Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Расходы будущих периодов в 1С 8.2
    Расходы будущих периодов в 1С 7.7.
    Расходы будущих периодов и НДС
    Расходы будущих периодов
    Расходы будущих периодов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расходы будущих периодов в годовом отчете КПН 2013 год     
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 28, 2014 12:49:57   

    Добрый день! Помогите с вопросом о расходах будущих периодов , куда и в какую строку надо относить ? Мое суждение :
    сальдо на начала по счету 1620 - это строка 100.00.009V,( переходить с декларации 2012 года )
    приобретение по дебету счета 1620 это строка 100.00.009H,
    сальдо на конец по счету 1620 это строка 100.00.009IX . ПРАВИЛЬНО ???
    А списанные на затраты в этом году 2013 в какую ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 28, 2014 13:25:40   

    доми1 говорит:
    А списанные на затраты в этом году 2013 в какую ???

    Предлагаю в
    доми1 говорит:
    строка 100.00.009V
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 28, 2014 13:38:25   

    Предлагаю:
    доми1 говорит:
    А списанные на затраты в этом году 2013 в какую ?

    Входят в строку 100.00.009 (выводятся по формуле)
    строка 100.00.009III, включающая в себя
    доми1 говорит:
    приобретение по дебету счета 1620 это строка 100.00.009H

    отнимается строка
    доми1 говорит:
    100.00.009IX


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 28, 2014 13:50:50   

    esiphi говорит:
    доми1 говорит:
    А списанные на затраты в этом году 2013 в какую ???

    Предлагаю в
    доми1 говорит:
    строка 100.00.009V
    .
    С ув.

    строка 100.00.009V это же рбп признанные расходами в предыдущих периодах т.е в 2012 году ,это же сальдо здесь будет.

    Купленные и списанные в 2013 году ,куда относить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 28, 2014 13:58:20 Сказали Спасибо❤   

    доми1 говорит:
    Купленные и списанные в 2013 году ,куда относить ?

    Обратите внимание:
    1.Дт 3310-Кт 1030- 100 у.е.2013 г.
    2.Дт 1620-Кт 3310-100 у.е 2013 г.
    3.Дт 7210-Кт 1620-100 у.е.2013 г.
    Поэтому предлагаю в стр.100.00.009 V 100 у.е+с-до с 2012 г. если оно списано Дт 7210-Кт 1620.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 28, 2014 14:00:45   

    ок, спасибо , вроде все понятно Rose ,спасибка за мной.

    Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:

    там же нет разницы страховака это или подписка ? Все что на счете 1620,так ?

    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:

    меня смущает , что списанные в 2013 году надо отнести в стр.100.00.009 V. Может все таки в строка 100.00.009H ???
    Почему сомнения , потому, что ведь строка 100.00.009 V- это Стоимость работ и услуг ,себест тмз ,признанными РБП в предыдущих налоговых периодах и относимые в отчетном году . Что то я туплю . Confused

    Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:

    я вот так посчитала вот мой анализ счета :

    Начальное сальдо 65 356,93

    Дебет Кредит
    3300 74 161,00
    8100 30 069,49
    8400 57 764,16
    Оборот 74 161,00 87 833,65

    Конечное сальдо 51 684,28


    Если подставить суммы как в декларации по формуле ( формула 100.00.009 ). то получается:
    В строку 100/00/009 H=74161
    в строку 100.00.009 V =65356.93
    в строку 100.00.009 XI =51684,28
    то всего приобретено тмз,работ и услуг 100.00.009 III=87833,65
    и все равно выходим на сумму приобретения .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 28, 2014 16:06:55   

    уважаемые коллеги , кто нибудь ответьте ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 28, 2014 17:27:10   

    Ну ответьте кто нибудь . Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 28, 2014 17:37:30 Сказали Спасибо❤   

    доми1, для того чтобы правильно заполнить строки 100.00.009V и 100.00.009IX необходимо знать по каждому РБП отдельно - какие суммы у него приходятся на с-до начальное, на списание в тек.периоде и на с-до конечное.
    Составьте налоговый регистр отдельно по каждому РБП. Вот как должны идти столбцы:
    1. Наименование РБП,
    2. период списания
    3. общая сумма приобретения
    4. с-до нач.
    5. Приобретено в 2013 (Дт 1620)
    6. Списано в 2013 (Кт 1620)
    7. с-до на конец
    Выложите таблицу - и разберем заполнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 28, 2014 17:52:36   

    ок

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Мар 01, 2014 11:10:28   

    Как выложить таблицу?

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Вот выкладываю таблицу , можем теперь ее разобрать .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Мар 01, 2014 20:17:05   

    доми1, разбираем.

    Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:

    1. Строка 100.00.009III H - Приобретено, прочие услуги - ставите обороты по Дт счета 1620 = 74 161,00
    2. Строка 100.00.009V "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде" = 65356,93
    Эта сумма берется из оборотов по Кт счета 1620, но только по тем статьям РБП по которым выполняются 2 условия:
    - 1 условие: эти РБП с прошлых периодов (т.е. есть с-до нач.)
    - 2 условие: эти РБП списывались в тек.периоде (т.е. есть обороты по Кт счета 1620)
    3. 100.00.009 IX "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды" = 51 684,28
    Эта сумма берется из Кт сальдо по счету 1620, но только по тем статьям РБП по которым выполняются 2 условия:
    - 1 условие: эти РБП приобретены в 2013 году (т.е. есть в оборотах по Дт)
    - 2 условие: эти РБП подлежат списанию в след.периодах (т.е. есть в сальдо по Кт счета 1620)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Мар 01, 2014 20:45:30 Сказали Спасибо❤   

    доми1 говорит:
    В строку 100/00/009 H=74161
    в строку 100.00.009 V =65356.93
    в строку 100.00.009 XI =51684,28
    то всего приобретено тмз,работ и услуг 100.00.009 III=87833,65

    нет, строка 100.00.009 III=74161, т.к. включает только 100/00/009 H=74161 из вышеперечисленных
    две другие строки входят в формулу по строке 100.00.009
    + 100.00.009 III(74161приобретено в этом году )+ 100.00.009 V(65356.93 перенесено с прошлого года)– 100.00.009 IX(51684,28 осталось на следующий год) в итоге в этом году вы списали 22476,72 и 65356,93 перенесено в прошлого и взято на вычет в этом году, всего в сумме 87833,65
    думаю так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Мар 03, 2014 09:28:29   

    Омарова Д.М. говорит:
    доми1, разбираем.

    Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:

    1. Строка 100.00.009III H - Приобретено, прочие услуги - ставите обороты по Дт счета 1620 = 74 161,00
    2. Строка 100.00.009V "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде" = 65356,93
    Эта сумма берется из оборотов по Кт счета 1620, но только по тем статьям РБП по которым выполняются 2 условия:
    - 1 условие: эти РБП с прошлых периодов (т.е. есть с-до нач.)
    - 2 условие: эти РБП списывались в тек.периоде (т.е. есть обороты по Кт счета 1620)
    3. 100.00.009 IX "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды" = 51 684,28
    Эта сумма берется из Кт сальдо по счету 1620, но только по тем статьям РБП по которым выполняются 2 условия:
    - 1 условие: эти РБП приобретены в 2013 году (т.е. есть в оборотах по Дт)
    - 2 условие: эти РБП подлежат списанию в след.периодах (т.е. есть в сальдо по Кт счета 1620)

    Доброе утро! не могла выходные ответить . Вот только сейчас посмотрела . Все мне ясно ,кроме строки 100.00.009H здесь сумма 74161,00 тенге проибретение ,это оплата т.е деньгами . но не расходы , я так понимаю расходы ,это то что мы посадили на 7210 (8110,8300,8400) счет со счета 1620 .а проибретение ДТ 3310 Кт 1030 . потом на рбп садим Дт 1620 Кт 3310.

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    ну извините меня , что я токая "Тормоз" Smile

    Добавлено спустя 11 секунд:

    такая

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Мар 03, 2014 10:15:38   

    Что вас смущает? Согласно правил заполнения 100 ф
    "в строке 100.00.009 III H указываются стоимость приобретенных в течение отчетного налогового периода прочих работ и услуг. Данная строка не включает суммы расходов по приобретенным работам, услугам, относимые на вычеты по строкам с 100.00.010 по 100.00.019 декларации"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 04, 2014 17:41:02 Сказали Спасибо❤   

    доми1 говорит:
    Доброе утро! не могла выходные ответить . Вот только сейчас посмотрела . Все мне ясно ,кроме строки 100.00.009H здесь сумма 74161,00 тенге проибретение ,это оплата т.е деньгами . но не расходы , я так понимаю расходы ,это то что мы посадили на 7210 (8110,8300,8400) счет со счета 1620 .а проибретение ДТ 3310 Кт 1030 . потом на рбп садим Дт 1620 Кт 3310.

    Нет, вы не совсем верно поняли заполнение этой строки.
    В строке 100.00.009III H - показывается полностью приобретенные по первичным документам услуги, которые Вы относите на счет 1620 проводкой:
    Дт 1620 Кт 3310
    Т.е. всю сумму приобретенных в 2013 году страховок (в вашем случае).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 04, 2014 18:13:54   

    все что я купила в 2013 году и отнесла на счет 1620 , я заношу в строку 100.00.009III H . Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Мар 05, 2014 19:40:44   

    доми1, так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz