Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    После обновления в 1С7.7 остатки на начало по кассе не идут
    Остатки ТМЗ на начало и на конец года не отражаются в ф 100
    Остатки ТМЗ на начало и на конец года неверно отражаются в 100.00
    На конец 2010 года по счету 1330 имею...
    1с 8.х: Как найти кредитовые остатки ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В БУ имеются остатки в кассе на начало года, а денег нет - что предпринять     
    Ненси
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Апр 25, 2009 13:31:07 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=178733#178733

    [i]Добрый день! Меня мучает вопрос связанный с кассой. Как быть остаток по кассе с прошлого года у старого бухгалтера висит 600 000 тенге, я недавно приняла обязаности и представить себе пока немогу как перекрыть эти деньги и правельно ли то что стока денег висит на наличности... что можно с ними сделать???[/i]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Апр 25, 2009 14:20:06   

    а вы делали прием-передачу кассы? при этом должны были сходиться остатки в оборотке и по факту, при недостачи денег в кассе ответственность ложится на кассира

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    директор в курсе что так висит? по отчетам сходится?
    если их нет на самом деле, и все в курсе, можно этим годом выдать в подотчет директору

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ненси
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Апр 25, 2009 15:03:12 Сообщить модератору   

    Суть вопроса не в том сходиться ли наличность с остатками в оборотке, а то что и как правельно с ними обойтись... какие есть врианты... если отдать в подотчет то в конце месяца надо делать авансовый либо платить нологи и признавать доходом директора... как и что правельней сделать?????? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Апр 25, 2009 15:36:26   

    Ненси говорит:
    Суть вопроса не в том сходиться ли наличность с остатками в оборотке

    я же за вас переживаю Smile
    деньги могут повисеть... до первой проверки, если снимут кассу, а она не идет с обороткой - штрафы.
    можно оформить договор временной беспроцентной финансовой помощи на того же директора, и выдать по нему, а потом с з/платы каждый месяц снимать 50% до погашения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ненси
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Апр 25, 2009 15:43:29 Сообщить модератору   

    Спасибо за понимание... в том то и дело что по факту наличности нет и мне ее надо перекрыть по оборотке... да так чтоб красиво было... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Апр 25, 2009 15:51:07   

    предложите вариант как я писала в сооб.№4.
    просто деньги в никуда деться не могут. на все нужны документы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ненси
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Апр 25, 2009 15:58:40 Сообщить модератору   

    Понимаю что в никуда деться не могут но сами знаете начальство :evil: есть начальство делают как им удобно а бухи придумывайте что и как потом красиво нарисовать... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Апр 25, 2009 16:12:17   

    фактически куда-то то они делись? директор забрал себе з/плату, выдал кому-то другому з/плату в конверте, приобрели что-то без документов... я не прошу писать сюда причины, это мысли вслух
    если приобретали без документов - есть такие компании которые все вам предоставят, но сами понимаете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ненси
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Апр 25, 2009 16:20:44 Сообщить модератору   

    Конечно понимаю... Вот поэтому сижу и ломаю голову...что и как лучше закрыть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Апр 25, 2009 16:27:26 Сообщить модератору   

    Ненси, а у вас прибыль есть за прошлые годы? если есть, выдайте дивиденды, там ИПН всего 5%, а если учредитель является таковым больше 3 лет, то и вообще никаких налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Апр 25, 2009 16:27:50   

    Раз Вы приняли кассу с такими огромными остатками которых нет, значит договорились по этому поводу с прежним бухгалтером, вот созвонитесь и узнайте куда пошли деньги.
    Вероятно они выданы директору в подотчет. Значит надо выписать расх.ордер на него, подписать у директора и провести по кассе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Апр 25, 2009 16:36:24 Сообщить модератору   

    Ненси говорит:
    какие есть врианты... если отдать в подотчет то в конце месяца надо делать авансовый либо платить нологи и признавать доходом директора...


    На данный момент нет НПА, регулирующего сроки по подотчетным суммам. Срок давности по кредит. и дебит. задолженностям 3 года. Выдайте в подотчет директору, пусть висит. По крайней мере у Вас будет время подумать что сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G.Pak
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Апр 25, 2009 18:01:21   

    Ненси говорит:
    Добрый день! Меня мучает вопрос связанный с кассой. Как быть остаток по кассе с прошлого года у старого бухгалтера висит 600 000 тенге, я недавно приняла обязаности и представить себе пока немогу как перекрыть эти деньги и правельно ли то что стока денег висит на наличности... что можно с ними сделать???


    -Ваша сумма наличности в кассе не лимитна.

    -Согласна с Еленой Т. и "САМ"Сначала надо РКО (на аванс, п/отчёт или заем) с подписью получателя и руководства подшить в кассу, а потом по ходу "закрывать".Тем более вопрос о недостаче, как о факте, ведь не стоит. Или обновляйте на начало каждого месяца РКО, пока не решите проблему.
    Если вы приняли кассу, то вам, объяснили где деньги. Не рекомендую оформлять РКО на себя. В рабочем порядке, оформляйте приказ на мат. помощь, премию и т. п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Апр 27, 2009 09:59:50 Сообщить модератору   

    Закрывайте зарплатой постепенно, у вас ведь есть сотрудники, ну хоть несколько, зарплату наверняка получают вконвертах, но официальная-то все равно есть в маленьком размере, из кассу выдачу заработной платы проводите в конце каждого месяца, вот и закроется постепенно, начислите премию директору или ещё кому-нибудь из оформленных сотрудников, или если есть знакомые в фирме предоставляющие услуги, договоритесь о документах, но это как правило тоже чего-то стоит.Варианты есть, проще всего з/пл, премия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Апр 27, 2009 14:19:04   

    я думаю, этот вопрос надо в первую очередь с директором обсудить. Может бывший бух.эти деньги слямзила...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжан76
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 28, 2009 13:52:57 Сообщить модератору   

    Добрый день! У нас таже проблема! У нас вообще висит 4 млн. тенге. Мы решили списывать дивидендами учредителю и премиями Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милый Бухгалтер
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Апр 28, 2009 19:08:57 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    если есть знакомые в фирме предоставляющие услуги, договоритесь о документах, но это как правило тоже чего-то стоит.Варианты есть, проще всего з/пл, премия.
    Этот вариант, возможно, будет чреват проблемами похуже... Типа лжепредприятие. Crying or Very sad Однозначно: премии, зарплата и все такое легальное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G.Pak
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Апр 28, 2009 22:12:14   

    Айжан76 говорит:
    Добрый день! У нас таже проблема! У нас вообще висит 4 млн. тенге. Мы решили списывать дивидендами учредителю и премиями

    Во всех ответах по теме читайте ещё мысли между строк тоже. Ни один, уважаемый себя, специалист не даст на форуме пошаговых рекомендаций, как закрыть "чёрные" расходы.
    Напрягите мышление и думайте. Мозги-главный козырь спец-та. Единственная рекомендация: документы должны быть "идеальными" будь-то з/плата, премии, приказы и т. д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Апр 28, 2009 22:18:13 Сообщить модератору   

    Милый Бухгалтер говорит:
    Однозначно: премии, зарплата и все такое легальное


    О чем Вы? Вы хотите заплатить ОПВ, ИПН, СН и СО с 4 000 000 тг, Вы посчитайте сколько это будет. ИМХО, спокойно с 4 000 000 тг. оплатить ИПН с дивидентов в 200 000 тг. и спать спокойно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милый Бухгалтер
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Апр 29, 2009 10:02:01 Сообщить модератору   

    я про : "если есть знакомые в фирме предоставляющие услуги, договоритесь о документах, но это как правило тоже чего-то стоит..." Такие услуги, иногда могут оказаться медвежьими, а про дивиденды, абсолютно с Вами согласна. Вариант идеальный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G.Pak
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Апр 29, 2009 10:15:41   

    Милый Бухгалтер говорит:
    договоритесь о документах, но это как правило тоже чего-то стоит...


    Ваш совет может обойтись вам в "......тоже чего-то стоит..". Такие советы пишите в "личку"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милый Бухгалтер
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 29, 2009 10:16:58 Сообщить модератору   

    совет не мой. внимательно читайте все посты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Апр 29, 2009 11:38:05   

    *САМ* говорит:
    с 4 000 000 тг. оплатить ИПН с дивидентов в 200 000 тг. и спать спокойно.

    Только вот для этого нужно еще узнать:
    1. просмотреть Устав и учредит.договор, возможно ли по правилам распределять дивиденды и пр.,
    2. есть ли у Вас такая прибыль (4000000),
    3. Утвердить фин.отчетность учредителями (с указанием прибыли)
    4. собрать подписи учредителей на "решении" о распределение прибыли и сроки выдачи дивидендов.
    5. Выдать по РКО дивиденды, а именно собрать подписи учредителей, что они получили уже несуществующие деньги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Апр 30, 2009 07:22:33   

    Елена Т говорит:
    *САМ* говорит:
    с 4 000 000 тг. оплатить ИПН с дивидентов в 200 000 тг. и спать спокойно.

    Только вот для этого нужно еще узнать:
    1. просмотреть Устав и учредит.договор, возможно ли по правилам распределять дивиденды и пр.,
    2. есть ли у Вас такая прибыль (4000000),
    3. Утвердить фин.отчетность учредителями (с указанием прибыли)
    4. собрать подписи учредителей на "решении" о распределение прибыли и сроки выдачи дивидендов.
    5. Выдать по РКО дивиденды, а именно собрать подписи учредителей, что они получили уже несуществующие деньги.


    Вопрос по дивидендам: а если предприятие работает на упрощенке, и действительно зависает достаточно большо остаток по кассе, то при выплате дивидендов не обязательно сводить фин.отчетность? или все что вы пописали обязательная процедура.
    И суммы выдачи всегда могут же быть разные или это должно быть обязательно где то прописано? или дотаточно оговорки в уставе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Апр 30, 2009 10:13:45   

    ИП может забирать свои деньги когда хочет, а для предприятий (с уставом и его учредителями) - обязательная процедура.
    Шаг влево, шаг вправо - :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Апр 30, 2009 23:42:33   

    Елена Т говорит:
    ИП может забирать свои деньги когда хочет, а для предприятий (с уставом и его учредителями) - обязательная процедура.
    Шаг влево, шаг вправо - :evil:

    Елена, Вы как всегда оперативны Wink
    У нас ситуация такая: Шеф хочет открыть ТОО. Вид деятельности - услуги. режим работы - упрощенка. 2 учредителя.
    Он предполагает, что скорей всего денег в кассе будет достаточно. Потому что из расходов - только аренда , ком.услуги, з\п -% от объема. И главный вопрос как же "выводить" деньги из кассы. Помогите разобраться? Чтоб не наделать ошибок изначально, потому что в понедельник надо ехать к юристу - регистрировать ТОО. Можно ли ежемесячно выдавать девиденды? есть доход-есть девиденды. Или как вообще правильно это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Май 01, 2009 09:05:21 Сообщить модератору   

    Бобко говорит:
    Можно ли ежемесячно выдавать девиденды? есть доход-есть девиденды. Или как вообще правильно это сделать?


    Обычно дивиденты выплачивают по окончании года.
    Но вот одна моя знакомая выплачивает дивиденды по итогам квартала, т.к. по упрощенке налоговым периодом является квартал.
    Я считаю, что это возможно. Главное утвердить все это в учетной политике и не забывать про фин. отчетность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Май 02, 2009 14:14:19   

    *САМ* говорит:
    одна моя знакомая выплачивает дивиденды по итогам квартала, т.к. по упрощенке налоговым периодом является квартал.
    Я считаю, что это возможно. Главное утвердить все это в учетной политике и не забывать про фин. отчетность.

    Согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Авг 24, 2017 15:13:08   

    Добрый день!подскажите пожалуйста, в течении года директор снимал деньги с р/с (естественно на свои нужды), я проводила их как "получение наличных денежных средств в банке"теперь на с.1010 большая сумма, как правильно ее закрыть?я так понимаю, т.к у нас ИП, могу просто выдать РКО Дт 5610 Кт 1010?верно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Авг 24, 2017 16:11:12   

    Он забирал себе эти деньги?
    Вы должны были ему эти деньги в подотчет проводить.
    Т.е.
    Дт 1010 Кт 1060 По чековой книжке
    Кт 1250 Кт 1010 По расходнику с росписью директора.

    Если он теперь от этих денег не отказывается, то формируйте расходник сразу на всю сумму, пусть ставить свою роспись.
    Но имейте в виду, что может отказаться, тогда эта сумма повиснет на вам как на бухгалтере. Как недостача.
    Прецеденты такие были... Директор просто потом отказывался подписывать расходники по причине "а я не помню, а я не брал..."

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    NATA1686 говорит:
    т.к у нас ИП

    Таак... я не поняла, вы же выше написали "директор"...
    Так у вас директор предприятия деньги снимал или ИП? Какой директор у ИП может быть?
    Это одно и то же лицо или ваш ИП принял на работу на должность директора другого человека?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Авг 24, 2017 17:52:26   

    Elis, ой, извиняюсь, это сам ИПешник брал, просто у нас еще ТОО на СНР, там такая же ситуация

    Добавлено спустя 46 секунд:

    Elis говорит:
    Если он теперь от этих денег не отказывается
    нет, он не отказывается, он знает, что он брал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1106 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Авг 24, 2017 19:58:11   

    NATA1686 говорит:
    в течении года директор снимал деньги с р/с (естественно на свои нужды), я проводила их как "получение наличных денежных средств в банке"

    он Вам их в кассу сдавал?если нет, то почему на 1010 собирали?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Авг 24, 2017 22:44:10 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    Elis, ой, извиняюсь, это сам ИПешник брал, просто у нас еще ТОО на СНР, там такая же ситуация

    Тогда по ИП делаете расходный кассовый ордер на изъятие дохода.
    Дт 5610 (ну или 5520, если прибыль накопилась с прошлых периодов) Кт 1010

    А в ТОО ("просто у нас еще ТОО на СНР, там такая же ситуация ") расходник на директора в подотчет.
    Дт 1250 Кт 1010
    Или, если позволит прибыль после налогообложения, начисляете дивиденды и выплачиваете их. Я так понимаю, что в том ТОО директор и учредитель одно лицо? Если учредитель более трех лет, то и ИПН с дивидендов не нужно будет удерживать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Авг 25, 2017 11:52:20   

    vbnz, да, в кассу делала приход

    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:

    Elis, спасибо большое,
    Elis говорит:
    Я так понимаю, что в том ТОО директор и учредитель одно лицо? Если учредитель более трех лет
    да, ТОО более 3-х лет

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    Elis, подскажите пожалуйста, для ТОО какие будут проводки по выплате дивидендов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Авг 25, 2017 12:04:44 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    какие будут проводки по выплате дивидендов?

    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт 3030.
    2.Дт 3030-Кт 1010.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Авг 25, 2017 12:06:35   

    Elis говорит:
    Или, если позволит прибыль после налогообложения, начисляете дивиденды и выплачиваете их. Я так понимаю, что в том ТОО директор и учредитель одно лицо? Если учредитель более трех лет, то и ИПН с дивидендов не нужно будет удерживать.

    Добрый день!
    Если выдать директору/учредителю доход за предыдущие года длящийся более трех лет, не оплачивая ИПН? в каком то отчете это указывать необходимо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Авг 25, 2017 12:10:54 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт 3030.
    2.Дт 3030-Кт 1010.

    Согласна. Первая проводка - дивиденды начисленные, вторая - выплаченные.
    Но обратите внимание, чтобы сумма начисленных дивидендов не была больше остатка по счету 5520. Иначе получится, что вы дивидендов начисляете больше, чем ваша чистая прибыль.

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    NowBuh, смотря по какому налоговому режиму работает ваше предприятие. Если ОУР, то 200.00, если упрощенка, то 910.00. Т.к. это доход физического лица.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Авг 25, 2017 12:22:49   

    Elis говорит:
    если упрощенка, то 910.00. Т.к. это доход физического лица.


    Прошу прощения, что сразу не указала. ТОО на упрощенке.

    За 2012-2013 год доход могу уже выплатить и указать в 910 форме за 2 полуг.2017г.?

    Сумму дохода ставлю , а налог- 0. Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Авг 25, 2017 12:26:18   

    esiphi, Elis, спасибо вам огромное!

    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

    NowBuh, мне тоже интересно,как правильно
    NowBuh говорит:
    Сумму дохода ставлю , а налог- 0. Правильно?


    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

    NowBuh, а как поставить 0, если есть доход от реализации?или я чего то недопонимаю....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Авг 25, 2017 12:41:56   

    NATA1686 говорит:
    доход от реализации?или я чего то недопонимаю...

    Elis говорит:
    Т.к. это доход физического лица.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Авг 25, 2017 13:24:21   

    NowBuh говорит:
    За 2012-2013 год доход могу уже выплатить и указать в 910 форме за 2 полуг.2017г.?
    Сумму дохода ставлю , а налог- 0. Правильно?

    Я вот что-то посмотрела бланк 910.00 за 2 полугодие 2017 года, и я там вообще не вижу поля для указания суммы дохода, с которого исчисляется ИПН с физического лица...
    Сам ИПН указывается в поле 910.00.015 (но в вашем случае он ноль), а вот доход, т.е. сумма дивидендов? Не вижу поля для указания этой суммы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Авг 25, 2017 14:17:25   

    Elis, вот именно, я тоже не вижу этой строки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Авг 25, 2017 19:32:50   

    Значит не отражаем в декларации 910.00, но отражаем в Налоговом регистре к ней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz