Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не закрываются счета производственного учета 8110 и 8410
    Можно ли заработную плату производственных рабочих закрывать на 8110 через 8410?
    При закрытии периода 1С все расходы с...
    Зарплата упаковочного цеха отражается...
    Неправильно закрываются счета НДС при закрытии периода
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как закрываются счета 8110, 8410     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 18, 2014 15:17:37   

    Сделали отчет по производству за смену,при закрытии периода счета 8110 и 8410 по ним зависают остатки,как должны закрываться эти счета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rashid
    Резидент Баланса
    Спасибки: +176 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 19, 2014 08:58:48 Сказали Спасибо❤   

    kira28,
    счет 8410 должен закрываться на счет 8110 либо 8210 (если вы выпускаете полуфабрикаты собственного производства)
    счет 8110 должен закрываться на следующие счета: 1320, 1340

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 19, 2014 09:34:57   

    Rashid говорит:
    счет 8410 должен закрываться на счет 8110 либо 8210 (если вы выпускаете полуфабрикаты собственного производства)
    счет 8110 должен закрываться на следующие счета: 1320, 1340

    Благодарю! мне бухгалтер предыдущий выгрузила базу 1С 8ка, у нее эти счета не закрываются. а я на производстве впервые, вот и думаю с чего проверять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 11, 2015 17:44:53   

    Добрый вечер!подскажите пожалуйста у меня на счете 8110 по Дт на конец года сумма с "-"

    Как закрыть?

    сделаны проводки Дт 1320 Кт 8110 оприходование

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 12, 2015 09:51:09   

    NATA1686 говорит:
    сделаны проводки Дт 1320 Кт 8110 оприходование

    а когда было что-то списано на счет 8110?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 12, 2015 14:41:45   

    Мара, потом сделана реализация товаров и все...

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    Мара, получается в реал. я должна указать сч.8110,а 7010?верно?тогда проводки будут Дт 8110 Кт 1320 спиасние ТМЗ

    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

    че то я запуталась...

    Добавлено спустя 46 секунд:

    когда делаю закрытие месяца,у меня из-за этого не проводит закрытие

    Добавлено спустя 46 минут 3 секунды:

    выдает такую ошибку:

    "По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8110.
    Подразделение : Основное подразделение.
    Номенклатурная группа : .
    База распределения : плановая себестоимость продукции.
    Проверьте наличие данных о выпуске продукции."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 12, 2015 15:59:56   

    NATA1686 говорит:
    сделаны проводки Дт 1320 Кт 8110 оприходование

    Как эти проводки сделаны? Бух.справкой что ли?
    NATA1686 говорит:
    Номенклатурная группа : .

    здесь пусто почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 12, 2015 16:43:43   

    Мара, нет,не бух.справкой оприходование товара

    Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:

    kira28, может вы подскажите как вы закрываете счет 8110.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz