| Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт) | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Мар 10, 2015 17:49:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| в настройках программы у счета 3310 какой способ переоценки стоит? Поставка по одному договору? ранее по этому договору оплат не было? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вт Мар 10, 2015 17:53:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| нет .Оплат ранее не производилось..Договор один всего. Это были 4 первые поставки. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Мар 10, 2015 18:35:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Хункаева Фатима говорит: |  
	  | . А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть? |  Предприятие-учетная политика-счета с особым порядком переоценки
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Мар 11, 2015 09:38:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вы знаете, там у нас пусто. Ничего не записано 
 Добавлено спустя 14 секунд:
 
 Что теперь делать?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
 
 Подскажите это очень страшно? как все исправить?
 
 Добавлено спустя 48 минут 57 секунд:
 
 И еще я сейчас заметила, что у меня в этих документах прихода курсовые разницы отображаются на разных счетах.
 1)3310-6250
 2) 7430-3310
 и почему? и где исправить не могу понять.
 Помогите пожалуста
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Мар 11, 2015 10:49:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| поставьте 3310 - по операциям
 1210 - по операциям
 1610 - не рассчитывать
 1030 - регламентно
 Внесите все курсы валют за 2013, перепроведите доки, сделайте заново закрытие периода.
 Зачем вы сейчас 2013 исправляете?
 Курсовые разницы и должны отображаться на разных счетах:
 6250 - это доход от курсовой разницы
 7430 - расход
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Мар 11, 2015 10:54:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я исправляю потому что увидела, что неверное все было рассчитано, а вернее ничего не расчитано и боюсь что при  проверке у меня будут проблемы. Хочу исправить и сдать допку к форме 100.00 
 Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
 
 или ничего не будет и мне просто нужно оставить все как есть?
 
 Добавлено спустя 18 секунд:
 
 как лучше мне сделать?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Мар 11, 2015 11:05:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| напишите еще раз поступления по датам с курсами/суммами и на каких именно идет переоценка и на какую сумму 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Ср Мар 11, 2015 11:21:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 1 поступление 16 ноября 2013 год , курс рубля по Нац. банку 4,66 не рассчитана вообще никак курсовая разница. Второе поступление занесено двумя счетами-фактурами от 07.12.2013 года курс нац. банка 4,69 тенге. сумма счета-фактуры 3 301 451 р. переоценка рассчитана  Дт.3310 Кт 6250 на сумму 1 925 339,74
 
 вторая счет -фактура тоже от 07.12.2013 года , курс 4,69 тенге... Сумма счет-фактуры = 117 981,70 р. переоценка рассчитана Дт 7430 Кт 3310 - 2 108 705,43 тенге
 И последняя счет-фактура 19.12.2013 года курс 4,67 тенге, сумма счет-фактуры 44 760 рублей. переоценка Дт. 3310 Кт 6250 - 129510,55
 
 Предоплат и оплат в 2013 году не было
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Мар 11, 2015 12:40:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| не корректно у вас программа считает. Проставьте все курсы за тот год, впишите счета как я вам написала. Перепроведите доки и заново закройте период. Должно получиться 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Ср Мар 11, 2015 12:40:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| ХОРОШО ПОПРОБУЮ 
 Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
 
 Вы знаете я все сделала как вы сказали. Перезакрыла все месяцы, предварительно занесла счета в учетную политику как Вы написали. Поменялось, конечно многое... Теперь подскажите как мне проверить, верно ли там все рассчитано.. Чтобы уж наверняка знать.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
 
 Но должна сказать, что суммы в 2013 году не изменились в документах прихода
 
 Добавлено спустя 56 секунд:
 
 Может где то дата какая то не так стоит?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Ср Авг 05, 2015 11:40:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! У меня такая же проблема. Поступление услуг в долларах от нерезидента была в мае, оплата в июле. Теперь тенговый оборот не закрывается. Перепровела все документы и сделала закрытие. Все равно висит сумма. Что делать?
 
 Добавлено спустя 34 секунды:
 
 Не закрывается счет 3310.
 
 Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
 
 При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Ср Авг 05, 2015 14:26:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Aselek говорит: |  
	  | При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать? |  Если валютная сумма 0 , тогда да.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Сен 27, 2019 16:38:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться с счетами с особым порядком переоценки. В базе отражено:
 1210 регламентно
 1274 по операциям
 1710 не расчитывать
 3310 регламентно. Что добавить/убрать/исправить?
 
 Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
 
 8.3
 Заранее благодарю
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пт Сен 27, 2019 19:13:28  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 1010 регламентно 1030 регламентно
 3510 не рассчитывать
 
 1274 я бы тоже задала регламентно
 
 В принципе, рассчитывать КР по операциям или регламентно, разницы нет, результат на конец периода будет один и тот же. Так зачем засорять базу лишними проводками?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Сб Ноя 16, 2019 23:04:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.1.  У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно? 2. Также в этом году 3 года этой кред.задолженности в ин. валюте. Я хочу ее списать на доход (т.к. она возникла из-за не оплаты нами за товар поставщику). Должна ли я начислить НДС при этом?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Вт Ноя 19, 2019 02:20:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Татьяна L. говорит: |  
	  | 1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно? |  Верно.
 
 Второй вопрос не по теме ветки. Создайте, пожалуйста новую тему с этим вопросом.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |