| Заполнение ф. 201.00 за 4 квартал (годовая). 2005 г. | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Дек 24, 2004 12:42:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В графе "Статус налогоплательщика" стаишь цифру 1 если физ.лицо является индивидуальным предпринимателем, адвокатом или нотариусом, цифру 2 -если физ.лицо претендует на получение льготы в соотв. с пп.12) п.1 ст.144 Налогового кодекса, и ничего не ставишь, если физ.лицо - ваш работник. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнагуль Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнагуль Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Ср Янв 05, 2005 11:38:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Елена,не подскажите, сам расчет ИПН (форма 201) за 4 кв-л, дополнительная форма - за весь год, проверка строк будет со строки "Всего сначала года" формы 201 с итоговыми строками дополнительной формы? верно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнагуль Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Ср Янв 05, 2005 13:35:50 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Елена, если з/пл сотруднику начисляется согласно ст.145,п.1-1 (з/пл не превышает 12-кратного мин-го размера а также среднемесячный доход не превышает  6600 тенге) то в форме 201 в строке 201.00.002 "в том числе доходы, облагаемые ИПН" ничего не ставится или все-таки проставляется сумма за минусом пенсионного взноса? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Янв 05, 2005 13:49:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Я этот пункт не применяю, но думаю, что надо указывать эти суммы в строке 002, т.к. они согл ст.145 п.1-1 "подлежат обложению по ставке "0". Вот если бы они были необлагаемыми, как в ст.144,  то ставить было бы не нужно. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Янв 07, 2005 10:49:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Сегодня отправила 201 форму вместе с доп.формой. В результате получила два уведомления, хотя до сегоднешнего дня всегда приходило одно. Первое уведомление: СГДС - Доставлено на сервер; ИСИД - Принято НК МФ РК; ИНИС - пусто.(проставлен налоговый период-4 квартал 2004г) Второе уведомление: ИНИС - Принято в ИНИС (в строке налогового периода - пусто. Что это значит? Новшество? Важно, чтобы дважды не село! Разъяснте?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Янв 07, 2005 14:28:14 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Кто подскажет? К форме 201.01 (ИПН с нерезидентов) какая будет дополнительная, если иностранный специалист получает только з/пл? Наверное Доп,форма №4? (их там 5). Какой Код страны резиденства Турции? Что за код налогоплательщика в стране резиденства? Вид дохода - писать з/плата? Если к 201 форме идет доп.- годовая, то почему к нерезидентам -квартальная?
 Может доп, форма по нерезидентам вообще не нужна?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Дек 03, 2007 10:48:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь!?У сотрудника ЗП на руки 10 000 тенге, зарплата начисляется от обратного по дням , работает он по-совместительству, поэтому налоговый вычет в размере  9 752тг. не предоставляться. Теперь не могу понять ИПН в данном случае высчитывается, или нет!!! и еще если он проработал 4 дня и начисляется ЗП 2 444тг при Окладе 10000! ИПН удерживается или нет, я спросила у своего Налогового инспектора, он сказал что удерживать!! а я сомневаюсь, хотя начисления были сделаны и отчетность за 3 квартал была сдана.
 Заранее , благодарю
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Пн Дек 03, 2007 10:55:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ZuZu говорит: |  
	  | я спросила у своего Налогового инспектора, он сказал что удерживать! |  Ну и правильно сказал. Вы же сами написали:
 
 
. Так что, хоть 10 тг начислите, все равно ПН берется 
	  | ZuZu говорит: |  
	  | поэтому налоговый вычет в размере 9 752тг. не предоставляться |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #13  Пн Дек 03, 2007 10:56:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ZuZu, утром в понедельник такое... таким слогом... 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | работает он по-совместительству, поэтому налоговый вычет в размере 9 752тг. не предоставляться |  
 
 
	  | Цитата: |  
	  | ИПН удерживается или нет, я спросила у своего Налогового инспектора, он сказал что удерживать!! а я сомневаюсь |  Ну и чему мы сомневаемся? Неважно, какая сумма дохода начислена Вашему совместителю, все равно ИПН удерживается.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пн Дек 03, 2007 11:01:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| большое спасибо, моя неопытность ведет к сомнениям! тогда почему с минимальной ЗП ниже 9752 при основной работе ИПН не исчисляется!?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пн Дек 03, 2007 11:18:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А вот интересно, имеет ли право работник принести справку с основного места работы о том, что у него там облагаемая сумма меньше 9752, и, остался еще кусок от вычета? Типа: "Уменьшите-ка мне облагаемую базу "недовычтенной" суммой!" 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пн Дек 03, 2007 12:19:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | Типа: "Уменьшите-ка мне облагаемую базу "недовычтенной" суммой!" |  Это уж как-то странно даже звучит. По закону - вычет может иметь работник в одном месте, вот он его и имеет в одном месте работы...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пн Дек 03, 2007 12:33:31 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | А вот интересно, имеет ли право работник принести справку с основного места работы о том, что у него там облагаемая сумма меньше 9752, и, остался еще кусок от вычета? Типа: "Уменьшите-ка мне облагаемую базу "недовычтенной" суммой!" |  
 Думаю, нет. При увольнении, недовычтенная сумма "вернется" начислением к зар.плате, а счет "задолженность в бюджет по подоходному налогу" дебетуется на эту же сумму..
 
 Но по поводу НОД, который меньше мин.заработной платы я, кажется, уже где-то говорила: даже если по штатному расписанию предусмотрена ЗП 9752, и сотрудник работает на пол-ставки, меньше Мин.зар.платы ему начислять мы не имеем права. Но это мое личное мнение. Подтверждение своим словам в НПА не находила, но считаю, что на это успеет обратить внимание наш Законодатель с обращением к большим штрафам...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ЗаБияка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Сб Янв 05, 2008 15:04:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ЗаБияка говорит: |  
	  | Тасик писал(а): Подскажите, отражается ли выплата суточных в пределах норм в 201.00?
 
 только вчера спрашивала у знакомой, он говорит что не надо, а мой бух говорит надо включать, так что мы включаем командировочные, и в столбик начилено доходов, и в столбик L, O
 |  .а я поняла что нужно включать токо то что сверх нормы, и как быть?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Пн Янв 07, 2008 23:12:06 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вот меня всегда интересовало, какие санкции при проверке могут возникнуть для налогоплательщика, если по сути отчет заполнен правильно, суммы всех налогов указаны верно, но внутри отчета не указаны какие-то значения. Вот как в этом случае, например. 
 Ведь хоть указывай сумму суточных в этом отчете Ф201.00, хоть не указывай, на общую картину исчисленных налогов это не повлияет.
 Могут ли налоговые органы наказать за невключение данных сумм в Ф201.00, если в итоги ИПН, ОПВ и СО исчислены и показаны правильно.
 
 Ведь, что скрывать, действительно, при проверках чаще всего налоговики закрывают на это глаза, главное налогооблагаемые доходы полностью отразить. Да и статьи в КоАП за "нарушение правил заполнения налоговой отчетности" я что-то не нашла.
 
 Кто что думает по этому поводу?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Ср Янв 09, 2008 10:16:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| Народ, подскажите, а в доп.форму к 201 за 4 квартал, кроме своих работников выбирать еще всех ИП у которых приобретались материалы и услуги или не надо?   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ЗаБияка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Ср Янв 09, 2008 11:31:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| О составлении формы 201.00 
 
 
 Вопрос:
 
 ТОО просит дать разъяснения поквартальной отчетности расчета формы 201.00. Должны ли отражаться доходы индивидуальных предпринимателей по договорам гражданско-правового характера в расчете формы 201.00 или только должны учитываться при составлении по итогам года в дополнительной форме, которая представляется с квартальным расчетом формы в 201.00 за 4 квартал.
 
 
 
 
 
 Ответ:
 
 В соответствии с Правилами составления Расчета по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) 07n10-24, утвержденных приказом Председателя Налогового комитета Министерства Финансов Республики Казахстан № 637 от 13.12.2006 г., данную форму применяют налоговые агенты, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, применяющих специальный налоговый режим. При этом в данной форме отражаются:
 
 • начисленные и выплаченные физическим лицам доходы, облагаемые у источника выплаты;
 
 • индивидуальный подоходный налог, исчисленный и перечисленный в бюджет в соответствии с главой 24 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» kodx27 (Налоговый кодекс);
 
 • расходы работодателя на выплату доходов работников, на которых начисляется социальный налог;
 
 • обязательные пенсионные взносы, удержанные и перечисленные, в накопительные пенсионные фонды.
 
 Согласно ст. 146 Налогового кодекса к доходам, облагаемым у источника выплаты относятся:
 
 • доход работника;
 
 • доход от разовых выплат;
 
 • пенсионные выплаты из НПФ;
 
 • доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрыше;
 
 • стипендии;
 
 • доход по договорам накопительного страхования.
 
 Согласно ст. 163 Налогового кодекса доход индивидуального предпринимателя не является объектом обложения у источника выплаты.
 
 Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что данная форма применяется налоговым агентом для отражения доходов, облагаемых у источника выплаты, в свою очередь доход индивидуального предпринимателя относится к доходам не облагаемого у источника выплаты. Следовательно, данная форма не предназначена для отражения доходов, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям.
 
 По состоянию:
 
 Декабрь 2007 г.
 
 
 А для доходв выплаченных ИП есть приложения в 100 форме...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Ср Янв 09, 2008 16:25:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| В Допформе к ф. 201.00 в графе Е - отражается статус физлица, которому произведена выплата дохода.
 При этом, сумма выплаченного дохода, необлагаемого и источника выплаты,
 физлицу со статусами ИП, либо адвокат, либо нотариус указывается в допформе,
 но только в графе F "Начислено доходов". Т.к. согласно Правил составления ф.
 201.00 на 2007 год :
 "П. 14 Дополнительная форма к Форме 201.00 предназначена для отражения по
 каждому физическому лицу: ! начисленных ! и не подлежащих налогообложению
 доходов, обязательных и добровольных пенсионных взносов, сумм, направленных
 на погашение вознаграждения по жилищным займам и промежуточным жилищным
 займам, полученным физическим лицом-резидентом Республики Казахстан в
 жилищных строительных сберегательных банках на проведение мероприятий по
 улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан, в
 соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных
 строительных сбережениях, страховых премий, относимых на вычеты, в
 соответствии со статьей 152 Налогового кодекса, индивидуального подоходного
 налога, социальных отчислений и выплаченных доходов."
 "! начисленных !" - т.е. доходов начисленных всем физическим лицам.
 
 Итог по данной графе не будет сходиться и не должен совпадать с суммой по
 строке 201.00.001 E "Итого с начала года" за 4 квартал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| zarina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #31  Ср Янв 09, 2008 16:35:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В №51 разяснения по заполнению 201 ф.,и там пишут что 201 должна содержать данные о доходах выплач ИП и т.д. 1С не собирает в доп.ф доход выпл.ИП,как можно забить вручную? и вообще надо ли позвонили в налоговую говорят не надо. Что делать? %)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| zarina Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #34  Ср Янв 09, 2008 17:48:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | zarina говорит: |  
	  | и вообще надо ли позвонили в налоговую говорят не надо |  По телефону и я могу в отчетный период, что нить не так сказать. Все люди.
 См. пред. пост (Compas) - надо отражать в допформе. Без отражения в основной форме
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Ср Янв 09, 2008 17:51:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| Да ссылаться на ББ известное дело, как на чьё-то частное мнение. Но возможно, что хотя Правила заполнения и написаны не очень понятно: с одной стороны - этот расчёт об ИПН у сточника выплаты, а с другой стороны в доп. форме надо всем физ. лицам выплаченный доход показывать (вкл. ИП). Но может быть - это как  в случае с реестром счетов- фактур. Предприятие сч.фактуру получило, а в зачёт НДС не берёт, но в 307ой всё равно должно заполнить, для камерального контроля. Похоже, что доп форма к 201 нужна для камерального анализа.... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Чт Янв 10, 2008 10:15:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| В принципе правила заполнения доп201 подробно изложено в ББ №51 стр 14-15.Из нее следует, что доходы, выплаченные ИПшникам должны включаться в доп201. Только теперь у нас загвоздка-если ИПшник плательшик НДС, то начисленные и выплаченные ему доходы должны включать НДС или нет 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Чт Янв 10, 2008 10:36:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вот вот, в самом деле с НДС не понятно, сумму показывать с ним или без него, и вообще... включать всё таки ИПшников или нет... %) 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Чт Янв 10, 2008 11:32:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Кстати, еще одно проблемка-у ИПшника, который работает по общеустановленной форме и сдает 201,00 и 201,04 поквартально как заполняется доп к 201 форме.   Заполняются ли данные по самому Ип и какие именно 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Чт Янв 10, 2008 12:03:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| собираеюсь делать 201.00 доп. В одной организации 100 челов, в другой 140. Вопрос: как можно одним махом занести людей и РНН. 1С бухгалтера не пользуются   (Есть GCVP и Pay102)
 
 попутный вопрос: можно ли одним махом занести в 1С людей и их данные (СИК, РНН, д.р. и.т.д) ???
 (Есть GCVP и Pay102)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Чт Янв 10, 2008 14:46:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Гость говорит: |  
	  | В 1С-ке когда заполняешь доп.форму нужно ли ставить  галочку Включить ИП и частных нотариусов? |  Только в том случае, если Вы их изначально выделяли, т.е. начисляли им налоги и т.п., а если они оказывали Вам услуги и Вы вносили их через услуги сторонних организаций, то это ничего не даст.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Пт Янв 11, 2008 10:12:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | lenochka говорит: |  
	  | Кстати, еще одно проблемка-у ИПшника, который работает по общеустановленной форме и сдает 201,00 и 201,04 поквартально как заполняется доп к 201 форме. Заполняются ли данные по самому Ип и какие именно |  П.15 Правил составления Расчета по ИПН (ф. 201.00) на 2007 год
 Пп.3) в графе В указываются фамилии, инициалы физических лиц, которым были начислены, выплачены доходы;
 Т.е. все физлица, которым были начислены, выплачены доходы.
 ИП доход отдельно начислялся? Вот тогда показывайте.
 
 
 
	  | lexx говорит: |  
	  | Вот вот, в самом деле с НДС не понятно, сумму показывать с ним или без него, и вообще... включать всё таки ИПшников или нет... |  Пп.7) этих же Правил (ф. 201.00) на 2007 год
 7) в графе F указываются доходы, начисленные за отчетный период физическим
 лицам, указанным в графе В;
 
 Всего начислено дохода. А не сумма к выплате на руки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Пт Янв 11, 2008 14:55:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Помогите, не могу найти правила заполнения формы 201.01, что-то мне не все понятно в форме...... Заполняю каждый год и каждый раз как в первый раз.......  Наверное потому, что после НГ заполняю   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #45  Вс Янв 13, 2008 11:43:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| На мой взгляд в 201 включаются только те, за кого мы платили ИПН, т.е работники и физ.лица не зарегистрированные как ИП. Название формы 201 говорит само за себя - Расчет по индивидуальному подоходному налогу (далее - Расчет), предназначен для отражения начисленных и выплаченных физическим лицам доходов, облагаемых у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом. Статья 163. Доходы, не облагаемые у источника выплаты
 К доходам налогоплательщика, не облагаемым у источника выплаты, относятся следующие виды доходов:
 1) имущественный доход;
 2) доход индивидуального предпринимателя, определяемый в соответствии со статьей 169 настоящего Кодекса;
 3) доход адвокатов и частных нотариусов;
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #46  Вс Янв 13, 2008 12:22:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| zip Пишите в личку. Есть опыт переноса из ГЦВП в ф201.00
 
 Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
 
 Да вдогонку могу перенести данные из ГЦВП в 1С
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #47  Вс Янв 13, 2008 15:08:07 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Марика говорит: |  
	  | На мой взгляд в 201 включаются только те, за кого мы платили ИПН, т.е работники и физ.лица не зарегистрированные как ИП. Название формы 201 говорит само за себя - Расчет по индивидуальному подоходному налогу (далее - Расчет), предназначен для отражения начисленных и выплаченных физическим лицам доходов, облагаемых у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом. Статья 163. Доходы, не облагаемые у источника выплаты
 К доходам налогоплательщика, не облагаемым у источника выплаты, относятся следующие виды доходов:
 1) имущественный доход;
 2) доход индивидуального предпринимателя, определяемый в соответствии со статьей 169 настоящего Кодекса;
 3) доход адвокатов и частных нотариусов;
 |  
 читаем пост 33.
 в Расчете (основная форма) суммы доходов, необлагаемых у источника не отражаются.
 Они отражаются только в допформе к основному Расчету.
 И итоги допформы с основной формой не пойдут именно на эти суммы.
 
 Марика, то что название не совпадает с содержанием Расчета - согласна.
 Но в допформе помимо графы "НАЧИСЛЕНО" есть еще "статус физлица".
 Думаю это надо НК для контроля за доходами физлиц, вне зависимости от того, где они были обложены: у источника выплаты или нет.
 
 Кста, почитайте Правила на 2008 год. Там уже эти суммы не указываются и в графе "Начислено" и в графе "Статус физлица" не надо выделять ИП, адвокатов, нотариусов.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Самурай Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #49  Пн Янв 14, 2008 22:25:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вопрос в следующем: по доп. к 201:
 В графе Q указываются суммы социального налога, исчисленного с доходов физических лиц, указанных в графе В, за отчетный период.
 
 как быть если ТОО работает по упрощенке, один работник, т.е. директор, социальный налог выходит это половина 3% оборота.
 Что указывать эту сумму?? с работника не начисляется соц. налог, только соц. отчисления, под. налог и пенс. отчисления.
 
 графа R объясните пжл более подробно.
 
 заранее спасибо.
 
 может есть у кого нибудь уже заполненный шаблон.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |