Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Уведомление камерального контроля: нарушение ст. 141
    Сумму безвозмездной помощи в ключили ...
    Как в 2014 г. ответить на уведомление...
    Перекроет ли большой зачет по НДС дол...
    нам пришло уведомление об устранении нарушений по НДС
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пол года назад пришло уведомление по устранению нарушений в результате камерального контроля. По сей день нарушение не устранено. Что нам грозит?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Дек 13, 2007 14:49:14 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=104157#104157

    Дамы и господа. Вопрос следующий.
    Пол года назад пришло уведомление по устранению нарушений в результате камерального контроля.
    Суть сводилась к тому, что в декларации дата св-ва организации была указана не верно.
    По сей день нарушение не устранено.
    Что нам грозит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Дек 13, 2007 15:24:59 Сообщить модератору   

    ManDrake говорит:
    Дамы и господа. Вопрос следующий.

    Пол года назад пришло уведомление по устранению нарушений в результате камерального контроля.
    Суть сводилась к тому, что в декларации дата св-ва организации была указана не верно.
    По сей день нарушение не устранено.
    Что нам грозит?


    тебе пАсОдЮт, а ты-не воруй...тУрма грозит :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Дек 13, 2007 15:26:46 Сообщить модератору   

    ManDrake
    По какой форме отчета нарушение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Дек 13, 2007 15:41:51 Сообщить модератору   

    По форме 307

    сумма по этой сф вообще смешная, 6000 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Дек 13, 2007 15:49:49 Сообщить модератору   

    Когда будет штраф, как будете смеяться? Демоническим смехом? )))
    Вам нужно самостоятельно устранить нарушение. Если, действительно, дата указана неверно, то что Вам мешает отправить дополнительную по уведомлению(номер, дата) форму?
    Почему стоим? Чего ждем?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Дек 13, 2007 15:53:29 Сообщить модератору   

    Ничего не мешает, так и сделаем.
    Просто забыли про это уведомление.
    Устранить конечно устраним.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Дек 13, 2007 16:00:31 Сообщить модератору   

    Если о вас и вашем уведомлении не вспомнили, сидите и не высовывайтесь. А то накажут за нереагирование на законные требования НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Дек 13, 2007 17:19:54 Сообщить модератору   

    не переживайте НК ни чего не забывает, обязательно вспомнят. У меня был случай мне пришло уведомления, а я в дополнительно не поставила номер и дату уведомления и получилось что ошибку яко бы сама обнаружила и исправила. Попробуйте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Дек 31, 2007 00:17:09 Сообщить модератору   

    Задолбали они с этими глупыми уведомлениями. Мало того, прислали 2 уведомления по КПН за 2004-2005 гг, так еще за неделю до Нового года, и я должна отреагировать в течение 10 дней. Устроили мне праздничек.
    И это при том, что все два ИП, которые они указали как недействующие, по данным сайта taxkz.kz оказались зарегистрироваными в реестре налогоплательщиков. И с другими тремя ТОО акты сверки у нас нормальные.
    Чего им надо-то? Делать больше нечего, как реагировать на их уведомления. А что поделаешь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Дек 31, 2007 09:57:20 Сообщить модератору   

    Maxima, можете им тоже сделать "подарок"... Ответ писать придется все равно, но можете отправить копию в вышестоящий НК... В уведомлении же написано, что Вы можете обжаловать действия (бездействие), так обжалуйте...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #11 Пн Дек 31, 2007 11:38:04 Сообщить модератору   

    Охота нервы на них тратить и припрутся с проверкой и что нить нароють!
    А почему 10 дней а не 30?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Янв 02, 2008 01:38:53 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Охота нервы на них тратить и припрутся с проверкой и что нить нароють!
    А почему 10 дней а не 30?


    Да, злить их неохота. И так злые...
    А про 10 дней мне сказал инспектор, а в уведомлении ничего такого не написано. Интересно, праздники считаются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Янв 02, 2008 14:37:47 Сообщить модератору   

    Статья 31 Налогового кодекса. Уведомление органов налоговой службы по исполнению налогового обязательства
    ...
    2. Виды уведомлений ограничиваются нижеперечисленными видами и направляются налогоплательщику в следующие сроки
    ...
    7) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности;
    ...
    4-1. Уведомление, предусмотренное подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи, подлежит исполнению налогоплательщиком в течение тридцати рабочих дней со дня вручения (получения) ему (им) уведомления.

    Статья 32. Сроки исполнения налогового обязательства
    1. Сроки исполнения налогового обязательства устанавливаются настоящим Кодексом. При этом течение срока, установленного настоящим Кодексом, начинается на следующий день после фактического события или юридического действия, которым определено его начало. Срок истекает в конце последнего дня периода, установленного настоящим Кодексом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.
    2. В случае направления налоговыми органами уведомления о начисленных суммах налогов, других обязательных платежей в бюджет и пеней по результатам налогового контроля, а также об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан налоговое обязательство подлежит исполнению в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику (получения налогоплательщиком).

    вывод - уведомление по камер.контролю подлежит исполнению в течение тридцати рабочих дней.
    10 раб.дней было в указанных статьях НК в редакции, действовавшей до 01.01.2007г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Янв 03, 2008 10:33:50 Сообщить модератору   

    Доброе утро всем, С НОВЫМ ГОДОМ!
    Подскажите, пожалуйста в таком вопросе: было получено уведомление "О допущенных нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля". Мною в отчете за 2005 год была допущена ошибка в РНН поставщика, и ещё одна ошибка по нерезиденту, т.е. в РНН поставщика я вбила код страны резидентства, т.е. 643, договор был заключен с Россией. Достаточно ли будет объяснительной с приложением всех документов или надо сдавать доп.форму отчета с исправленным РНН, а по нерезиденту приложить объяснительную со всеми документами???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Янв 03, 2008 10:45:30 Сообщить модератору   

    Я не знаю в каком вы НК, но у нас достаточно сдать дополнительные формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Янв 03, 2008 15:04:28 Сообщить модератору   

    Tary, извините за назойливость и нудность в послепраздничный период, а с нерезидентом что делать, я же правильно указала код резидентства, теперь, что %) , просто пояснилку написать, допик же не надо? НК у нас Казыбекбийский.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Янв 03, 2008 15:14:05 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    НК у нас Казыбекбийский.

    Я из Алматы мне это ни о чем не говорит Smile
    ALёна говорит:
    а с нерезидентом что делать, я же правильно указала код резидентства, теперь, что , просто пояснилку написать, допик же не надо?

    Я ездила в НК с письмами, писем они не взяли, сказали чтобы еще раз в допике код вбила и все, но в каждом НК свои правила Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #18 Чт Янв 03, 2008 15:17:12 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    ALёна писал(а):
    а с нерезидентом что делать, я же правильно указала код резидентства, теперь, что , просто пояснилку написать, допик же не надо?

    Я ездила в НК с письмами, писем они не взяли, сказали чтобы еще раз в допике код вбила и все, но в каждом НК свои правила

    ..а мне говорили, что надо письмо ответное на уведомление с приложением копии доп.отчета..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #19 Чт Янв 03, 2008 15:18:14 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    ..а мне говорили, что надо письмо ответное на уведомление с приложением копии доп.отчета..

    с электронным уведомлением, забыла дрбавить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Чт Янв 03, 2008 15:32:28 Сообщить модератору   

    Спасибки за высказанные мнения и консультацию Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Янв 09, 2008 09:57:46 Сообщить модератору   

    Комеральный контроль выявил расхождение между оборотами по реализации и реестрами с/ф покупателей на довольно большую сумму. Судя по всему разница возникла из-за разноски реализации с 0% НДС, мы ее отражаем как оборот облогаемый 0% НДС, а покупатели одни разносят как необлогаемый оборот с 0%, другие как облогаемый с 0% НДС. Как правильно отражать в реестрах с/ф реализацию в свободную экономическую зону?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Янв 09, 2008 14:35:25 Сообщить модератору   

    У меня тоже по камералке (2004г.) возник вопрос: проблема - несоответствие дохода в декларации по КПН и НДС, разницу нашла - это реализация ОС, реализация ОС была произведена по остаточной стоимости, превышения стоимостного баланса подгруппы не было, поэтому в доходе КПН сумма реализации не указана (ст. 87 Кодекса 2004г.) - скажите я правильно понимаю и формулирую ответ (просто я с этим не сталкивалась, годовой еще не делала)? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #23 Пт Янв 11, 2008 01:49:11 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, когда в 307 неверно указан РНН поставщика, в дополнительной форме правильный РНН вбивать в эту же строку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Пт Янв 11, 2008 01:59:54 Сообщить модератору   

    По тому же номеру строки... Тут подробнее... http://balans.kz/viewtopic.php?p=69997

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пт Янв 11, 2008 09:38:18 Сообщить модератору   

    Oxana говорит:
    Комеральный контроль выявил расхождение между оборотами по реализации и реестрами с/ф покупателей на довольно большую сумму. Судя по всему разница возникла из-за разноски реализации с 0% НДС, мы ее отражаем как оборот облогаемый 0% НДС, а покупатели одни разносят как необлогаемый оборот с 0%, другие как облогаемый с 0% НДС. Как правильно отражать в реестрах с/ф реализацию в свободную экономическую зону?

    Спросила в комеральном контроле, они не знают Crying or Very sad. Может кто сталкивался, и знает точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Пн Мар 17, 2008 16:09:29 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, как отреагировать на уведом. по камеральному контролю (КПН 2005 г.).

    1. Завышение расходов- РНН несуществующего налогоплательщика.
    - Указан код страны нерезидента.

    2. Несоответствие размера дохода, отраженные в декларации КПН и НДС.

    - Расхождение на положительную суммовую разницу, отнесенную в прочие доходы (и, куда, все таки, относить суммовую разницу?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Пн Мар 17, 2008 16:29:28 Сообщить модератору   

    Пишите ответ в НК с объяснением, прям по пунктам:
    1. указан код страны нерезидента
    2. объяснение, за счет чего образовалось несоответствие,
    либо внесение изменений в уже сданную налоговую отчетность с копией доп.сдаваемой отчетности (с указанием галочки в графе "по уведомлению")

    я просто в своей объяснительной написала, что несоответствие образовалось за счет суммовой разницы, которая не отражается в декларации по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #28 Вт Апр 08, 2008 17:07:47 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!!!
    Как- то заходила на сайт и нарвалась на ссылку где можно проверить РНН ИПшников- сейчас не согу найти эту ссылку. А с переездом - распечатку куда-то дела. Все по этим камералкам 2004 и 2005 годов. А в избранное не перенесла.
    Помогите!!!
    p/s Может есть необходимость ее (ссылку) вынести куда-нибудь на поля при входе на сайт, как это сделано по свидетельствам НДС (это предложение по улучшению)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Вт Апр 08, 2008 22:00:43 Сообщить модератору   

    азалия говорит:
    нарвалась на ссылку где можно проверить РНН ИПшников- сейчас не согу найти эту ссылку

    http://inis.taxkz.kz/rnn.php?lang=1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Апр 09, 2008 11:47:18 Сообщить модератору   

    здравствуйте, не подскажите: у меня в реестре по одному поставщику неверно был указан номер свид-ва по НДС, пришло уведомление, но фирма-поставщик ликвидировалась и в налоговой мне сказали, что мы должны оплатить НДС, который взяли в зачет по этой фирме. неужели это правомерно? ведь на момент выписки сч-фактуры предприятие существовало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Пн Июл 28, 2008 14:23:11 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! по уведомлению о камеральном контроле выявлена следующая ошибка: "Несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных в декларации по КПН и НДС", сумма в декларации по КПН стоит больше чем НДС так как на учет по НДС встали только в августе, как теперь быть с этой разницей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Июл 28, 2008 14:49:26   

    "отписаться" в НК, т.е. письмом объяснить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Пн Июл 28, 2008 15:30:15 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    Здравствуйте! по уведомлению о камеральном контроле выявлена следующая ошибка: "Несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных в декларации по КПН и НДС", сумма в декларации по КПН стоит больше чем НДС так как на учет по НДС встали только в августе, как теперь быть с этой разницей?

    Просмотрите свои ф.300.00 за данный период. В какой-то из них найдете свою разницу в обороте по реализации. Если суммировать всю реализацию по строчке 300.00.06 из ф.300.00, то у вас должна получиться такая же сумма, которую вы поставили в строке 100.00.01 в ф. 100.00. В какой-то декларации по НДС вы просто недопоказали реализацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Пн Июл 28, 2008 15:45:20 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    Здравствуйте! по уведомлению о камеральном контроле выявлена следующая ошибка: "Несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных в декларации по КПН и НДС", сумма в декларации по КПН стоит больше чем НДС так как на учет по НДС встали только в августе, как теперь быть с этой разницей?

    Обычно в конце года каждй бухгалтер сверяет доходы по ф.100 с ф.300, поэтому я думаю вы сделали то же самое. К полученному Вами уведомлению должен прилагаться реестр счетов-фактур по которым был отнесён зачёт вашими дебеторами. Значит, что я делаю в этом случае, составляю выборку по каждому дебетору и сверяю суммы с/ф указанных в реестре со своими данными. В моём случае дебеторы всегда оказываются неправы, во всяком случае обратного ещё не было. Затем пишу письмо в НК с приложенными копиями с/ф и актоми сверок (желательно двустороними). Мол, так и так, я ни в чём не виновата, это они негодники и.т.д и т.п., а дальше уже проблема вашего дебетора. Главное чтоб на письме стояла печать от концелярии НК, о принятии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Вт Июл 29, 2008 00:05:05 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    то у вас должна получиться такая же сумма, которую вы поставили в строке 100.00.01 в ф. 100.00. В какой-то декларации по НДС вы просто недопоказали реализацию.

    Так вт именно что не сойдется!Наверно я не правильно поставила вопрос, попробую еще раз.
    Например: оборот по реализации за май- 50 000
    июнь- 50 000
    июль- 50 000
    август -50 000
    сентябрь- 50 000 и тд. последующие месяцы. В орме 100.00 показываем оборот за весь год (с мая по декабрь) - 400 000, а в форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе. И вот на эту разницу мне пришло уведомление. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Июл 29, 2008 00:46:09 Сообщить модератору   

    Вы все верно показали.
    форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вт Июл 29, 2008 00:48:49 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    Так вт именно что не сойдется!Наверно я не правильно поставила вопрос, попробую еще раз.
    Например: оборот по реализации за май- 50 000
    июнь- 50 000
    июль- 50 000
    август -50 000
    сентябрь- 50 000 и тд. последующие месяцы. В орме 100.00 показываем оборот за весь год (с мая по декабрь) - 400 000, а в форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе. И вот на эту разницу мне пришло уведомление. Sad

    1. Письмо в НК именно так как вы написали, конкретно, можно предоставить реестр по реализации и в конце - "Все данные - верны"
    2. Доп. отчет с нулями (не забудьте указать № увед.).
    Вообще их система сопоставления данных вечно глючит, если сданы допол. отчеты (особенно 300 касается) то приходят увед-я о "неправильной сумме", я пытаюсь сказать, что доп.формы они даже не видят. А нам приходиться делать копии (хотя на лиц. счетах все есть), писать оправдат. письма, отправлять еще доп. отчет "по уведомл." и все это нести к ним.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Июл 29, 2008 09:35:30 Сказали Спасибо❤   

    MilLora говорит:
    И вот на эту разницу мне пришло уведомление.

    Эту разницу и напишите в письме-объяснении, ничего больше и не надо делать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Вт Июл 29, 2008 09:40:28 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    В орме 100.00 показываем оборот за весь год (с мая по декабрь) - 400 000, а в форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе. И вот на эту разницу мне пришло уведомление.

    Тогда никаких дополнительных форм сдавать не надо. Просто письмо в НК о том, что на учет по НДС вы встали позже, чем открылись. И вся разница из-за этого. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Вт Июл 29, 2008 09:58:59 Сообщить модератору   

    Да. Но на уведомление Вы должны отреагировать в течение 10 рабочих дней со дня получения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Вт Июл 29, 2008 11:19:14 Сообщить модератору   

    Спасибо всем за помощь!
    Melli говорит:
    Да. Но на уведомление Вы должны отреагировать в течение 10 рабочих дней со дня получения

    А разве не 30?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Вт Июл 29, 2008 11:27:04 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Статья 31 Налогового кодекса. Уведомление органов налоговой службы по исполнению налогового обязательства
    ...
    2. Виды уведомлений ограничиваются нижеперечисленными видами и направляются налогоплательщику в следующие сроки
    ...
    7) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности;
    ...
    4-1. Уведомление, предусмотренное подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи, подлежит исполнению налогоплательщиком в течение тридцати рабочих дней со дня вручения (получения) ему (им) уведомления.

    Статья 32. Сроки исполнения налогового обязательства
    1. Сроки исполнения налогового обязательства устанавливаются настоящим Кодексом. При этом течение срока, установленного настоящим Кодексом, начинается на следующий день после фактического события или юридического действия, которым определено его начало. Срок истекает в конце последнего дня периода, установленного настоящим Кодексом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.
    2. В случае направления налоговыми органами уведомления о начисленных суммах налогов, других обязательных платежей в бюджет и пеней по результатам налогового контроля, а также об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан налоговое обязательство подлежит исполнению в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику (получения налогоплательщиком).

    Смотрите выше. Там уже отвечалось по вопросу о сроках ответа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Вт Июл 29, 2008 11:29:22 Сообщить модератору   

    если мне память не изеняет (тьфу 3 раза) то 10 рабочих дней. там же на нем написано в течении скольки дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вт Июл 29, 2008 11:29:27 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    Спасибо всем за помощь!

    Спасибо можно высказать и другим путем. Smile

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    Natalya-krg говорит:
    там же на нем написано в течении скольки дней.

    Сейчас НК не утруждает себя тем, чтобы указать в уведомлении, в течении скольки дней на него надо ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Июл 29, 2008 11:33:09 Сообщить модератору   

    эх видимо давно это было, значит я уже чего то не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вт Июл 29, 2008 11:40:12 Сообщить модератору   

    Natalya-krg говорит:
    эх видимо давно это было

    Могу вам только позавидовать. ай, маладца! Я от этих уведомлений только и успеваю отписываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Вт Июл 29, 2008 20:04:00 Сообщить модератору   

    Доп. форма нужна для того, чтоб закрыть Уведомление, вы должны поставить номер и дату уведомления в "шапке" отчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Ср Июл 30, 2008 09:43:59 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    закрыть Уведомление

    Они могут закрыть это уведомление и в ручную. При мне было такое не раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Июл 30, 2008 10:19:59   

    АННА говорит:
    Доп. форма нужна для того

    Да уж, это не обязательно, если нечего исправлять в основном отчёте.

    А в письме, конечно, делать ссылку на уведомление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Пт Авг 08, 2008 12:05:47 Сообщить модератору   

    Ситуация такая-у покупателя есть акт закупа на рынке. Продавец юр.лицо ,плательщик НДС. При камеральном контроле по НДС всплывает несколько акт закупов, с оборотами без НДС. Идет разница по реестру по покупателям, поставщик не показал реализацию на рынке, а покупатель отразил свои акты закупа. Договор на рынке заключен как складское помещение, а не как торговая точка. Соответственно реализация с него не показывается ,но продавец кому –то выдал акт закупа с разов.талоном. Может просто дал разовый талон, а покупатели оформили его в администрации рынка. О наличии документов у покупателя можно только предполагать, но скорее есть раз они отражают их в отчетности. Вопрос в принципе в одном есть ли у нас возможность отказаться от данной реализации.?

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Забыла поздороваться, вот так я всегда. Всем привет, сто лет здесь не была, столько всего нового,сейчас буду изучать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Пт Авг 08, 2008 15:28:20 Сообщить модератору   

    В закупочном акте вписывается Ф.И.О лица у которого купили товар и его РНН.
    По РНН Вы должны были проверить на сайте НК, кто это физ.лицо или юр.лицо? Раз это юр.лицо, тем более плательщик НДС, нужно обратится в их бухгалтерию и получить ф.чек, счет-фактуру и накладную, тем более, что они отразили данную реализацию в налоговой отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Пт Авг 08, 2008 16:22:14 Сообщить модератору   

    Спасибо. Кари.Если я Вас правильно поняла, в принципе я могу отказаться от реализации, конечно некорректно поступаю с фирмами которые показывают от нас акты закупа, но с другой стороны могли ведь и нормально купить товар с полным пакетом документов. И точной уверенности что это наша реализация у меня нет абсолютно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Пт Авг 08, 2008 16:33:42 Сообщить модератору   

    А, получается наоборот Вы Продавец, а то я поняла что Вы Покупатель.
    Думаю, что да Вы можете отказаться от реализации, особенно, если по Вашей бухгалтерии все идет, и вообще может у Вас такого товара нет в наличии. А у покупателей есть копия разового талона, и чей там РНН? И раз у Вас договор с рынком, как складское помещение, то наверное Вам не выдают разовые талоны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пн Авг 11, 2008 21:53:03 Сообщить модератору   

    Извиняюсь,не смогла сразу ответить, модем полетел.
    Что есть у покупателя в наличии я могу только догадываться, но что-то есть раз они отражают нас в отчетности. Насчет помещения у нас договор на склад, но мы торгуем, и разовые талоны выписывают, но мы их не отражаем. и указание продавцу было дано, чтобы акты закупа не оформлять, кому надо через фирму покажем официально.как положено. Владелец рынка с которым заключали договор в очередной раз сменился, это у них ежегодная процедура, смена фирмы, так что подтверждение выдачи раз.талонов вряд ли возможно.
    Меня еще волнует вопрос при отказе при реализации, грозит ли мне встречная проверка. Найти эти фирмы чтобы уладить сей вопрос вряд ли получиться, кроме РНН никаких данных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Вт Авг 12, 2008 13:39:20 Сообщить модератору   

    Ленюся!

    Как в таком случае поступают НК, честно говоря незнаю, не сталкивалась с такой ситуацией, логически Вы можете отказаться от реализации, думаю и законодательно тоже, почитайте ст.368,369, ст.372,373. Приобретение разового талона это подтверждающий факт расчета с бюджетом по ИПН.
    Вообщем я что-то сама запуталась.
    А что думают коллеги? Кто сталкивался с такой ситуацией?

    Добавлено спустя 46 минут 46 секунд:

    Ленуся!

    Смотрите, что еще интересное я нашла

    Статья 370. Общие положения
    4. Объектом налогообложения является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, за исключением доходов, ранее обложенных налогом, при наличии документов, подтверждающих удержание налога у источника выплаты, и (или) разового талона.

    У Вас что ИП или ТОО и какой у Вас режим налогообложения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Вт Авг 12, 2008 16:38:42 Сообщить модератору   

    У нас ТОО, режим налогообложения общеустановленный. Ст.373 п.4 как бы и подошел бы в нашем случае, но теперь у нас нет подтверждающих документов. По документам торговля не осуществляется, соответственно нет продавца и нет талонов. Да и какой товар перечислен в акте закупа невозможно узнать, даже если попробовать поставить задним числом на приход. Фирму арендодателя не найдешь, чтобы у них какие-то доки найти. Вообщем похоже я сама сильно перемудрила, не хотелось показывать торговую точку, но она все-таки вылезла. Не хочется фирмы подставлять, и самой попадать не очень ... В общем не знаю что и делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #57 Вт Авг 12, 2008 16:57:12 Сообщить модератору   

    Присоеденятся к нашей теме никто не хочет Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Вт Авг 12, 2008 17:02:34 Сообщить модератору   

    Может просто нечего посоветовать, не сталкивались. А мне везет на всякие приключения и неординарные жизненные ситуации. Может хоть на флейм внимания обратят и выскажутся.
    Все таки я склоняюсь к тому что отказаться от реализации, пока ничего другого для себя не нахожу. Спасибо Кари за поддержку по теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Вт Авг 12, 2008 17:16:59 Сообщить модератору   

    Ну, я тоже считаю, что Вы должны отказатся от реализации, даже, если покупатели и показали сделку, то Вы все равно в бюджет заплатили положенные налоги, через разовый талон. И еще, раз сделка совершена была по разовому талону, то в соответствии с законом о бухгалтерском учете ВЫ не обязаны вести бухгалтерский учет , а значит признавать отдельно доходы. Вот Confused . Удачи Вам. А продавцам запретите выдавать закупочные акты, напишите им все телефоны, для того, чтобы, они давали их покупателям, для получения документов по приобретенному товару.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Вт Авг 12, 2008 17:42:32 Сообщить модератору   

    С продавцами я уже объяснилась по этому поводу, никаких актов закупа.
    Вам еще раз спасибо за советы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Ср Авг 13, 2008 12:12:08 Сообщить модератору   

    Помогите-подскажите Crying or Very sad Директор получил уведомление по камеральному контролю (Ф. 100) - причина - расхождения между таможенной декларацией и налоговой декларацией. Уведомление получил, но в срок не ответил. Shocked Скажите какие будут последствия, кроме административного штрафа в 17 МРП. Включат ли предприятие в план проверки? Если да, то могут прийти налоговики сейчас, когда идет мораторий? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Ср Авг 13, 2008 12:20:39 Сообщить модератору   

    Гость
    Гость говорит:
    Уведомление получил, но в срок не ответил.

    Вы сами увидели то, что не ответили в срок? Или налоговая подсказала? Если сами, то быстренько отвечайте письмецом с дополнительной формой (если таковая необходима). У нас как-то тоже сроки выходили, но ничего страшного не произошло. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #63 Пн Ноя 17, 2008 12:48:29 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,скажите,пожалуйста мне пришло Ув по КПН,т.е. аванс.плат.за 2007 год меньше КПН по декларации.В Ув.они ссылаются на ч.4 ст.209 КОбАП.По данной ст.предусмотрен штраф,что мне самостоятельно его заплатить или же написать письмо в НК. И еще по поводу 300 формы.Тоже пришло Ув. Из прочитанных сообщений я так и не поняла,что необходимо сделать,писать письмо или же отправить доп.форму?Объясните,пжл,непонятлевым! Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Пн Ноя 17, 2008 14:35:56 Сообщить модератору   

    Чтобы понять как Вам помочь, нужно это уведомление читать, не стесняйтесь обращаться за советом к Вашим налоговым инспекторам. Ответственность должностного лица по адм.кодексу ограничивается, если не ошибаюсь двумя месяцами со дня нарушения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Пн Ноя 17, 2008 15:30:04 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Вот такое вот затруднительное положение, помогите, пожалуйста.

    Пришло уведомление об устанений нарушений по Декларации по налогу на транпортные ср-ва, т.е. в Декл.был применеи МРП не 2007, а 2008 года.
    На уведомление ответили в срок (подали Доп). Статус был "Доставлен на узел СГДС", это в 20-х числах, когда еще не было разноски в ИНИС. Звонили в НК, говорили, ждите, уведомление придет, все норм.
    Наш куратор не могла посмотреть на лицевом, так как программа "висла".
    Сейчас выясняется, на лицевом разноски нет, грозит адм.штраф Crying or Very sad
    Куратор обращалась в Службу поддержки, они ответили следующее:

    > Уважаемый(ая) GZharmuhanbetova.astana.mgd.kz,>> Ваша Заявка под номером 158129 выполнена.> ---------------------------------------------------> Решение: Здравствуйте!>> При приеме дополнительных форм учитываются парамерты указаные в строках 8 > и 9, т.е. если указан параметр "по контракту", то его номер и дата в > очередной и дополнительной должны совпадать.> В очередной форме принятой на сервере данные поля не заполнены, проверти > заполняються ли они в дополнительной.> Повторите отправку дополнительной формы.

    Мы никогда не заполняли отчеты с параметрами "по контракту" !?
    Как быть в данной ситуации, подскажите? Sad
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Пн Ноя 17, 2008 15:32:12 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Вот такое вот затруднительное положение, помогите, пожалуйста.

    Пришло уведомление об устанений нарушений по Декларации по налогу на транпортные ср-ва, т.е. в Декл.был применеи МРП не 2007, а 2008 года.
    На уведомление ответили в срок (подали Доп). Статус был "Доставлен на узел СГДС", это в 20-х числах, когда еще не было разноски в ИНИС. Звонили в НК, говорили, ждите, уведомление придет, все норм.
    Наш куратор не могла посмотреть на лицевом, так как программа "висла".
    Сейчас выясняется, на лицевом разноски нет, грозит адм.штраф Crying or Very sad
    Куратор обращалась в Службу поддержки, они ответили следующее:

    > Уважаемый(ая) GZharmuhanbetova.astana.mgd.kz,>> Ваша Заявка под номером 158129 выполнена.> ---------------------------------------------------> Решение: Здравствуйте!>> При приеме дополнительных форм учитываются парамерты указаные в строках 8 > и 9, т.е. если указан параметр "по контракту", то его номер и дата в > очередной и дополнительной должны совпадать.> В очередной форме принятой на сервере данные поля не заполнены, проверти > заполняються ли они в дополнительной.> Повторите отправку дополнительной формы.

    Мы никогда не заполняли отчеты с параметрами "по контракту" !?
    Как быть в данной ситуации, подскажите? Sad
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Пн Ноя 17, 2008 15:57:50 Сообщить модератору   

    Люди,ау! Скажите,а дополнительная декларация по НДС заполняется на разницу или фактическая сумма ставиться? Н/пр: обл.оборот был сдан 33 000,а фактич. 133 000 и корректировка имеется в виде Доп.счета-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Пн Ноя 17, 2008 16:05:55 Сообщить модератору   

    В доп.декларации ставится только разница, иначе на лицевой сядет сумма дважды (33000 основная + 133000 доп = 166 000)!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #69 Пн Ноя 17, 2008 16:06:54 Сообщить модератору   

    т.е. сумма НДС от оборота

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #70 Пн Ноя 17, 2008 16:18:10 Сообщить модератору   

    Значит если факт.оборот 133 000,а был сдан 33 000,то Доп.сдается на 100 000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #71 Пн Ноя 17, 2008 16:29:50 Сообщить модератору   

    TSvet говорит:
    Значит если факт.оборот 133 000,а был сдан 33 000,то Доп.сдается на 100 000?

    да, мы немало раз сдавали корректировки, ну и еще прошли налоговыу проверку по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #72 Пн Ноя 17, 2008 16:31:01 Сообщить модератору   

    TSvet говорит:
    Значит если факт.оборот 133 000,а был сдан 33 000,то Доп.сдается на 100 000?

    да, мы немало раз сдавали корректировки, ну и еще прошли налоговыу проверку по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #73 Пн Ноя 17, 2008 16:55:11 Сообщить модератору   

    Все допики сдаются на разницу, иначе потом такая заморочка будет у ваших постащиков, не говоря по вас. Мне еще в августе пришла куча ув. по НДС, реестры покупателей в среднем на 25-30 листах, а буквально сейчас, позвонили с налоговой и скзали предоставить по всем, выявленным отклонениям, копии счетов-фактур - работы не на один день и на мое возмущение, что это наверно у них программа так "садит" реестры - ответили, что нет - это так реестры заполняют, особенно, когда сдают допики, показывают не разницу, а просто исправленную сумму. Пожалуйста, не показывайте в допиках всю исправленную сумму, только разницу, пожалейте своих постащиков, особенно, если их у вас много.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #74 Пн Ноя 17, 2008 17:05:42 Сообщить модератору   

    бухгалтер начинающий
    У меня была такая проблема, как мне объясили в НК оказалось, что в ИНИСе стоит другой ОКЭД, но это происходило только если я отправлял формы с терминала НП(у меня Казахтелеком линию менял), пока не переделал ОКЭД, форма не отправлялась, а с инета нормально все улетало. И судя по вашим словам форма не принялась, а значит как это ни грустно придется платить штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #75 Пн Ноя 17, 2008 17:19:01 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    придется платить штраф

    Surprised

    но мы ничего не меняли, все другие отчеты прошли нормально
    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
    ответ Службы поддержки непонятен, Куратор сделала еще раз запрос, считать ли все-таки отчетность принятой. Жду.
    И вот "мой" первый штраф, еще и адм .............. Crying or Very sad

    Может как-то можно их оспорить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Пн Ноя 17, 2008 17:23:32   

    Было такое, составили акт, а я в пояснительной всё написала подробно и что у них в НК программа висла инспектора говорили подождать и т.д и т.п., приложила распечатки с программы что Статус был "Доставлен на узел СГДС",
    в итоге с меня сняли все обвинения из-за техн.ошибок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #77 Пн Ноя 17, 2008 17:28:18 Сообщить модератору   

    Спасибо, Елена Т, за надежду.

    Дождусь ответа Куратора, в противном случае буду писать, хотя может в Астане на это не пойдут .....

    Спасибо за участие!!!!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #78 Пн Ноя 17, 2008 17:29:24 Сообщить модератору   

    бухгалтер начинающий
    Если есть скрины, что доставлено на узел СГДС именно до 21/10/08, можно обжаловать, только еще копии с деклараций снимите очередных и вообще не деклараций а расчетов ф. 701.01, надо обязательно что бы эти строки
    бухгалтер начинающий говорит:
    строках 8 > и 9
    , были в очередных и допиках пустые, но пустые не только на бумаге, но и в xml, файле, который вы отправляли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #79 Пн Ноя 17, 2008 17:39:00 Сообщить модератору   

    Скрины я подготовила, отправленные просмотрела, ничего подобного там нет (по контракту). Подготовлю копии отчетов.
    Посмотрим, что из всего этого получится!
    Как только, так сразу сообщу, что да как, может еще кому-н пригодится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #80 Пн Ноя 17, 2008 17:45:31 Сообщить модератору   

    Ну раз подготовились RTFM тогда в бой и с песней "Врагу не сдается наш гордый..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #81 Пн Ноя 17, 2008 17:51:11 Сообщить модератору   

    Хотела, Vassiliy, добавить Вам спасибку, не получается Sad

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #82 Пн Ноя 17, 2008 17:59:32 Сообщить модератору   

    начинающий бухгалтер
    Летом у нас была такая же ситуация: несоответствие доходов по нашей декларации и по реестру счетов-фактур. Это у них программа зависла и дала сбой. Все выяснилось, так что не переживайте, может то же самое и у вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #83 Пн Ноя 17, 2008 18:02:58 Сообщить модератору   

    Хотела, Vassiliy, добавить Вам спасибку, не получается Sad

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Коллега
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Пн Ноя 17, 2008 18:03:50   

    я тут мимо проходил... говорит:
    Ответственность должностного лица по адм.кодексу ограничивается, если не ошибаюсь двумя месяцами со дня нарушения...


    А можно поподробнее на этом месте? Что является "днем нарушения"? Протокол?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Пт Ноя 21, 2008 18:36:22   

    Пришло уведомление по камеральному контролю по форме 201.00 за 1кв. 2006г.Пишут " неверно исчислена сумма ИПД в сумме 1560"Произвести корректировку в НО в строке 201.00.006 указать сумму 1560.
    Смотрю НО: была сдана декларация , затем дополнительная все с минусом, т.е. все по нулям,но были оплачены деньги, и эти деньги сидят на лицевом счете и для того что бы убрать деньги, они(НК) мне предлагают сдать дополнительную декларацию с зависшей суммой за 3 кв. 2008г. ИП без работников, и было без них.Правильно ли это? Если нет, то что сделать?
    Я поняла , что они чистят лицевые счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #86 Пт Ноя 21, 2008 18:54:10 Сообщить модератору   

    т.е. у Вас на лицевом образовалась переплата по ИПН?
    В ответном письме так и напишите, что ИП работников не имеет. Очередная 201.00 была сдана с неверными данными, потом откорректирована, в связи с этим прошу вернуть сумму ... по следующим реквизитам (Ваши банковские реквизиты) или перебросить на другой налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #87 Пт Ноя 21, 2008 19:08:41 Сообщить модератору   

    xolms
    xolms говорит:
    Что является "днем нарушения"

    Если нарушение по налоговому законодательству, то считается срок со дня совершения, а не со дня обнаружения и он для должностного равен одному году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Пт Ноя 21, 2008 19:10:21   

    Да на счету образовалась переплата.Я инспектору предложила тоже самое,перебросить на другой налог.. Она говорит что почему-то у них не получится, лучше сдать декларацию.Сказала ей что подумаю, потом перезвоню.Я все-таки не думаю что сдавать декларацию лучше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #89 Пт Ноя 21, 2008 20:26:30 Сообщить модератору   

    Ни за что не сдавайте! С какой стати? Они вам голову морочат, чтобы деньги не возвращать. С миру по нитке... Вы так и скажите, что не будете противозаконные действия совершать, пусть они делают по закону.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Пт Ноя 21, 2008 20:29:08   

    Марта говорит:
    лучше сдать декларацию.

    Что то недоговорили на что сдать? На переплату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Сб Ноя 22, 2008 10:18:36   

    Compas говорит:
    Марта говорит:
    лучше сдать декларацию.

    Что то недоговорили на что сдать? На переплату?

    Нет ,я думаю что не надо сдавать декларацию.

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Но у меня есть уведомление,и мне нужно на него ответить? или мне с ней договариваться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #92 Сб Ноя 22, 2008 11:42:17 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите, плиз.
    Работаю в ТОО с окт 2007 года.
    Пришло уведомление, что в 1 кв 2006 не совпадает НДС по покупателям.
    Он действительно не совпадает, то сдал старый бух в НК и с тем что в 1С. Доначисление сделала, но там еще и с/ф поставщиков не совпадают. Реестра ни электронного, ни распечатанного нет. Что с чем сравнивать не понятно. А мне лишний НДС платить тоже не хочется. Тем более первичка есть.
    Хотели взять с НК (что там им тогда сдавалось). У них нет. Не могут программисты вытащить. Что делать? Могу я 300 форму сдать без 307, просто: к начислению, в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #93 Сб Ноя 22, 2008 14:31:57 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Но у меня есть уведомление,и мне нужно на него ответить?


    Ответьте на уведомление, и в письме все и напишите, как сложилась такая ситуация, и что вы хотите или не хотите.
    Кстати, советую письмо начать со слов: "В ответ на уведомление №... от ... просим возникшую переплату по налогу такому-то (КБК ...) в сумме 1560 тенге перебросить на такой-то налог (КБК ...)" И дальше напишите, как возникла эта переплата и почему ее не надо корректировать.
    Чиновникам надо сначала писать, что вы хотите, а потом уже обосновывать, почему вы это хотите.

    Марта говорит:
    или мне с ней договариваться?


    А о чем вы будете договариваться, на уведомление в любом случае отвечать-то надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #94 Сб Ноя 22, 2008 14:39:49 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    просим возникшую переплату по налогу такому-то (КБК ...) в сумме 1560 тенге перебросить на такой-то налог

    Такое письмо не пойдет там надо форму 27 заполнять по зачету излишне уплаченных сумм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Коллега
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Чт Ноя 27, 2008 20:06:07   

    xolms говорит:
    я тут мимо проходил... говорит:
    Ответственность должностного лица по адм.кодексу ограничивается, если не ошибаюсь двумя месяцами со дня нарушения...


    А можно поподробнее на этом месте? Что является "днем нарушения"? Протокол?


    КОДЕКС
    РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
    от 30.01.2001 N 155-II
    Статья 69. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности
    1. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за совершение административного правонарушения в области охраны окружающей среды - по истечении шести месяцев со дня его совершения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

    В связи с этим у меня и был вопрос. Например в 2008 году прошел камеральный контроль по НДС за 2006 год, дали допики и по 300.00 и по 100.00 формам и оказалось превышение по КПН за 2006 год.
    НК припаял 3 штрафа:
    1. по ст.209 п.4 (40% от превышения,
    2. адм штраф на юр лицо
    3.адм штраф на должностное лицо.

    И в ст.69 КоАП ключевая дата - "со дня совершения административного правонарушения". что является этой датой? -дата 31 марта 2007 года (срок сдачи отетности по КПН за 2006), дата представления 100.00 основной или дополнительной? или же дата составления протоколов ( например 01.08.2008г.)
    части 4-7 статьи 69 КоАП тоже не дают ответа....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #96 Чт Ноя 27, 2008 20:27:44 Сообщить модератору   

    Только мое мнение: днем совершения адм. правонарушения является дата сдачи очередной отчетности. Именно тогда имеем зафиксированный момент совершения этого самого нарушения. Но не день сдачи доп. отчета. И никак не день составления протокола или день, когда это нарушение обнаружено.

    Когда наказывают за несвоевременную сдачу отчетов считают как раз с последнего дня сдачи отчетов.

    Представьте, при проверке у меня обнаружат нарушения за 2002 год... Я думаю, будет резонно применить как раз ст. 69 - наказанию эти нарушения не подлежат. Если только не открыто уголовное дело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #97 Чт Ноя 27, 2008 20:37:21 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    Представьте, при проверке у меня обнаружат нарушения за 2002 год

    2002-2003 г.г уже не подлежат же проверки. НК уже не "роется" в этом периоде.
    *САМ* говорит:
    Сдала, вроде все нормально.

    Да сейчас как-то трудно понять нормально или нет. Затишье, затишье, а потом как снег на голову, мол, "А помните, у Вас это или то было?".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #98 Чт Дек 04, 2008 22:05:00 Сообщить модератору   

    xolms говорит:
    В связи с этим у меня и был вопрос. Например в 2008 году прошел камеральный контроль по НДС за 2006 год, дали допики и по 300.00 и по 100.00 формам и оказалось превышение по КПН за 2006 год.
    НК припаял 3 штрафа:
    1. по ст.209 п.4 (40% от превышения,
    2. адм штраф на юр лицо
    3.адм штраф на должностное лицо.


    все три основания могут быть применены и оформлены либо одним протоколом и одной санкцией либо три разные санкции и соответственно три штрафа.
    Но опять надо помнить о том, что если размер штрафа превышает размер причиненного государству ущерба, то вы вправе обратиться в суд. Обжаловать решение (постановление) НК о привлечении к адмответственности.
    Имеется положительная судебная практика, когда суды отменяли решения НК в связи с малозначительностью нанесенного ущерба.

    xolms говорит:
    И в ст.69 КоАП ключевая дата - "со дня совершения административного правонарушения". что является этой датой? -дата 31 марта 2007 года (срок сдачи отетности по КПН за 2006), дата представления 100.00 основной или дополнительной? или же дата составления протоколов ( например 01.08.2008г.)


    Есть в КОАП статья 5
    КОАП говорит:

    Действие законодательства об ответственности за административные правонарушения во времени
    1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании законодательства, действовавшего во время совершения этого правонарушения.
    2. Временем совершения административного правонарушения признается время осуществления деяния, предусмотренного особенной частью настоящего Кодекса, независимо от времени наступления последствий.

    При этом, есть такая хорошая статья -
    КОАП говорит:

    Статья 6. Обратная сила закона об административных правонарушениях
    1. Закон, отменяющий или смягчающий ответственность за административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется на правонарушение, совершенное до введения этого закона в действие.
    2. Закон, устанавливающий или усиливающий ответственность за административное правонарушение или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего правонарушение, обратной силы не имеет.

    Т.е. дата совершения - это дата когда уже идет просрочка представления отчета.
    Но еще хорошо бы почитать комментарии к КОАП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #99 Ср Янв 14, 2009 17:32:14 Сообщить модератору   

    Добрый день, всем.
    Скажите, пожалуйста, вручили уведом. об утране. наруш. выявл. по результатам камер. контроля, в строке описание ошибки написано: Реквизит отсутсвует, что это может быть?
    Smile В НК Алматинского раойна г.Астана не могу сьездить, а телефон им пока не провели Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #100 Ср Янв 14, 2009 18:12:57 Сообщить модератору   

    Наиля
    Это значит не заполнена какая-то информационная строка (РНН, серия или №св-ва о постановке на учет, дата постановки, наименование организации, № и дата контракта, налоговый режим и т.п.) По какому налогу уведомление? Посмотрите внимательно в отчете заполнение полей и сделайте допик с правильным заполнением всех реквизитов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz