Заполнение деклараций по импорту из Таможенного Союза
|
|
#1 Пн Авг 26, 2019 13:24:52
|
|
|
Здравствуйте.
Мы получили оборудование из России.по законодательству мы имеем право взять НДС в зачет.
Раньше, когда заполняли форму 328,то мы ставили НДС 12%,определяли налоговую базу и выделяли сумму НДС, и эту сумму указывали на 4й странице Заявления, где написано про НДС взятый в зачет.
Затем,заполняли в форме 320.00 приложение №2 и отражали в строке 320.00.005, также заполняли реестр (приложение№6)
А тут у нас сменилось налоговое руководство и сказали,что мы неверно заполняем декларации:
1) в заявлении в графе НДС ничего не ставить,а поставить рядом галочку в графе"льгота" и на 4й(которая отражается только в программе) странице в самом низу уже указать просто обороты по импорту
2) в форме 320.00 заполняем приложение №1 строку 320.01.005 и переносим в строку 320.00.006
3) реестр заполнять вообще не надо, т.к. НДС мы не платим
Подскажите,пожалуйста,верны ли их действия?
Спасибо всем,кто откликнется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Авг 26, 2019 16:38:01
|
|
|
Никитенко Е.В. говорит: |
по законодательству мы имеем право взять НДС в зачет. |
Видимо вы имеете ввиду уплата НДС методом зачета?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Авг 26, 2019 17:20:12
|
|
|
Никитенко Е.В. говорит: |
в форме 320.00 заполняем приложение №1 строку 320.01.005 |
Для этого есть приложение 320.02.001. И в самой декларации 320.00.005.
Добавлено спустя 56 секунд:
Никитенко Е.В., я думаю вы все правильно делали.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У вас же не освобожденный оборот от НДС, а уплаченный методом зачета. Я правильно вас понимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Авг 26, 2019 17:31:29
|
|
|
YelenaS, вот именно.
а они мне утверждают, что мы же не платим НДС, значит это для нас льгота!
и пока на их условиях не переделали,начальник налоговой отказывался подписывать заявление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Авг 26, 2019 17:36:10
|
|
|
Назыавется УПЛАТА НДС методом зачета. Льгота действует, при условии, что вы это оборудование не продадите в течении 5 лет. А если продадите придется платить.
Если применяется льгота то она без каких либо дополнительных условий.
А тут у нас сменилось налоговое руководство[/quote]
Это налоговое руководство в УГД что ли или в вашей компании?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Авг 26, 2019 17:40:24
|
|
|
YelenaS, в УГД смена руководства.
и кто занимается импортом из ТС, тоже сменился.
Чтобы не нарушить свои обязательства по поводу использования в производстве в течении 5и лет и отражению НДС в 3ем квартале я им Обязательство писала
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Авг 26, 2019 23:47:13
|
|
|
Я вот так сдавала в первый раз и у меня принимала девушка в первый раз - тоже льгота поставила, потом через месяц она меня вызвала переделать, сказала льгота - это для мед препаратов, а какой у вас выход, у вас же все равно по-старому не примут.
Никитенко Е.В. говорит: |
на 4й(которая отражается только в программе) странице в самом низу уже указать просто обороты по импорту |
там как раз есть строка "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета"
Никитенко Е.В. говорит: |
3) реестр заполнять вообще не надо, т.к. НДС мы не платим |
платим, но методом зачета, попробуйте мотивировать, что форма не отправляется без заполненного приложения, выдает ошибку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Авг 27, 2019 09:37:26
|
|
|
anginaa, я все понимаю,что это не льгота.но переубедить их было не возможно. самое ужасное, мне опять надо подавать заявление на новое полученное оборудование, а у меня рука не поднимается писать,что они хотят. Я одного не понимаю, в форме уже все строки прописаны,зачем изобретать велосипед
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|