Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС уплаченный при импорте(300 форма)
    Форма 300 и НДС при импорте товаров методом зачета
    Форма 010.10 Книга реализации товаров, работ, услуг. Ошибка при импорте из Excel
    Добрый день!Подскажите пож-та. ИП упр...
    Нужны правила по заполнению фин отчености форма1, форма2, форма 3, форма 4
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС при импорте и форма 300.     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Окт 05, 2007 15:30:14 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=122013#122013

    Добрый день!!
    у меня огромный пробел по НДС при импорте товара. 300 форму раньше не заполняла вообще.
    с 1 сент я стала плат НДС, занимаюсь реализац продукции, работаю с Россией, товар приходит "без ндс" в документах, товар приходит 1 -2 раза в квартал, ндс плачу на таможне, прошлый приход тмц был в июле. как правильно заполнить 300 форму, какие поля я заполняю? соответственно товар с 1 сент продаю с ндс, до этого продажи были без ндс.
    какой метод лучше выбрать, раздельный или пропорциональный?
    соответтвенно как нужно правильно заполнить 307 форму?
    по интрукции я прошлась не один раз, но в моем случае конкретно много не понятно.
    может кто нибудь может проконсультировать в этом вопросе грамотно.
    заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пт Окт 05, 2007 16:06:03 Сообщить модератору   

    Если у вас все обороты облагаемые НДС, то метод в принципе без разницы. Мне лично удобнее пропорциональный.
    В 307 форме вы заполняете только счета фактуры казахстанских поставщиков, и сумма НДС из этой формы у вас будет совпадать с 5 приложением 300-ой формы.
    в форме 300 - заполняете приложение 1 - по реализации (исхожу из того, что все обороты облагаемые), оттуда данные попадают в первую строку декларации.
    приложение 5 (если пропорциональный метод) - данные по поступившим товарам от каз.поставщиков, они попадут в строку 11 декларации
    Данные по ГТД - отражаете в строке 12 декларации, общую сумму прихода и уплаченного НДС.
    Дальше как обычно.
    Ну и если какие то корректировки были то соответствующие приложения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Окт 05, 2007 16:17:23 Сообщить модератору   

    Марика спасибо за ответ...
    Все облагаемые,
    НДС в зачет в данном случае, так ведь?
    а еще вопрос месяц или квартал для сдачи для импорта, есть какие нибудь исключения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 05, 2007 16:19:07 Сообщить модератору   

    иринк@ говорит:
    для импорта, есть какие нибудь исключения?

    Нет, для импорта ничего сверхестественного нет Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пт Окт 05, 2007 16:19:30 Сообщить модератору   

    еще вопрос по 910...
    ндс отнимается из дохода квартального?
    те того что прошло по реализации или того что уплатили при растаможке в бюджет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Окт 05, 2007 16:39:03 Сообщить модератору   

    Налоговый кодекс
    Цитата:
    Статья 370. Общие положения
    7. Для субъектов малого бизнеса, применяющих специальный налоговый режим и являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, в доход за налоговый период сумма налога на добавленную стоимость не включается.

    То есть, того что прошло по реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пт Окт 05, 2007 16:45:09 Сообщить модератору   

    Забава спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz