Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Разноска по лицевому счету ФНО 200 : ...
    Начисления по соц.налогу по строке 200.00.32 не сели на лицевой. В чём причина?
    1С 8.2. В платежном поручении номер р...
    328-й заполненной нет в сохранённых
    в 1С по счёту 3220 двойное начисление
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    По ф.300.00 не идёт разноска по лицевому счёту, при заполненной строке 300.00.027, в чём причина?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Авг 26, 2014 16:56:07 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    ТОО - отправили ф.300.00 за 2-ой квартал через программу СОНО.
    в форме 300.00 по строке 300.00.027 I стоит НДС к оплате в сумме: 2 822 186 тенге
    но в уведомлении под номером 181031072014N00024 стоит ноль 0.
    Сегодня проверили лицевой, разноска не произошла.
    Просим посмотреть, нашу отчётность, и подсказать что нам теперь делать.
    Почему в уведомлении сумма не отразилась к оплате и не идёт разноска на лицевом?
    Делали запрос в тех.поддержку - получили ответ с тех.поддержки ( мин.фин.рк):
    ФНО 300.00 очередная за 4 кв. 2013 г., регистрационный номер 181031072014N00024 разнесена в соответствии с правилами автоматической разноски.
    На лицевой счет разнесена строка 300.12.025.01 КБК 105101 сумма 0.
    Если в приложении 300.12 отмечены ячейки в строке 3А или 3В, то разноска осуществляется из данного приложения. В данной ФНО отмечена ячейка 3B.

    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

    Подскажите, тех.поддержка ответила что разноска будет идти по строке 300.12.025, нам не понятно почему. У нас есть НДС методом зачёта, поэтому отражены приложения ( ранее мы получали данную консультацию по заполнению строк и приложений при НДС методом зачёта с платного звонка данного сайта). Пожалуйста подскажите в чём причина? Тех.поддержка ответ дала, но не поймём, допку пускать на строчку 300.12.025.01?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 26, 2014 17:10:20 Сообщить модератору   

    biruza3, С какой целью была заполнена приложение 300.12? если в основной форме метод отнесения НДС в зачет пропорциональный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Авг 27, 2014 09:37:46 Сообщить модератору   

    Мы привозили по ГТД авто, при растаможивание нас освободили от оплаты НДС - согласно законодательство - метод зачётам НДС.

    Раньше у нас всегда был метод пропорциональный.

    Теперь при заполнении нужных граф по методу зачёта НДС с ГТД методом зачёта, мы заполняем данные приложения ( что относится к раздельному методу)

    Вот теперь совсем не могу разобрать что делать. Если есть и пропорциональный и раздельный метод. Как исправить данную ситуацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 27, 2014 10:07:14   

    biruza3, Зачем вы заполнили приложение №12?
    Цитата:

    6. Составление формы 300.12
    Об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению НДС по видам деятельности по которым предусмотрено ведение раздельного учета

    57. Данная форма заполняется плательщиками налога на добавленную стоимость, применяющими специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводство) и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса и предназначена для отражения сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению налога на добавленную стоимость по деятельности, по которой применяется общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и (или) по деятельности, по которой применяется специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Авг 27, 2014 10:11:44 Сообщить модератору   

    просто мне такую дали консультацию, что нужно при методе зачёта заполнить приложение 12...с платного звонка...я впервые заполняла...

    ладно, теперь, правильно ли я понимаю, что мне просто заминусовать приложение 12? И какие строки заминусовать ещё?

    Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:

    Сейчас в соно просто заполнила, сделать проверить и выходит что нужно заполнить приложение 12...ошибку показывает...

    На данный момент, мне на будущее, правильно ли я понимаю, что заполнить только приложение № 4, строку 300.00.011 и 300.00.016. Приложение 12 заполнять не нужно? То есть мне просто отминусовать приложение 12 сейчас? И тогда разноска нормально сядет на лицевой?

    Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:

    наверное очень сложный вопрос у меня... извините... Crying or Very sad

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    просто много лет получала клафицированную помощь с баланса... и перед отправкой ф.300.00, звонила спрашивала как правильно, и звонок всё токи был платный...я перезванивала...мне сказали да точно приложение 4 и 12... я так и сделала (сомневаться в балансе не могла...а получается не верную получила консультацию )...теперь разноски нет...
    пойду в налоговую...что они скажут...
    очень печально...что сейчас никто не может подсказать как исправить... Crying or Very sad
    извините за тему... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Авг 27, 2014 10:48:39 Сказали Спасибо❤   

    biruza3 говорит:
    заполнить только приложение № 4, строку 300.00.011

    да
    и строку 300.00.26
    biruza3 говорит:
    300.00.016.

    Из правил составления налоговой отчетности ф.300.00
    Цитата:
    6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3
    статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.

    Вы НДС уплатили при таможенном декларировании или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Авг 27, 2014 10:53:20 Сообщить модератору   

    нет мы не оплачивали НДС...я же говорю НДС методом зачёта ( без оплаты) так как купили авто для личного пользования и не имеем 5 лет его продавать...поэтому от НДС оплаты освобождаемся...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 27, 2014 10:57:35   

    biruza3 говорит:
    нет мы не оплачивали НДС.

    а строка 300.00.016 заполнена? или это другой импорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Авг 27, 2014 11:00:56 Сообщить модератору   

    Да ещё, были куплены ТМЗ где НДС оплачен, поэтому данная строка заполнена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 27, 2014 11:09:09 Сообщить модератору   

    Ввиду того что вы заполнили приложение 300.12, разноска произошла некорректно и суммы взялись со строк 300.12 025. Поставили в основной форме галочку пропорциональный надо было и заполнять приложения соответствующие данной галочке. Теперь скорее всего нужно обратиться в НУ куда данная форма села, для разъяснения данной ситуации и выхода из неё!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 27, 2014 11:14:34 Сообщить модератору   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 27, 2014 11:15:59 Сказали Спасибо❤   

    Ну вот теперь понятно. Предлагаю сдать доп с (-) приложение 12 и
    Стася_п говорит:
    скорее всего нужно обратиться в НУ

    согласна, инспектор может "вручную" провести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Авг 27, 2014 11:16:03 Сообщить модератору   

    Хотя на разноску, в любом случае, садятся строки основной формы 300.00.027. Проверить необходимо ещё раз отправленную форму.

    Добавлено спустя 5 секунд:

    Хотя на разноску, в любом случае, садятся строки основной формы 300.00.027. Проверить необходимо ещё раз отправленную форму.

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    biruza3 говорит:
    спасибо
    есть кнопочка для благодарности помогающих
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Авг 27, 2014 11:30:12 Сообщить модератору   

    Единственное, я хочу добавить. Просто мне немножко обидно в том плане, что я 10 раз звонила ( у меня сняли за минуты деньги), и девушку с баланса 10 раз на той стороне телефонной линии спросила, верно, да верно 4 и 12 приложение. Я всё токи доверилась, дело даже не в деньгах, а в доверии, теперь буду знать. Спасибо, хоть на форуме разъяснили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Авг 27, 2014 13:08:13   

    biruza3, внимательно слушайте и вникайте, есть запись разговора, где Вам как 10 раз на той стороне телефонной линии говорили что следует 4 приложение.
    Всё токи (с) biruza3.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz