Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачет НДС в рамках Таможенного Союза.
    Оплата НДС за товар в рамках таможенного союза.
    Как вернуть товар в рамках Таможенного союза
    начисление НДС по импорту в рамках Таможенного Союза
    НДС в зачет по импорту в рамках таможенного союза
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат поставщику РФ в рамках таможенного союза     
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июл 20, 2010 10:14:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360257#360257
    День добрый! Хотим вернуть товар бракованный поставщику, поставщик в РФ, как правильно оформить? как быть с НДС? и заявление нужно ли будет поставщику заполнять? Подскажите пож.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июл 20, 2010 13:59:34 Сообщить модератору   

    Alja25 говорит:
    Хотим вернуть товар бракованный поставщику, поставщик в РФ, как правильно оформить? как быть с НДС? и заявление нужно ли будет поставщику заполнять

    Если возврат товара будет произведен до истечения месяца со дня получения, то можно его не указывать в заявлении и в ф.320. Если товар будет возвращен позже, чем через месяц, то представляется дополнительная ф. 320.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июл 20, 2010 14:22:25 Сообщить модератору   

    товар возвращаем частично. а счет фактура? с НДС или без?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 20, 2010 14:27:36 Сообщить модератору   

    Alja25 говорит:
    товар возвращаем частично. а счет фактура? с НДС или без

    без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Авг 01, 2010 14:47:17 Сообщить модератору   

    Возврат товара поставщику оформляется как на территории РК, т.е. поставщик выписывает дополнительную счет-фактуру с минусами на основании накладной на возврат товара от покупателя.
    Если приход товара и возврат были в один налоговый период (месяц), то Заявление ф.328 и Декларацию ф. 320 по импорту можно сдать с учетом возврата – сразу откорректировать.
    Если же возврат товара в другой период, то согласно документам (счет-фактура от поставщика) корректируется на сумму НОБ и НДС.
    Покупатель счет-фактуру не выписывает, только возвратные документы (накладная и т.д.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 09, 2010 11:42:03   

    Если возвращаем поставщику в Россию бракованный товар с последующей заменой , то порядок какой?
    1. Выписываем накладную на возврат товара от покупателя, при этом счет-фактуру не выписываем.
    (на границе проблем не будет , если нет счет-фактруры?).
    2. Поставщик нам выписывает возвратный счет-фактуру с минусом.
    3. При последующей отгрузке качественного товара поставщиком опять выписывается счет-фактура и накладная.
    Или 2 и 3 пункты не обязательно, замена производится только по накладным. Тогда корректировка по ф.328 и 320 не производится.
    Подскажите кто может уже сталкивался с возвратом? Или я вообще не правильно рассуждаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 09, 2010 14:36:52   

    Специалисты , подскажите пожалуста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Virto
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 01, 2010 14:22:23   

    Добрый день! Ситуация такая: ввозим из России на время прведения Азиатских игр оборудование для обеспечения эл энергией (Диз электростанции), после окончания Азиады должны вернуть эти станции в Россию. С российской компанией Контракт на аренду этих станций, с казахстанским заказчиком тоже. Как оформить взаимоотношения с российским поставщиком? Вопросы по НДС, таможенному оформлению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luna
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 05, 2010 11:55:45   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста более подробно, какие именно документы, помимо накладной на возврат товара, должны предоставить ПОКУПАТЕЛИ нам, для того, чтобы оформить возвратную счет-фактуру для России. И какие документы для возврата товара нужно сделать НАМ, для того, чтобы мы вернули товар в Россию на обмен? Получается, что покупатели делают нам накладную на возврат товара с НДС, а мы уже в Россию делаем возвратную счет-фактуру без НДС??? Правильно? За ранее, всем спасибо!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 05, 2010 12:00:38   

    Luna говорит:
    Получается, что покупатели делают нам накладную на возврат товара с НДС,

    да, на возврат товара
    Luna говорит:
    а мы уже в Россию делаем возвратную счет-фактуру без НДС
    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luna
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Ноя 05, 2010 12:23:41   

    Спасибо за ответ, но интересует еще это: какие именно документы, помимо накладной на возврат товара, должны предоставить ПОКУПАТЕЛИ нам, для того, чтобы оформить возвратную счет-фактуру для России. И какие документы для возврата товара нужно сделать НАМ, для того, чтобы мы вернули товар в Россию на обмен? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Ноя 05, 2010 12:29:59 Сказали Спасибо❤   

    Luna говорит:
    помимо накладной на возврат товара, должны предоставить ПОКУПАТЕЛИ нам, для того, чтобы оформить возвратную счет-фактуру для России

    а вы не для РФ у них берете возвратную сч.ф., а для себя,т.е. с минусом. Ну я бы с них еще попросила дефектный акт с перечислением всех недостатков в товаре. А больше ничего и не нужно. Вот ваш поставщик согласен на возврат товара? Для него тоже вероятно нужны какие акты/экспертизы, подтверждающие брак.
    А если поставщик согласен принять обратно товар-брак, то больше ничего ему и не надо, кроме накладной на возврат без НДС и копии всех его первоначальных доков, чтобы освежить в его памяти, что он вам отправил

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luna
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Ноя 05, 2010 12:40:03   

    Поликсени, спасибочки Вам большое. Rose Вы мне очень помогли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Амишок
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Дек 07, 2010 14:42:01   

    Здравствуйте! подскажите кто знает,что делать если пришел бракованный товар из РФ, НДС я оплатила, посадила уже на приход, продала товар, а он оказался бракованным. Что я должна сделать возврат товара продавцу в РФ, а как с НДС делать его тоже вернуть или как? подскажите кто знает..спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Янв 05, 2011 16:27:04 Сообщить модератору   

    Амишок, изучите эту тему и еще http://balans.kz/viewtopic.php?p=394229#394229

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Мар 29, 2013 19:39:44   

    Скажите, пжлст, а если собрать весь брак, который поступал в течение 2012 в разных месяца и часть в 2013, можно ли все отразить в о дном заявлении 328.00? И дополнительная 320.00 к какому месяцу заполнить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вс Мар 31, 2013 22:36:24   

    Помогите, пожалуйста Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторика
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Апр 27, 2015 16:28:00   

    Добрый день, уважаемые профи! Перечитала все, что нашла, но ответа для себя не нашла! Если уж все же повторюсь, "ткните носиком"! Embarassed

    Суть вопроса:
    возвраты товара, поставленного в рамках ТС из России по причине несоответствия качества после истечения месяца (и даже года) поставки и сдачи ФНО 328.00 и 320.00

    Корректировка НДС, относимого в зачет. Каким образом все это должно быть по проводкам и по ФНО 300.00?
    Каким периодом должен быть уменьшен НДС? Месяцем отнесения по уплате или по подаче дополнительной формы 320?
    И опять же, в 1С, корректировка проводится с использованием документа "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам..."?

    Помогите разобраться! Возврат стал обычным делом, хотелось бы, что бы все было правильно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 11, 2015 01:09:52   

    Доброй ночи, профи.
    Всё-таки может есть у кого-то ответ на предыдущий пост Викторики? У меня аналогичная ситуация: купили товар из РФ в прошлом году и частично возвращаем . Я поняла так, что сдаем допик по 320 форме за прошлый год. А как с НДС ? Я должна уменьшать зачет НДС ? Но мы же полностью НДС оплатили в прошлом году ...

    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

    К тому же поставщик из РФ - он ИП и не плательщик НДС , то есть ему НДС и не нужен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 11, 2015 13:18:44   

    Может это поможет?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Сен 11, 2015 19:23:22   

    К тому же поставщик из РФ - он ИП и не плательщик НДС , то есть ему НДС и не нужен.

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Ой простите, не знаю как получилось так отправить дважды😱

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga_franke
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Май 10, 2017 12:10:10   

    Добрый день!
    Уважаемые профи подскажите как нужно оформить возврат поставщику РФ, купили товар в апреле, но как оказалось нам этот товар не подходит(возвращать будем в мае), какие документы нужно предоставить поставщику и как потом отчитаться в налоговую. Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    нармина
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Окт 24, 2018 13:30:45   

    Наше ТОО покупает товар в России , сдаем отчет в НУ формы 320.00 и 328.00 в октябре, частично возврат товара в конце октября,т.е. в тот же месяц. Как откорректировать НДС?
    1. отозвать ф.328 и сдать с корректировкой?
    2. сдать доп.форму 320?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Окт 24, 2018 14:06:33   

    Статья 459. Порядок корректировки сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров

    1. В случае осуществления частичного и (или) полного возврата товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не производится.

    2. При частичном возврате товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленном взамен отозванного заявления.

    3. При полном возврате товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленное по таким товарам, отзывается методом удаления в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 458 настоящего Кодекса.

    4. В целях настоящей статьи документами, подтверждающими полный и (или) частичный возврат товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации, являются:

    1) согласованная налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером претензия, содержащая сведения о количестве импортированных товаров, подлежащих возврату по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации;

    2) акты приема-передачи товара (в случае отсутствия транспортировки возвращенных товаров);

    3) транспортные (товаросопроводительные) документы (в случае транспортировки возвращенных товаров);

    4) акты уничтожения (в случае уничтожения товаров).

    Копии документов, указанных в настоящем пункте, на бумажном носителе представляются в налоговый орган одновременно с документами, предусмотренными подпунктами 2) – 8) части второй пункта 2 статьи 456 настоящего Кодекса.

    5. Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость:

    1) утрата товаров, понесенная налогоплательщиком в пределах норм естественной убыли, установленных законодательством Республики Казахстан;

    2) порча товаров, возникшая в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    Для целей настоящей статьи под утратой товара понимается событие, в результате которого произошли уничтожение или потеря товара. Порча товара означает ухудшение всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которого данный товар не может быть использован для целей облагаемого оборота.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    нармина
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Окт 24, 2018 15:10:20   

    vbnz говорит:
    Статья 459. Порядок корректировки сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров

    1. В случае осуществления частичного и (или) полного возврата товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не производится.

    не производится если еще не отправлена декларация 320 и форма 328 и не отражены сведения в них, а как быть в том случае если уже сдали а потом вернули товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Окт 24, 2018 15:20:48 Сказали Спасибо❤   

    vbnz говорит:
    2. При частичном возврате товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленном взамен отозванного заявления.

    3. При полном возврате товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленное по таким товарам, отзывается методом удаления в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 458 настоящего Кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    нармина
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Окт 29, 2018 15:17:53   

    Добрый день! Возврат по импорту. Поставщик выписывает счет-фактуру с минусом только товар который возвращаем или в наименовании все товары указывает и минус только на товар подлежащий возврату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Окт 30, 2018 10:23:51   

    На бумаге можно выписать только тот товар, который возвращается. А вот в электронной форме так не получится - система ИС ЭСФ позволяет только так выписать дополнительный ЭСФ: указываются все позиции, что и в основном ЭСФ, по возвращаемым товарам количество и сумма минусом, по остальным нули.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    нармина
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Ноя 19, 2018 15:36:46   

    Elis говорит:
    На бумаге можно выписать только тот товар, который возвращается
    поставщик(Россия) выписал корректировочную счет-фактуру на бумаге только на товар который мы им возвращаем. Налоговая не принимает,требует указать в сч/ф все позиции что и в основном, с минусом возврат указать. Получается что должны переписать основную счет фактуру...... Как быть? Поставщик объясняет что в корректировочной счет-фактуре это сделать не может.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Ноя 19, 2018 17:30:29 Сказали Спасибо❤   

    Ну похоже, что налоговая требует бумажный вариант счета-фактуры от вашего российского поставщика по образу и подобию ЭСФ. Я не знаю, есть ли в России аналог ИС ЭСФ , все-таки у нас ЕАЭС и что-то подобное электронное у них уже должно быть. Тогда ваш поставщик должен распечатать корректировочный ЭСФ из такой системы.

    А с другой стороны, можно попробовать объяснить в налоговой, что в стране поставщика свои требования к документам и требования выписывать возвратный счет-фактуру с указанием всех позиций из основного СФ у них нет, вот поставщик и выписал документы по тем правилам, которые существуют в его стране.

    Т.е. кто-то из них двоих должен пойти на уступки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Ноя 06, 2019 10:20:26   

    Господа профи!
    Поделитесь знаниями по теме "возврат поставщику товаров из ЕАЭС", т.е. оформление отчетов и док-ов.
    Купили товар, и полностью весь отправляем (возвращаем). Приход в октябре, возврат в ноябре. Очень нужно.
    Заранее koshechka_07

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Ноя 06, 2019 10:57:29 Сказали Спасибо❤   

    Tais говорит:
    возврат поставщику товаров из ЕАЭС",

    Если ТОО возвращает товар продавцу в страны ЕАЭС не по причине ненадлежащего качества и (или)комплектации,то оформляется экспорт товаров в ЕАЭС.
    Предлагаю:
    https://cdb.kz/sistema/konsultatsiya/chto-neobkhodimo-predusmotret-pri-eksporte-tovara-v-rf/
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Ивановна
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Янв 13, 2020 13:01:06   

    esiphi,"то оформляется экспорт товаров в ЕАЭС. " есть какая то статья в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Авг 21, 2020 10:06:16   

    Добрый день!
    Возвращаем часть товара полученного по импорту из России, по 328. и 320 мне понятно. В1с я делаю возврат поставщику и на его основании выписавю эсф? или просто оформляю акт приема- передачи товара и корректирую 328.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Авг 21, 2020 13:04:03   

    Dinaaxm говорит:
    я делаю возврат поставщику и на его основании выписавю эсф

    не вы же продаете, у вас возврат поставщику, ЭСФ выписывает поставщик на сумму корректировки.
    А так как это импорт, то с вас как с покупателя только
    Dinaaxm говорит:
    328. и 320 мне понятно


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Сб Окт 24, 2020 10:44:10   

    Опять поднимаю тему)
    328.00 и 320.00 сдала, а как провести в 1с? какими документами оформить корректировку НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz