Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно принять к учету ОС
    Как правильно принять к учету транспорт в целях налогообложения ?
    как принять к учету ОС без документов
    Товарный чек вместо накладной, можно ли принять к учету
    Как принять к учету ОС и НМА Безвозмездное поступление которые выиграли как приз
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C 8: Как правильно принять к учету поступившие ОС и НМА?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Сен 24, 2009 18:19:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=481732#481732

    Всем привет! Изучаю 1С 8-ку и сразу возникла тысяча вопросов по поступлению ОС. Есть документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" + еще и " принятие к учету ОС". Заполнять нужно оба? и еще если у меня ОС в комплекте как правильно внести? Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #2 Чт Сен 24, 2009 18:22:41   

    ANGEL22 говорит:
    Есть документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" + еще и " принятие к учету ОС". Заполнять нужно оба?

    Да.
    ANGEL22 говорит:
    если у меня ОС в комплекте как правильно внести?

    Или одним наименованием или каждую составную комплекта а потом сделать документ "Комплектация ОС".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Сен 24, 2009 18:28:12 Сообщить модератору   

    Так и сделаю..и еще у меня поступил 1. шкаф, к которому идут боковые стенки, крепления и розетки; 2. сервер, к которому монитор, клавиатура,свич. Если я сделаю комлектацию по обоим правильно ли это будет? или мелкие части списать сразу? Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #4 Чт Сен 24, 2009 18:29:42 Сказали Спасибо❤   

    Одним наименованием
    ANGEL22 говорит:
    1. шкаф

    ANGEL22 говорит:
    2. сервер


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Сен 24, 2009 18:35:06 Сообщить модератору   

    Ну в приципе считается "Принятие к учету" это факт ввода в эксплуатацию. Мы проводим его когда поступает из подразделения такой Акт. В 1с-8 есть маленькая недоработка - собственно актив появится на счете по доку "Поступление.." и если не провести док "Принятие к учету" , то этот актив так и будет там висеть без движений и амортизаций. Поэтому лучше делать оба дока сразу.
    Елена Т говорит:
    Или одним наименованием или каждую составную комплекта а потом сделать документ "Комплектация ОС".

    Учитете в данном документе учавствуют только ОСы. Поэтому все комплектующие должны быть "Основными средствами" (это при покупке) .

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вс Сен 27, 2009 23:57:10 Сообщить модератору   

    VFrol
    Все там доработанно.
    Документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" делает поступление ОС на слад. После этого этот ОС там лежит и аммортизация, соответственно, не начисляется. Статус у ОС стоит "В запасе".
    После того, как этот ОС нужно пустить в работу, то делается документ "Принятие к учету". Этот док-т ставит у этого ОС значение "Принят к учету". И только после этого документа начисляется аммортизация.
    Так что не обязательно делать два документа сразу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Окт 15, 2009 11:52:19 Сообщить модератору   

    Купили 1С.8, раньше программное обеспечение считалось как НМА, а теперь в соответствии с НСФО №2 (раздел 17, ст. 299) оно таковым не является.
    Значит могу отнести на расходы бужущих периодов?
    Подскажите пож-та!
    Спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #8 Чт Окт 15, 2009 11:53:48   

    Далера
    Верно думаете, определите срок ее использования и списывайте равномерно в течении этого срока.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Окт 15, 2009 12:42:17 Сообщить модератору   

    Далера говорит:
    Значит могу отнести на расходы бужущих периодов?

    Нет. В условиях лицензионного соглашения нет срока действия, поэтому право использования является бессрочным. Следовательно - расходы периода.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пт Окт 23, 2009 15:47:40 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста. Мы купили антивирусы и прогр лицензионную ,но пока не установили на компЪютеры, как сейчас провести и после установки по б/у? Пока висит в "товаре"-1330.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #11 Пн Окт 26, 2009 09:25:24   

    Поступили ОС по ГТД импорт товара в 1С 8 как провести принятие к учету ? По фактурной стоимости или фактурная стоимость+НДС импорт товара + тамож. процедуры?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пн Окт 26, 2009 10:06:57 Сообщить модератору   

    1. Релиз конфигурации.
    2. Рег. номер в личку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #13 Пн Окт 26, 2009 10:14:50   

    1С 8 (1.5.12.15)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Пн Окт 26, 2009 10:26:16 Сообщить модератору   

    А рег.номер почему не наблюдаю?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #15 Пн Окт 26, 2009 10:31:44   

    Cleaner говорит:
    А рег.номер почему не наблюдаю?

    Где он находится?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пн Окт 26, 2009 10:33:24 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/rules.php#1c
    Читаем.

    Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:

    Роза говорит:
    в 1С 8 как провести принятие к учету ? По фактурной стоимости или фактурная стоимость+НДС импорт товара + тамож. процедуры?

    НДС по импорту включается в стоимость ОС только если Вы не являетесь плательщиком НДС. Если плательщик, то фактурная стоимость + тамож. процедуры.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Чт Окт 29, 2009 11:16:13 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Здравствуйте! Т.е. я поняла так, если мы являемся плательщиками НДс, то ОС средства по импорту я буду занасить их без НДС,и как обячно в 1С 8.1.
    делать принятия к учету???

    Заранее вас благодарю! Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #18 Чт Окт 29, 2009 11:40:21 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    ОС средства по импорту я буду занасить их без НДС

    Верно.
    Жанна говорит:
    делать принятия к учету

    Да.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Окт 29, 2009 11:54:44 Сообщить модератору   

    Елена Т
    И еще один вопросик. Могу ли я продать контейнер физ.лицу??

    Все это последний мой вопросик. СПС большое Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #20 Чт Окт 29, 2009 12:00:06 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    Могу ли я продать контейнер физ.лицу??

    Кто Вам запретит Very Happy Ваше право продать кому угодно. Не по теме.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пн Фев 08, 2010 10:52:12 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня. У меня возник вопрос приобретена на днях мебель для офиса. Как сейчас правильно по шагам оформить поступление в 1с8, если с 2009 года, это не ОС и как я понимаю Амортизация не должна начисляться?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пн Фев 08, 2010 12:35:54 Сообщить модератору   

    Должна ли я в Поступлении ТМЗ и услуг, использовать закладку Основные средства?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #23 Пн Фев 08, 2010 12:52:56 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша говорит:
    в Поступлении ТМЗ и услуг, использовать закладку Основные средства

    Далее документ "Принятие к учету ОС" заполняете в нем все данные.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пн Фев 08, 2010 12:59:09 Сообщить модератору   

    В поступлении ТМЗ и услуг используете закладку ОС, заводите в справочнике ОС, выбираете его, проставляете сумму.
    Если ОС одного типа, например столы штук -5, то на каждый стол заводите справочник стол1, стол2 и т.д. Вводите счет фактуру и проводите документ. Следующий шаг это на основании этого документа необходимо произвести принятие к учету этих ОС. В этом документе на основании бухгалтерского суждения и с учетом мнения комиссии по приемке ОС к учету проставляете срок службы, счета учета, способ начисления амортизации и т. д. по форме. После проведения документа ваши ОС оприходованы и приняты к учету

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пн Фев 08, 2010 13:58:09 Сообщить модератору   

    Т.Е получается, что так же как и раньше, нужно принять к учету ОС и начислять Амортизацию по БУ, несмотря на то, что с 2009 г. ОС являются только здания.сооружения? А по Налоговому учету должна ли считаться амортизация?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пн Фев 08, 2010 14:04:36 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    это не ОС и как я понимаю Амортизация не должна начисляться?

    Это основные средства и амортизация должна начисляться, несмотря на порядок в отношении налога на имущество по налоговому кодексу.
    Евлеша говорит:
    Т.Е получается, что так же как и раньше, нужно принять к учету ОС и начислять Амортизацию по БУ, несмотря на то, что с 2009 г. ОС являются только здания.сооружения?

    абсолютно верно
    Евлеша говорит:
    А по Налоговому учету должна ли считаться амортизация?

    должна, смотрим НК ст. 120 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=120

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Пн Фев 08, 2010 14:15:56 Сообщить модератору   

    выходит, что я вот на эту офисную мебель купленную директору в кабинет, должна исчислять и Амортизацию по НУ (4 группа естественно), . А на вычеты Амортизация ведь не берется, ОС не связаны с получение дохода никак?

    Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:

    запуталась подскажите пожалуйста

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Пн Фев 08, 2010 15:08:21 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    А на вычеты Амортизация ведь не берется, ОС не связаны с получение дохода никак?

    на вычеты амортизация относится.. офис. мебель связана с предпринимат. деятельностью.. не нужно доходить до маразма и не исчислять амортизацию на офисную мебель, т.к. эта мебель является созданием рабочей атмосферы для работников (в данном случае, директор) предприятия ..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пн Фев 08, 2010 15:10:38 Сообщить модератору   

    Начисляете амортизацию и в бухгалтерском и в налоговом учете, связаны ОС с вашей предпринимательской деятельностью или нет
    вы должны применить бухгалтерское суждение например: мебель необходима для приема клиентов, и т. д. т.е если вы сможете убедить своим суждением налогового инспектора смело можете начислять амортизацию

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Пн Фев 08, 2010 15:19:10 Сообщить модератору   

    если так рассуждать, то даже амортизацию на обогреватель, тоже можно отнести на вычеты... извините обогревали клиентов. Я то даром убеждения как раз обладаю, смутил ответ в Налоговой обращалась правда по телефону в кабинет по консультациям налогоплатильщиков, вот и запуталась, ищу истину, вам спасибо кажется вику свет в конце тонеля Rose Ну вот уже не потеме явно только не надо по пальцам, плиз, это я от отчаянья.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Valentinka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #31 Чт Апр 19, 2012 18:29:52   

    ОС поступили 08 сентября, при закрытии месяца амортизация не начисляется. Первое начисление провоится только в октябре.
    Вопрос: разве в сентябре не должно было произойти начисление?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #32 Чт Апр 19, 2012 18:42:31 Сказали Спасибо❤   

    Valentinka говорит:
    ОС поступили 08 сентября, при закрытии месяца амортизация не начисляется. Первое начисление провоится только в октябре.
    Вопрос: разве в сентябре не должно было произойти начисление?


    Зависит от того, что Вы прописали в своей учетной политике (Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет)).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Valentinka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #33 Чт Апр 19, 2012 18:47:03   

    Raybek, спасибо большое!!!! а как вам отправить спасибку? просто в Бухгалтерии я чайник, а в 1С вообще самоварище Yahoo! Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Пт Ноя 15, 2013 11:16:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, приобрели тягач с полуприцепом. Тягач поставщик А и полуприцеп поставщик Б. скажите как правильно их оприходовать в 1С. Сделала поступление ТМЗ на каждого отдельно так как поставщики разные и комплектацию ОС так как это в общем одна машина (тягач с полуприцепом). Теперь ОСВ 2400 тягач считает амортизацию, а полуприцеп висит сумма. Может я не правильно, что то сделала так как в общем сумму должна была объединиться и амортизацию считать с одной суммы. Подскажите, что я не правильно занесла в программу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #35 Пт Ноя 15, 2013 11:44:05   

    Салтанат говорит:
    и комплектацию ОС

    если речь идет о автоматизации в 1С8, то комплектация там для учета в "комплекте", при это ОСы остаются разными единицами. Что бы "собрать" из разных ОС и ТМЗ одно ОС - делается модернизация.
    В вашем случае, вы видимо сделали один документ принятие к учету - для тягача. Думая, что объявив полуприцеп в комплекте, у вас получилось одно ОС. Это не так, полуприцеп остается отдельным ОС. Его надо также принять к учету.
    И в принципе это правильно, раз полуприцеп легко отделяется от тягача, логичнее их вести отдельными ОС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #36 Пт Ноя 15, 2013 11:50:08 Сообщить модератору   

    Мара значит и тягач и полуприцеп я как отдельно оприходовала от разных поставщиков, точно так же сделать принятие к учету и отдельно начислять амортизацию, так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #37 Пт Ноя 15, 2013 11:59:47 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    точно так же сделать принятие к учету и отдельно начислять амортизацию, так?

    да, после принятия учета каждого ОС, амортизация будет отдельно начисляться.
    Мы тут как-то пытались понять, зачем "комплектация" существует, пришли к выводу, что чисто информативно, что бы знать какое ОС с каким ОСом "партнерствует". Ну может еще при всяких списаниях будет предупреждать, что существует в комплекте.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #38 Пт Ноя 15, 2013 12:04:02 Сообщить модератору   

    Ясно, спасибо Вам большое!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Пт Ноя 15, 2013 12:23:45 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    пришли к выводу, что чисто информативно

    Не совсем так. Это необходимо так же при увеличении ст-ти после кап. ремонта, поскольку он может проводится отдельно по тягочу и прицепу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #40 Пт Ноя 15, 2013 12:30:38   

    Трудоголик2 говорит:
    Это необходимо

    что то не поняла я этого Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Пт Ноя 15, 2013 12:40:12 Сообщить модератору   

    Мара, при капитальном ремонте происходит капитализация затрат, которое отражается через увеличение ст-ти ОС. Вот, что я имела ввиду. Тягач и прицеп должны быть выделены в отдельный объект ОС, т.к. сроки кап ремонта у них разные.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #42 Пт Ноя 15, 2013 12:41:57   

    Да это как бы понятно, я не могу понять, чем мне полезна - "комплектация". Хоть бы отчет какой был по комплектам. Очень надо, может не могу найти, может он есть?(1с8)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #43 Пт Ноя 15, 2013 12:45:41 Сообщить модератору   

    Мара, чет я не тормознула про комплектацию! Confused
    Я имела ввиду, что надо приходовать отдельно каждое ОС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #44 Пт Ноя 15, 2013 12:55:35 Сообщить модератору   

    Мара, Отчет по комплектам ОС это все та же ведомость по амортизации , только с группировкой "родитель".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #45 Пт Ноя 15, 2013 13:10:23   

    VFrol,сейчас попробую, почему-то не получалось, хотя этого родителя давно видела....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #46 Пт Ноя 15, 2013 14:37:15 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    "родитель".

    "Родительское ОС" в отчете

         Цитата полностью   §Печать темы
    Татьяна Васильевна
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #47 Ср Янв 29, 2014 10:49:13   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82), (2.0.13.5), № 801021902 (уже где-то указывала)
    Вопрос о правильности принятия к учете ОС: заполняю документ «Принятие к учету».
    Принципиально ли в одном документе указывать список ОС или на каждый ОС необходимо заводить отдельный документ?
    Отдельные документы советовали заводить программисты...
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #48 Ср Янв 29, 2014 15:51:42 Сообщить модератору   

    Татьяна Васильевна говорит:
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82), (2.0.13.5), № 801021902 (уже где-то указывала)
    Вопрос о правильности принятия к учете ОС: заполняю документ «Принятие к учету».
    Принципиально ли в одном документе указывать список ОС или на каждый ОС необходимо заводить отдельный документ?
    Отдельные документы советовали заводить программисты...
    С ув.

    В отдельных документах нет необходимости, если только вы не ведете учет в разрезе отдельных структурных подразделений. Если ОС приобретены по одному документу, то делайте на его основании принятие к учету, останется занести только данные для амортизации
    Возможно программисты имели ввиду заводить отдельную карточку по каждому ОС. Или даты принятия к учету разные.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #49 Ср Янв 29, 2014 17:48:14 Сказали Спасибо❤   

    Татьяна Васильевна говорит:
    Отдельные документы советовали заводить программисты...

    Чем аргументировали?
    Mukhamedjanova E. говорит:
    В отдельных документах нет необходимости, если только вы не ведете учет в разрезе отдельных структурных подразделений.

    В разрезе подразделений, выделенных на отдельный баланс (то бишь Организаций).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Татьяна Васильевна
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #50 Пт Янв 31, 2014 14:34:04   

    С. Ромазанов,
    Времени прошло много - не вспомню точную причину (от программистов). Но мысль была такая - для использования в дальнейшем...
    Уж простите, если ничего конкретного не сказала.
    Но - спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #51 Вт Фев 18, 2014 18:12:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!
    Приходую ноутбук через документ Поступление ТМЗ и услуг.При создании карточки ОС
    - в первой вкладке Основные сведения -не активно поле "Организация" и поле"Группа ОС"
    - во вкладке-Бухгалтерский учет также не активны поля с первоначальной стоимостью, скроком использования и пр.
    Нужно ли заполнять эти поля или эти данные заполняются в другом документе?

    1-С 8.2 рег.номер 801019786

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Может кто покажет скрины по заполнению вкладок в карточке на ОС Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #52 Вт Фев 18, 2014 18:52:11 Сообщить модератору   

    Заполняется только наименование и первая вкладка "основные свдения", если у вас есть данные. Все остальные данные (стоимомсть, параметры амортизации, срок использования и тд) заполнятся автоматически при создании и проведении документа "принятие к учету ОС"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #53 Ср Фев 19, 2014 11:46:46 Сообщить модератору   

    Mukhamedjanova E., спасибо, все получилось, но вот износ раньше считала вручную а теперь 1-С 8 установили. Проверьте пожалуйста, верно ли заполнен документ - Принятие к учету ОС. Много осталось пустых полей, я сомневаюсь все ли заполнила. И нужно ли заполнять номер приказа о принятии к учету ОС и членов комиссии. Мы таких приказов не печатаем ( они обязательны?) и комиссию не из кого составлять-работает 3 человека.

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #54 Ср Фев 19, 2014 13:01:38 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, первый файл не открывается, видимо расширение не то

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #55 Ср Фев 19, 2014 15:58:39 Сообщить модератору   

    Все данные заполнены верно

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #56 Ср Фев 19, 2014 20:34:13 Сообщить модератору   

    Mukhamedjanova E., Rose
    Спасибку отправила

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #57 Чт Фев 27, 2014 13:39:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
    Почему в ведомости счета 2400 по НУ отражается сумма износа по БУ.
    И при закрытии периода вся сумма начисленного износа по БУ списывается, он ведь должен оставаться на счете 2420

    Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:

    Arina73 говорит:
    1-С 8.2 рег.номер 801019786


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #58 Чт Фев 27, 2014 15:42:06 Сообщить модератору   

    почему не начисляется амортизация?в принятии к учету стоит галочка Амортизация по БУ,делаю закрытие мес,но ничего не происходит...

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Arina73, а вы заполняли график амортизации по БУ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #59 Чт Фев 27, 2014 15:56:40 Сообщить модератору   

    Arina73, Интересно было бы заглянуть в документ "Принятия к учету .."

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #60 Чт Фев 27, 2014 16:00:40 Сообщить модератору   

    VFrol, сейчас вышлю

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Принятие к учету

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #61 Чт Фев 27, 2014 16:03:43 Сообщить модератору   

    Вот...

    Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:

    VFrol, возвращайтесь скорей Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #62 Чт Фев 27, 2014 16:52:33 Сообщить модератору   

    NATA1686, Вроде нормальный док.,только что там в графике амортизации, его можно не заполнять, если нет изменений в период начислений (летом один коэфф. , зимой другой ).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #63 Чт Фев 27, 2014 16:54:48 Сообщить модератору   

    VFrol, А про меня забыли....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #64 Чт Фев 27, 2014 17:01:37 Сообщить модератору   

    Arina73, У Вас неплохо работает амортизация :
    1. По бух учету за год амортизация составила 50% , как и заказывали.
    2. По налоговому тоже самое.
    Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #65 Чт Фев 27, 2014 17:08:00 Сообщить модератору   

    VFrol, разве по НУ по 3гр. Амортизация не 40% ?
    VFrol говорит:
    Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.

    Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?

    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

    VFrol, я сейчас перепровела срок службы, поставила 96 месяцев. Итог тот же.
    Начисленный по бухучету износ отражается в ведомости по НУ. Насколько я понимаю, там должна отражаться сумма 142767 *40%=57107

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #66 Чт Фев 27, 2014 17:23:12 Сообщить модератору   

    Arina73 говорит:
    Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?

    Карточку откройте , ударив мышкой по данной сумме.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #67 Чт Фев 27, 2014 17:24:34 Сообщить модератору   

    Карточка ссылается на закрытие месяца

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    И проводка в карточке Д 2420 и К 2420

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    Закрытие месяца

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #68 Чт Фев 27, 2014 17:35:11 Сообщить модератору   

    Такое может случиться если " способ отражения расходов по амортизации "кривой.
    Проверьте ка его .

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #69 Чт Фев 27, 2014 17:40:46 Сообщить модератору   

    VFrol, я наеврное не там смотрю...

    Добавлено спустя 28 секунд:

    наверное Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #70 Чт Фев 27, 2014 18:01:07 Сообщить модератору   

    Там , Там !!! Надо заполнить проводки. Например для АУП :
    Дт 7210 статья затрат , подразделение и т.д.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Пробуйте , а я пока отъеду.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #71 Чт Фев 27, 2014 18:16:28 Сообщить модератору   

    VFrol, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Этот вопрос закрылся. Rose Rose Rose
    Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ
    Простите мне мою назойливость

    Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #72 Чт Фев 27, 2014 18:18:03 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    Принятие к учету

    Добрый день! А как вы ставите процент годовой амортизации 25% а срок для вычета амортизации ставите 120 месяцев? - если 120 месяцев - то процент будет 10, а при 25% - срок для вычета будет 48 месяцев.Определитесь с этим и установите нужный срок и %. Затем график амортизации не обязателен. Если вы его заполняли- то просмотрите внимательно по месяцам начисления. И имейте ввиду что если вы ОС купили в январе- то амортизация будет начисляться с февраля месяца. И на 2420 вы увидите начисления только когда проведете закрытие февраля.
    С уважением!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #73 Чт Фев 27, 2014 19:34:40 Сообщить модератору   

    Arina73, Опять же, по Вашему скрину я не понял , это вся корреспонденция по НУ или одна операция.Так же не понятно , какой вид учета у данной операции (НУ,ВР,ПР).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #74 Пт Фев 28, 2014 09:59:13 Сообщить модератору   

    VFrol, здравствуйте! Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода...

    Добавлено спустя 45 секунд:

    сумму Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #75 Пт Фев 28, 2014 10:03:01 Сообщить модератору   

    marina777, Добрый день!по поводу % амортизации поняла свою ошибку,спасибо.ОС поступили в 2012 году,но принятие к учету только с 01.01.2013,делаю закрытие февраля и ничего..... Crying or Very sad ,а что еще может быть не так?

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

    Arina73, такая же ерунда Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Arina73, " способ отражения расходов по амортизации "какой счет затрат поставили?7210?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #76 Пт Фев 28, 2014 10:40:21 Сообщить модератору   

    7210 Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #77 Вс Мар 02, 2014 00:08:27 Сказали Спасибо❤   

    Arina73 говорит:
    Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ

    Потому что любая операция в БУ должна быть отражена в НУ. Вопрос только в том в какой раздел попадет: НУ, ВР или ПР. Амортизация, к примеру, в ВР.
    Arina73 говорит:
    Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода.

    Ну почему, хочет. Ваш ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП, а в этом году и в следующем по НУ будет только закрываться ВР по "списанному" в НУ ноутбуку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #78 Пн Мар 03, 2014 10:38:04 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, спасибо, я уже разобралась.

    С. Ромазанов говорит:
    ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП

    Да,конечно, Вы правы Smile Я несколько дней "билась" с этим НУ , а ларчик просто открывался Very Happy

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    На самом деле в этой стоимостной группе гораздо больше ОС чем 300 МРП и она не списалась в прошлом году . Просто чтобы не запутаться решила проверить все проводки на примере одного ноутбука и в итоге сама себя перехитрила Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #79 Пн Мар 03, 2014 15:58:33 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста,почему в НУ не отражается амортизация?спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #80 Чт Апр 16, 2015 15:12:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор Confused .

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Здравствуйте.
    Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор Confused .

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Извините, интернет скачет Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #81 Чт Апр 16, 2015 15:40:42 Сообщить модератору   

    mzpl, вы присваиваете ОС инвентарный номер? На каждое ОС должен быть свой инвентарный номер. Поэтому придётся ручками вносить. И ещё карточки ОС заводить на каждое ОС отдельно, даже если они идентичные. Потому что , если какие-то из этих 120 шт. вы продадите или они выдут из строя, списывать нужно какое-то одно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #82 Чт Апр 16, 2015 15:58:52   

    Так как ОС идентичные
    YelenaS говорит:
    придётся ручками вносить

    первый документ создайте, а потом пользуйтесь кнопочкой "добавить копированием" и меняйте только ОС1 на ОС2 и.т.д

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #83 Вт Июл 14, 2015 14:22:54 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Помогите пж!
    оформляю на баланс ОС (ком.помещение), путем уплаты УК.

    Проводки 2410-5110. Через операцию.
    сумму операции вверху справа я могу проставить.
    а вот внизу в табличной части, вал.сумму по Дт и Кт не получается проставить.
    Подскажите пж, что я не правильно сделала?
    Когда формирую ОСВ проводки не отражаются.
    Принятие к учету сделала.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #84 Вт Июл 14, 2015 15:20:57 Сообщить модератору   

    Firuza,
    а зачем вам валютная сумма? в самом последнем столбце Сумма - вот тут поставьте и все..

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    Вот как то так

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #85 Вт Июл 14, 2015 15:34:52 Сообщить модератору   

    Мелена, спасибо большое!
    Я еще чайник))) только учусь.
    Теперь все отражается!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #86 Вс Июл 19, 2015 15:58:59 Сообщить модератору   

    Добрый день, уважаемые коллеги помогите разобраться. В новой базе делаю поступление ТМЗ услуг в апреле, после принятие к учету, галочка начислять амортизацию стоит, срок, способ начисления и отражения указан, счет все указаны, закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день. Может есть какие то еще дополнительные настройки по начислению амортизации? Fool Уфф

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #87 Пн Июл 20, 2015 23:32:59   

    Рег. номер будет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #88 Вт Июл 21, 2015 13:08:19 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.18.11)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #89 Вт Июл 21, 2015 13:14:03 Сообщить модератору   

    Карина говорит:
    Рег. номер будет

    Это не то, на коробке от 1С номер регистрационный должен стоять.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #90 Вт Июл 21, 2015 13:25:10 Сообщить модератору   

    YelenaS, С. Ромазанов, 801030245 Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #91 Вт Июл 21, 2015 13:48:38 Сообщить модератору   

    Думаю нужен скриншот "принятия к учету"

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #92 Вт Июл 21, 2015 14:16:52   

    Карина говорит:
    закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день.

    Скриншот Принятие к учету в студию.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #93 Вт Июл 21, 2015 14:40:03 Сообщить модератору   

    Коротин Евгений, С. Ромазанов, во вложении

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #94 Вт Июл 21, 2015 15:32:40 Сказали Спасибо❤   

    Уберите график амортизации.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #95 Вт Июл 21, 2015 17:16:44 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, Получилось Yahoo! Спасибо огромное Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz