Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    328ф сдавалась электронно, а поставщи...
    как получить дубликаты 328ф в налоговой
    Дата принятия на учет в 328ф?
    Мотивированный отказ 328ф, из-за дополнительной 320ф
    импорт из ТС, сдали 320, 328ф нужно ли сдавать 101.04?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС в 328ф. в 1с8,2     
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 01, 2016 22:58:43   

    Рег.номер 9383386. ТОО на СНР, неплательщик НДС. 328 в 1с заполнена на основании Поступления ТМЗ (импорт) без НДС. Как сделать, чтобы в 328 отразился НДС? При проведении 328 должен же начислится НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Апр 02, 2016 14:23:01   

    Поставить ставку НДС 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Апр 02, 2016 18:28:59   

    в самом заявлении ставлю ставку НДС 12%, а где Сумма НДС все равно пусто.

    Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

    как сделать, что документ пересчитал сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Апр 02, 2016 19:26:47   

    А курс снова перещелкнуть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Апр 02, 2016 19:31:21   

    Что-то все перещелкываю, можно поконкретнее

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    перехожу на вкладку цена и валюты, а колонки с НДС неактивные

    Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:

    я ввожу заявление на основании поступления, а как сделать, чтобы НДС выходил со ставкой 12%, столько позиций перезаполнять не очень-то удобно. и почему документ не проводится пишет, что не указан кор.счет отнесения НДС (БУ), хотя при автоматическом заполнеии НДС и так ставится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Апр 02, 2016 21:24:36   

    Закрыла и заново открыла документ, и начал считать НДС. Какой кор.счета надо ставить в 328. Ставлю 1420, и выдает 1с такие проводки 1420-3130.При оплате 3130 закрывается. При вводе Регистрация прочих операция в целях НДС, на счете 1420 остается сальдо и идет двойное начисление по дебету. Подскажите, как правильно вводить и с каким кор.счетами эти формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вс Апр 03, 2016 08:06:53   

    Даночка говорит:
    Какой кор.счета надо ставить в 328

    1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 04, 2016 10:09:25   

    Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

    "Регистрация прочих операция в целях НДС" вам делать вообще не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 05, 2016 00:09:22   

    По НУ мы сдаем 328 и начисляем НДС, потом этот НДС уплачиваем в бюджет, а нам же выписывают СФ без НДС. Я должна эти операции отразить в БУ? Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.
    а вот это и не поняла
    YelenaS говорит:
    Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

    Мы неплательщики НДС до июня и эти операции прошли до июня.Когда мы вводим накладные с НДС от казахстанских фирм, то этот НДС идет в стоимость товаров, а как быть сейчас пока мы были неплательщиками, я же могу потом этот НДС взять в зачет?
    Можно описать процедуру заполнения 328 формы в 1с, когда мы неплательщики НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 05, 2016 09:36:01   

    YelenaS говорит:
    Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

    При заполнении Заявления в программе 1С у вас получается проводка:
    Дт 1310,1330 Кт 3130 начисление НДС и отнесение его на стоимость товара.
    Счет 1420 у вас не участвует в проводках, т.к. вы неплательщики НДС и в зачет его соответственно не берёте.
    Даночка говорит:
    Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.

    Вы правильно думаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz