Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Импорт, таможенное оформление - поставка из России
    Документальное оформление при импорти...
    Участие в выставке с оборудованием па...
    может ли резидент продать товар купле...
    Сотрудник во время отпуска был на леч...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление счет-фактуры из России.     
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Апр 08, 2013 09:58:25   

    Добрый день уважаемые Форумчане! Smile У меня возник вопрос. Пришел товар из РФ в апреле. В счет-фактуре указан наш РНН вместо БИН. Стоит ли, пока есть время, просить Россиян переделывать документы или можно оставить так, учитывая про правила введения ИИН/БИН распространяются только на Казахстан? Просто не хотелось бы переделывать документы. организация такая, что у них всегда проблемы возникают с оформлением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 09, 2013 12:11:05   

    Счет фактура служит основанием для расчета платежа по НДС ,даты приходования и сдачи отчетов ф320 и ф328. оформление сф из России регламентируется законодательством РФ.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Изменения в оформление счет-фактур в 2013 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=48055

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 09, 2013 12:35:37   

    Я тоже больше склоняюсь, что это не будет ошибкой. я их уже попросила в следующий раз вставить БИН в счет-фактуру от греха по дальше. Посмотрим что будет при сдаче ф 320 и 328,. Думала, может на Балансе уже кто то сталкивался с таким же вопросом Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 09, 2013 12:48:07   

    Ульяна SK говорит:
    Я тоже больше склоняюсь, что это не будет ошибкой. я их уже попросила в следующий раз вставить БИН в счет-фактуру от греха по дальше. Посмотрим что будет при сдаче ф 320 и 328,. Думала, может на Балансе уже кто то сталкивался с таким же вопросом Smile
    когда оплатите ндс появится сумма ндс на лицевом, потом сдатите 328 и 320 и закроется сумма оплаты, надо только ждать когда закроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 19, 2013 19:25:19   

    Пришел импорт из России, предоставили все документы, но в с/ф нету печати, не знаю может забыли. Мы попросили поставить печать и выслать заново оригинал. На что они грубо отписались:"мы знаем ваше законодательство, там не нужна печать на с/ф".
    Им скинула ссылку с НКРК главу "Особенности обложения налогом на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе".
    4. Счет-фактура, выписываемый в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, должен соответствовать требованиям, установленным статьи 263 настоящего Кодекса
    статья 263
    8. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, счет-фактура заверяется:
    для юридических лиц - печатью, содержащей название и указание на организационно-правовую форму, а также подписями руководителя и главного бухгалтера;
    На что мне скинули ссылку на НКРФ, но там нигде не прописано, что с/ф не должна не заверяться печатью. Просто бланк с/ф , но там действительно нету слово "МП".
    Какие еще могут быть законодательные акты, потверждающие, что нужна печать на с/ф, например, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза.
    Я там искала, но точно про это нету.
    У нас есть другие поставщики из России и они без проблем ставят печать на всех документах.
    Может кто сталкивался с этим?

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Нашла только вот это
    4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства-члена таможенного союза;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июн 20, 2013 08:29:13 Сказали Спасибо❤   

    Карина, у нас так же нет печати в счет-фактуре, только в накладной и ТТН, в налоговой ссылались на "4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства-члена таможенного союза;" Так же как и то, что в их счет-фактурах было указано наше РНН, пока сама не попросила поменять на БИН. Поменять поменяли, а в налоговой даже ни слова об этом никто не сказал. Так что если ваш НК не придерется, то ничего страшного нет, главное чтобы подписи были Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июн 20, 2013 10:23:43   

    Ульяна SK,
    у нас помимо печати нету БИНа. Просто мы попросили поставщиков печати ставить, я не думаю, что это прям затруднительно для них. Считаю клиент всегда прав.
    Тем более на рынке они не одни поставщики.
    Попробую так в налоговую отдать ай-яй-яй
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гальберг А.Б.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 25, 2013 15:02:58   

    Здравствуйте! По счет фактуре из России достаточно будет указать только полное наименование, адрес и БИН? РНН обязательно или можно уже не указывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 25, 2013 15:04:43   

    Гальберг А.Б.. Думаю да. Я попросила своих поставщиков указывать БИН вместо РНН, в налоговую сдаю, вопросов не возникало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 25, 2013 18:48:43 Сказали Спасибо❤   

    Карина говорит:
    Просто мы попросили поставщиков печати ставить
    - в РФ с/ф не заверяется печатью. Я ежемесячно сдаю по 10-15 отчетов, все с/ф без печати (от разных поставщиков), в налоговой никаких вопросов не возникает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 01, 2016 12:23:38   

    Добрый день!подскажите пожалуйста,как правильно сделать:ТОО на УР с НДС,Пришел товар с России,оплатили наличными,с/ф нам предоставили.Я делаю поступление ТМЗ импорт,делаю поступление в тенге,т.к рос.счета у нас нет,меня смущает НДС,т.к у нас 12%,а у них 18%

    какие формы помимо 300,мы еще должны сдать?Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 01, 2016 13:01:28 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    меня смущает НДС,т.к у нас 12%,а у них 18%

    Вы же НДС в зачет не берёте, вас не должно это смущать. Наоборот платите ещё сверху НДС 12% на сумму счет-фактуры.

    Добавлено спустя 36 секунд:

    NATA1686 говорит:
    какие формы помимо 300,мы еще должны сдать?

    328.00 и 320.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 01, 2016 15:16:08   

    YelenaS, спасибо,я извиняюсь,просто с ТС не сталкивалась,да и товар берем в России очень редко.

    Подскажите пожалуйста,если мы оплатили в тенге 225600,получается +12% еще НДС оплачиваем мы,верно?

    формы 328.00 и 320.00,до какого числа мы должны сдать?
    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 05, 2016 10:52:02   

    подскажите пожалуйста,кто сталкивался...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Апр 05, 2016 11:12:02 Сказали Спасибо❤   

    Обратите внимание на гл.37-1 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Апр 05, 2016 12:53:44   

    esiphi,спасибо, почитала статью Confused ,а если у нас нет договора с ними и мы оплачивали от физ.лица,а не от фирмы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Апр 05, 2016 13:01:45   

    NATA1686 говорит:
    мы оплачивали от физ.лица,а не от фирмы

    NATA1686 говорит:
    ТОО на УР с НДС

    Вы уж определитесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Апр 05, 2016 14:30:31   

    YelenaS, мы ТОО на УР с НДС,оплачивал сам директор как от физ.лица за свой счет т.к на тот момент денег в ТОО не было

    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

    YelenaS, а выставили они с/ф на фирму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Апр 05, 2016 14:51:30   

    NATA1686, эта тема про счет-фактуры из России. Вас конкретнее, что интересует? Если другие вопросы, то нужно писать в других темах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Апр 05, 2016 15:27:42   

    YelenaS, вот я и хочу узнать можем ли мы принять просто с/ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Апр 05, 2016 15:46:09 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    можем ли мы принять просто с/ф

    Тяжело вас понять. Куда принять? Можете оприходовать товар на основании накладной. Счет-фактура вам для отнесения в зачет не нужна. Оплату проведёте по чеку ККМ, через авансовый отчет директора. Уплатите НДС 12%, сдадите ф.328.00 и 320.00 до 20-го числа следующего месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Апр 05, 2016 15:50:53 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    просто с ТС не сталкивалась,да и товар берем в России очень редко.

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Апр 05, 2016 17:03:06   

    YelenaS, может и тяжело понять,так вот именно что накладной то нет,есть только с/ф,и написано сверху универсальный передаточный документ

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    а,что если их попросить доки как на физ.лицо переделать просто? (сумма не большая),вверху ошиблась 22560тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Апр 06, 2016 16:21:28   

    вопрос снят

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Июн 07, 2016 16:50:51   

    Добрый день!пришел товар с России,но из документов только товарная накладная,без с/ф,можем ли мы принять без с/ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Июн 07, 2016 17:15:17   

    можете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Июн 07, 2016 17:41:41 Сказали Спасибо❤   

    Lapka говорит:
    можете

    Смотря для чего. Если выписывала фирма в России не плательщики НДС, то может и можете, если плательщики НДС, то должна быть счет-фактура. Опять же оплата как была. NATA1686, вы опять не всё договариваете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Июн 08, 2016 15:19:52   

    YelenaS, спасибо,они без НДС.накладная от 25.05.2016,подскажите пожалуйста получается я до 20.06.2016 должна сдать 328.00 и 320.00 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Июн 08, 2016 15:33:44   

    NATA1686 говорит:
    накладная от 25.05.2016

    Талона о прохождении границы нет? Везли на чём товар? Накладная выписана на вашу фирму?
    NATA1686 говорит:
    пришел товар с России

    NATA1686 говорит:
    Опять же оплата как была

    По моему вверху темы вам многое рассказывали. Может перечитаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Июн 08, 2016 15:37:07   

    YelenaS, есть только экспедиторская расписка и накладная,больше ничего нет.Товар отправляли через транспортную компанию.Оплата через банк

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Июн 08, 2016 15:54:50 Сказали Спасибо❤   

    запросите в транспортной компании копию талона о прохождении границы
    он обязателен, именно по дате в талоне Вы будете брать курс нац банк и исчислять НДС

    NATA1686 говорит:
    я до 20.06.2016 должна сдать 328.00 и 320.00 форму

    да

    Добавлено спустя 35 секунд:

    если товар пришел в мае

    если в июне, то сдадите 328 и 320 до 20 июля 2016г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Июн 08, 2016 16:05:44   

    Lapka, спасибо большое,подскажите как правильно будет в этом случае начисляться НДС,9949+12%?300.00 я так понимаю мы не сдаем,т.к не плательщики НДС,только 328.00 и 320.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Июн 08, 2016 17:33:01   

    эти формы можно сдать в электронном виде или нести в налоговую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Июн 09, 2016 09:34:15 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, Вы копию талона запросили? какая указана в нем дата?

    9949рублей умножаете на курс нац банка (на дату указанную в талоне прохождения границы) умножаете на 12%

    оплачиваете на кбк 105115

    вы сдаете только 328 и 320 в электронном виде, т.к. не являетесь плательщиком НДС не сдаете 300тую форму

    в бух учете сумму оплаченного НДС относите на себестоимость привезенной продукции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Июн 09, 2016 10:11:06   

    Lapka, спасибо большое за помощь!я им написала вчера по поводу талона,они написали,что такую информацию мы не даем.Вот как теперь быть?я же не могу их заставить.Я им объяснила,что мы не можем сдать отчетность из-за этого!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Июн 09, 2016 14:49:48 Сказали Спасибо❤   

    Вы переписывались по почте? попробуйте выйти на директора
    напишите официальное письмо, что вашей компанией был перевезен груз из пункта А в пункт В, ваша машина пересекла границу, Ваш водитель в обязательном порядке должен был оформить талон о прохождении границы, иначе получается, что Вы завезли контрабанду, может даже "мини угрозу" описать, мол в случае не надлежащего оформления вашим водителем талона обратимся в органы для дальнейшего разбирательства. Но начните с директора, возможно у менегара который вам отвечал что не чего не даем просто ленивая жопа
    у вас же есть экспедиторская расписка, то что они подтверждают что груз доставлен

    в крайнем случае возьмите дату фактического прихода на ваш склад, если точно не помните возьмите дату где курс выше, что б налоговая не усмотрела занижение налогов, прикрепите всю вашу переписку с транспортниками, пояснительную записку от завсклада, когда он принял товар, может сами какую бух справку составите, что обратились в компанию, они не предоставили документ, фактически груз пришёл тогда то, для исчисления НДС взята дата со служебки завсклада, и ниже расчет... ну как - то так я бы вышла из ситуации

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Lapka говорит:
    Но начните с директора


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Июн 09, 2016 15:14:40   

    Lapka, спасибо,сейчас попробую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Июн 09, 2016 15:59:00 Сказали Спасибо❤   

    Если утерян талон (документы) о прохождении таможенной границы, какую дату нужно указать в отчете?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=606675#606675

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Июн 09, 2016 16:14:53   

    anginaa, спасибо за помощь,прочитала,у нас тогда только один вариант,товарная накладная от 25.05.2016,т.к больше нет ничего.

    Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:

    Lapka, прислали талон Yahoo! дата 31.05.2016

    Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:

    Lapka, может не по теме,подскажите курс в нац.банке где именно смотреть?какой раздел

    Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:

    вроде нашла,курс 5,1.Получается 9949*5,1*12%?

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    Правильно ли я понимаю,что не имеет значения,если мы ИП без НДС,то НДС все равно оплачиваем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Июн 13, 2016 12:51:57 Сказали Спасибо❤   

    курс узнаете на сайте нац банка http://www.nationalbank.kz
    НДС к оплате у вас 6089 тенге
    оплачиваете до 20го июня, до 20го сдаете 328 и 320 форму (не зависимо от плательщик Вы НДС или нет)
    сумму НДС на себестоимость, писала выше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Июн 13, 2016 14:52:44   

    Lapka, спасибо большое за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Ноя 07, 2016 15:53:14   

    Добрый день! хотим закупить оборудование на 1 118 100 рублей, у нас ТОО на СНР с НДС, получается 1 118 100*курс*12%, это мы оплачиваем по ТС

    подскажите пожалуйста берем ли мы НДС в зачет если у нас фирма с НДС и у них НДС?

    Добавлено спустя 59 минут 23 секунды:

    получается и с/ф они нам должны выставить БЕЗ НДС, а если они выставляют с НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пн Ноя 07, 2016 18:02:08 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    а если они выставляют с НДС?

    Не должны, т.к. реализация в рамках ТС/ЕАЭС облагается НДСом только в той стране, куда товар ввозится. Поэтому однозначно они должны выставить с/ф без НДС, даже если они плательщики НДС.
    NATA1686 говорит:
    берем ли мы НДС в зачет

    Конечно берете, все-таки оборудование покупаете, которое наверняка будете использовать в качестве ОС или для перепродажи. В любом случае, есть право отнесения НДС в зачет. Отнесете в зачет в том периоде, в котором оплатите НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Ноя 08, 2016 10:40:55   

    куляш1973, спасибо большое, получается например мы оплатили 600 000 тенге по ТС, и эту же сумму относим в зачет?

    Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:

    куляш1973, подскажите пожалуйста, например оборудование пришло 25 ноября 2016, до 20.12.2016 я должна сдать 328.00 и 320.00, а оплата же производится тоже до 20.12.2016?

    P.s. Просто у нас уже был товар с России, правда были ручки шариковые, в зачет не брали, я оплачивала сначала и потом уже сдавала отчетность, поправьте если не права...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Ноя 08, 2016 11:06:05 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    мы оплатили 600 000 тенге по ТС, и эту же сумму относим в зачет

    верно
    NATA1686 говорит:
    пришло 25 ноября 2016, до 20.12.2016 я должна сдать 328.00 и 320.00, а оплата же производится тоже до 20.12.2016

    верно.

    Там есть такой нюанс - на момент подачи ФНО 320 и 328 у вас на руках уже должна быть платежка, либо на лицевом счете должна быть переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Ноя 08, 2016 16:18:27   

    куляш1973, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz