но видим какртину в конце года ,что прибыль у нас намного меньше и соответственно КПН будет меньше .Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь. Возникли вопросы :
    1. Вид расчета очередной или дополнительный ?
    2. Какие строки заполнять ,не могу поняьть . Помогите пожалуйста.

    P.S В расчете который отправила до 20 апреля 2011 года такие данные :
    строка 101.02.002 - 27 млн.
    строка 101.01.005- 3 млн.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Дек 12, 2011 15:24:41   

    ясмин79,
    ясмин79 говорит:
    Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь.
    .
    ясмин79 говорит:
    Вид расчета очередной или дополнительный ?

    Дополнительный.
    ясмин79 говорит:
    строка 101.01.005- 3 млн.

    Необходимо,Стр.101.02.005- минус 3 000 000 т.г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 12, 2011 15:40:17   

    esiphi , скажите плиз, а строка 101,02.002 остается пустой ?
    получается только в строке 101.01.005 поставить (- 3млн) ? И все ? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 13, 2011 07:03:45 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    в строке 101.01.005 поставить (- 3млн) ? И все ?

    В стр.101.02.005 отразить
    esiphi говорит:
    минус 3 000 000 т.г.
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 21, 2013 12:36:53   

    Добрый день,вновь такая же ситуация : заявили на 2013 год больше ,чем фактически получается . Можно ли отсторнировать октябрь ,ноябрь ,декабрь ? Если да , то можно доп.отчет по форме 101.02 отправить сегодня (21 октября) ,не будет ли нарушения по сроку ?

    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

    P.S. Ежемесечную оплату не производим, так как у нас переплата с прошлого года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 21, 2013 12:45:21   

    ясмин79,
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=548776&tape#548776
    сегодня через минут 15 начнется, там можно тоже задать вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Окт 21, 2013 12:57:04   

    К сожалению у меня нет тех.условий для подключения к вебинару , к тому же нахожусь в декретном отпуске. А вопрос решить надо сегодня. Подскажите , плиз .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 21, 2013 12:59:49   

    ясмин79, там нужно иметь доступ в интернет и наушники.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Окт 21, 2013 13:03:10   

    В данный момент нет у меня наушников Sad . По старинке уже не отвечают на этом форуме ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Окт 21, 2013 13:31:59   

    ясмин79 говорит:
    не будет ли нарушения по сроку ?

    я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение? если вы до срока уплаты отправите допик, то к сроку уплаты "сядет" корректировка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Окт 21, 2013 13:38:25   

    Мара говорит:
    я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение?

    Срок до 20 числа каждого месяца можно отправить допик , получается если отсторнировать октябрь , до можно отправить 21 числа ( так как 20 выходной) ?

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    И еще вопрос , сторнирую только строку 101.02.004 ? Помогите плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Окт 21, 2013 13:52:53 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    сторнирую только строку 101.02.004 ?

    Верно,если расчет суммы авансовых платежей по КПН был ранее составлен в соответствии с п.6 ст.141 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Окт 21, 2013 14:13:10   

    Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?

    Добавлено спустя 17 секунд:

    Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Окт 21, 2013 14:26:08 Сказали Спасибо❤   

    При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
    Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.
    И как я понимаю, есть только срок для последней корректировки. А где
    ясмин79 говорит:
    Срок до 20 числа каждого месяца
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Окт 21, 2013 14:33:21   

    ясмин79 говорит:
    чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?

    Предлагаю:
    1.21 октября-срок представления доп.ф.101.02(ст.33 НК РК).
    2. до 25 октября-срок оплаты.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Окт 21, 2013 15:11:48 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?

    Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
    Мара говорит:
    и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по КПН, то есть до 25 числа.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 23, 2013 11:26:25   

    Всем большое спасибо за участие.
    Еще один вопрос Embarassed ,если я отправляю сейчас корректировку , то автоматически начисление сядет с минусом за все 3 месяца (октябрь ,ноябрь ,декабрь)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 23, 2013 11:33:14   

    ясмин79 говорит:
    если я отправляю сейчас корректировку , то автоматически начисление сядет с минусом за все 3 месяца (октябрь ,ноябрь ,декабрь)?

    Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Окт 23, 2013 11:41:43   

    Каимова Ольга говорит:
    Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло.

    А как же
    Мырзабаева Б.М. говорит:
    ясмин79 говорит:
    Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?

    Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
    Мара говорит:
    и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по КПН, то есть до 25 числа.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Окт 23, 2013 13:45:00   

    Все отправила , пришло уведомление с разноской по 3 мес.(вкл.октябрь).
    Еще раз всем спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТайнаTayna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Дек 20, 2013 16:33:30   

    Здравствуйте. У меня такой вопрос: за 2012 год убыток 1 000 000. За 2013 г. налогооблагаемый доход составил 500 000. 101.02 за 2013 г. сдали исходя из предполагаемой суммы КПН 10 000. Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Дек 20, 2013 17:11:40 Сказали Спасибо❤   

    ТайнаTayna говорит:
    Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года?

    Учитывая переносимые убытки (1000 000) у Вас КПН к уплате не возникает, а значит нет необходимости сдавать дополнительные форму 101.02. Если только уменьшить АП по КПН на сумму последнего платежа за декабрь (833 тг)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz